Как отразить дополнительные начисления по Жасыл Даму?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Здравствуйте. К нам пришло уведомление о необходимости внесения утилизационного платежа в АО Жасыл даму. Ссылаясь что все импортеры обязаны оплачивать утилизационный сбор за ввозимый товар по определенным кодам ТН ВЭД. В августе 21 года были ввезены авиа шины, вот за них и надо оплатить. В 1С провела платежку как оплату поставщику. Но АО Жасыл даму, как я поняла, закрывающие документы не дает. Подскажите пожалуйста как правильно отражать такие операции, т.к. прочитала что эти расходы должны были быть посажены на себестоимость продукции. А также как быть сейчас, ведь 21 год не собираюсь корректировать. Списать или через поступление услуг закрыть эту сумму, какие счета использовать. А также подскажите как на будущее отслеживать нашу обязанность по уплате утилизационного платежа за ввозимый импорт.
Согласно пункту 4 статьи 242 Налогового кодекса, если иное не установлено настоящей статьей и статьями 243-263 Налогового кодекса, для целей настоящего раздела признание расходов, включая дату их признания, осуществляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.