Как отразить удержанный КПН у источника выплаты за передлами Казахстана?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Наша Компания – участник МФЦА, плательщик НДС (Исполнитель) заключил Договор на оказание услуг с нерезидентом (Россия) Заказчик, Исполнитель оказал услуги на 100 долларов США, а Заказчик оплатил 90 долларов США с удержанием налогов.
Как отразить удержание КПН (10 долларов США) у источника выплаты заказчиком?
Как осуществить бухгалтерские проводки по данной операции?
Согласно статье 303 Налогового кодекса, суммы уплаченных за пределами Республики Казахстан налогов на доходы или прибыль или иного иностранного налога, аналогичного корпоративному или индивидуальному подоходному налогу, с доходов, полученных налогоплательщиком-резидентом из источников за пределами...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.