Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Добрый день, ИП под названием А на упрощенке сдает в аренду помещения в штате 1 бухгалтер и сам ИП, другое ИП под названием В на розничном налоге арендует эти помещения, под кофейни, кондитерский и кулинарный цех, имеет штат порядка 180 человек. Будет ли это считаться дроблением бизнеса? и какой порог все таки оставили для розничного налогообложения на 2025 год и является ли этот вид налогообложения бессрочным?
Добрый день !ТОО ,общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, вид деятельности: ремонт и продажа запчастей на спецтехнику. Купили погрузчики на продажу в мае, июне и сентябре 2024г. Руководитель просит перевести данные погрузчики в основные средства и в дальнейшем использовать для аренды и собственных нужд. Опишите, пожалуйста, как правильно сделать все оформления в 1С. А также постановку на регистрационный учет в госорганах (для получения техпаспорта и госномера). Имеются договора купли продажи и акты приема -передачи. Также проинформируйте по отчетности, которую необходимо будет предоставлять.
Ситуация: Наш заказчик (клиент) ТОО БСК является участником договора совместной деятельности (консорциум) и попросили выставить им ЭСФ и указать трех участников с долями 100% (ТОО БСК) и 0% за других. Но если мы в ЭАВР клиенту в разделе получатель не поставим галочку "Участник совместной деятельности" то в ЭСФ он не дает заполнить участников совместной деятельности и указывает только одного получателя. Так как идет привязка с ЭАВР. Когда в ЭАВР реквизитах получателя ставишь галочку в категории "Участник совместной деятельности", далее он просит заполнить "Документ, определяющий поверенного (оператора)".
Вопрос: Что это за документ? Какие данные мы должны запросить у нашего клиента (заказчика)? Есть договор с заказчиком №100/2/1 от _________г. Но система не пропускает слэш (дробь /) А сеть консорциальное соглашение от 10.06.2024 (Без номера договора). У нас нету поверенного, каждый из участников своему поставщику платит отдельно и 100% получатели
Добрый день! ИП был на УР, после превышения порога для постановки на учет по НДС был переведен на СНР розничного налога. С 01.11.2024 г. ИП является плательщиком розничного налога. 26.11.2024 бухгалтер подает налоговое заявление о регистрационном учете по НДС и в тот же день ИП получает Свидетельство о постановке на учет по НДС. Возникает ли в этом случае у ИП обязательство по начислению НДС и сдаче ФНО 300.00? Возможно ли отозвать электронное заявление о регистрационном учете по НДС?
Добрый день! Сотрудник компании улетает в командировку за границу РК. Вылет из РК 28.11.24 в 09:55, прилёт в Стамбул 28.11.24 в 14:35. Прошу объяснить по какой ставке рассчитывать суточные за 28.11.24, по ставке в пределах РК или за пределами РК? При расчете отталкиваться от времени прилёта? т.е. из 24 часов сотрудник в этот день проведет 9 часов за границей РК, и поэтому 28.11.24 будет рассчитано по ставке суточных как в пределах РК?
Как отразить проводки по выплате депозита?
Здравствуйте! Компании банк выплатил проценты с депозита юридических лиц. Подскажите пожалуйста, какими проводками можно отразить в учете выплату процентов с депозита. Банк предоставил справку об удержании подоходного налога.
Сотрудник работает одновременно сразу в нескольких местах: в нашем ТОО (ОУР, плательщик НДС, основное его место работы), в др ТОО (ОУР, плательщик НДС, числится штатным сотрудником, регулярно получает зп с соответствующими налогами и отчислениями), кроме того имеет свое действующее ИП. Вопрос: Как правильно отразить в трудовой книжке все записи о ходе его труд деятельности, в том числе и по ИП? Напишите пожалуйста образец записи приема, увольнения, какая статья и т.д.
Здравствуйте! Подали заявление 016 на временный ввоз товара в РК, но допущена ошибка по сроку ввоза товара в графе 14. Как можно исправить? Какие графы в заявлении 016 необходимо заполнить при исправлении?
Здравствуйте. Контрагент оплатил за товар 31.10.21, товар по счету не забрал, затем оплатил 09.11.21 и забрал товар 10.11.21. Договора нет. С какой даты считать срок исковой давности с 31.10.21 или с 10.11.21?
ТОО, ОУР, плательщик НДС, приобрела новую автомашину в салоне (частный бизнес).
вопросы:
1. Согласно статье 274 компания имеет право применить преференцию по фиксированным активам и взять на вычеты по КПНу в текущем периоде стоимость машины за вычетом НДС?
2. Если в течение 4-х лет компания несёт расходы на ремонты (текущие и капитальные), стоимость таких ремонтов можно сразу напрямую относить на вычеты по КПНу в отчётом периоде, не наращивая остаточную стоимость машины как при капитальном ремонте (и списание через амортизацию)?
