Верно ли отнести сумму уплаченную по НДС при импорте в состав вычетов по КПН?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Просим дать пояснения по следующему вопросу. За 2023 год к нам пришел импорт на сумму 141 950 322 ( по 300,00 форме строке 300.00.016) , при заполнении формы 100.00 (приобретенные товары) строка 100.00.019 , попадает сумма с учетом НДС -157 674 237, расхождения составляют 15 милн ( на сумму НДС). Верно ли взять на вычет по КПН сумму 157 674 237 тенге. Как быть с расхождением по 300.00 форме? и верно ли это?
В рассматриваемом случае компания является плательщиком НДС. НДС уплаченный при импорте, может быть отнесен в себестоимость запасов, только в том случае если компания не является плательщиком НДС. В этой связи, скорее всего речь идет о том, что у компании не верно настроена аналитика по отражению...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.