Доброго времени суток. Наш сотрудник Айдын Кабыкен учится очно за счет средств госуд. бюджета в Докторантуре, получает стипендию. Во вложении PDF файлы (скрин с сайта) с официального сайта Карагандинского технического университета. Также студенческий билет с EGOV. Уровень обучения: Научно-педагогическое направление Ступень обучения: докторантура (PhD) Тип поступления: Государственный образовательный грант Номер гранта: 2-2023-5-00248968-28-1 Специальность: 8D07201 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых (зима) Приказ на стипендию: № 03ко от "10" января 2024 Приказ на зачисление: № 60к от "10" января 2024 с Октября 2024 через Банк происходит Возврат Взносов и Отчислений ОСМС по Айдын Кабыкен (с обоснованием, что Потребитель освобожден, ссылка на законодательство указана в банковских документах). Банковские документы прилагаются. Согласно устной информации Айдына, те, кто учатся за счет средств госуд. бюджета на ОЧНОМ и получают стипендию не имеют права работать. У нас абсолютно белая, прозрачная компания. В ФНО 200.00 Приложение № 5 предоставляется информация по каждому сотруднику. Значит Камеральный контроль налоговых органов может обнаружить, что по сотруднику Айдын Кабыкен нет Взносов и Отчислений ОСМС. Придет уведомление. Мы не сможем оплатить Взносы и Отчисления ОСМС. Заблокируют Банковские счета. Айдын Кабыкен будет учиться и в 2025, 2026 годах. Проблемы с ФНО могут возникнуть в 9 кварталах (налоговых периодах). Вопрос: Прошу Вас ответить имеет ли право Айдын работать у нас или это вызовет у компании в будущем большие налоговые осложнения и арест банковских счетов, с последующей невозможностью разблокировки банковских счетов, так как наша компания не сможет начислить и оплатить обязательства по Взносам и Отчислениям ОСМС, так как в банковской системе на ОСМС стоит «ОСВОБОЖДЕН». 1) Айдын Кабыкен должен уволиться из нашей компании ? или 2) есть другие пути решения – например, он должен отказаться от стипендии из госуд. бюджета. Вообще как решить данную ситуацию.
ТОО ОУР плательщик НДС. Поставщик выписал ЭСФ и через два месяц выписывает Исправленную ЭСФ. В основной дата оборота от 14.08.2024г и дата выписки 28.08.2024г, в исправленной дата оборота 14.08.2024г дата выписки 28.10.2024г.
Вопрос: нужно ли при Исправленной ЭСФ делать отложенный НДС? Во вложении скрин с журнала Электронные счет фактуры полученные, там две последние строки.
Как отразить по строке 100.00.022 ОПВР?
Добрый день! в строке 100.00.022 за 2024 год отражаются начисленные социальные отчисления, начисленные отчисления в фонд социального медицинского страхования и ОПВР. Как отразить ОПВР в данной строке? не понятен п.17 ст.243 (Обязательные пенсионные взносы работодателя, уплаченные налогоплательщиком в пользу работника, подлежат вычету в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан о социальной защите), т.е. уплаченные в пределах начисленных? например за 2024 год: начислили 100 000, уплатили 80 000, на вычет 80 000?
Как вести учет талонов на ГСМ?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вести учет талонов на ГСМ. Как правильно оформить, может есть стандарты. Спасибо.
Добрый день. Возник такой вопрос, нужно ли пробивать чек ? ИП на патенте сдает автотранспорт в аренду ТОО , индивидуальный предприниматель приезжает к ним сам и по РКО получает оплату. Когда я спросила у бухгалтера ТОО, нужен ли им чек , она ответила, что выдают деньги по РКО , и что оплату получаете у них в офисе , а не на нашей территории ,поэтому чек не нужен. У меня возникли сомнения права ли бухгалтер ТОО
Компания, плательщик НДС, передает сырье (зеленые кофейные зерна) для обжарке сторонней организации (не плательщик НДС), по итогу получает обжаренные кофейные зерна. Пример: Передали 150кг зеленого зерна, получили 128кг обжаренного. Процент ужарки = 15.
Вопрос: Необходимо ли корректировать НДС отнесенный в зачет (зерно покупали с НДС) при ужарке в размере 15%? Является ли ужарка естественной убылью для которой установлена норма или технологической, для которой нужна внутренняя документация? Какая норма естественной убыли у кофейного зерна? Какие документы необходимы для подтверждения ужарки зерна?
Есть договор аренды оборудования. Можно ЭСФ выписывать не каждый месяц, а по квартально, хотя оплата приходит ежемесячно?
Здравствуйте. Мы сотрудничаем с компанией(резидент РК), которая размещает создаем и размещает рекламу нашей продукции в гугле, инстаграме и других соц.сетях. Закрывающие документы предоставляет она и деньга на все расходы мы оплачиваем ей. Правильно ли я понимаю, что у нас не возникает обязанности по оплате по КПН и НДС с нерезидентов?
Какими налогами обложить преподавателя из Германии проводящего обучение очно в Казахстане?
Здравствуйте. Компания резидент Германии оказывает услуги по проведению тренинга онлайн (тренер не прилетает в РК) и офлайн,( прилетая в РК) для ТОО на общеустановленном режиме налогообложения, резидента РК, плательщика НДС. Какие налоговые обязательства возникают у ТОО резидента РК?
Как оформить дарение имущества?
Физическое лицо №1 дарит другому физ лицу №2 имущество. Вопрос: как юридически правильно должна быть заключена сделка? Возникает ли у физического лица №2 доход по в данном случае ? Кто имеют права на данное имущество, кроме физического лица №2 ? Как отразить в декларациях 250, 270 подаренное имущество ? Могут ли близкие родственники дарителя (физ лица №1) иметь притязания на подарок ?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.