Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Подписали договор с компанией нерезидентом (Российская Федерация). Договор на предоставление простой не исключенной лицензии на использование Платформы на территории РК и оказание услуг по сопровождению (технической поддержки) платформы, сайта и мобильного приложения. Российская компания является участником пилотного проекта Сколково в России и не платит НДС.
Возникает ли НДС за нерезидента и КПН?
Облагаются ли налогами дивиденды c доходов, которые не выплачивались в 2013-2016 годах? В какие сроки выплачиваются дивиденды?
ИП на упрощенной декларации, БУ не ведет. Как в 2018 году начислить социальные отчисления за ИП и за ФЛ? От суммы дохода отнять ОПВ, а потом 3,5% социальные отчисления? Или сразу 3,5% от дохода? Как обстоят дела по другим налогам, есть изменения в начислении и уплате?
ИП на основе упрощенной декларации продают рекламу на сайте. От имени ИП буду выступать я. Пример: у меня заключен договор, например, с компанией "А". Компания "А" принимает оплаты для меня от моих клиентов. Т.е. приходит ко мне клиент, а я говорю вот тебе ссылка на оплату (которую мне дала Компания "А"). Он переходит по этой ссылке и выбирает способ оплаты. Затем компания "А" просто присылают мне все одной суммой. Деньги приходят мне на счет ИП. Они принимают оплату с моих клиентов и берут с этого комиссию.
Вопрос: 3% налога оплачивать с общей суммы, принятой компанией "А" (т.е без вычета их комиссии), или с суммы, которая приходит на счет ИП (с вычетом их комиссии).
И хотела бы узнать правила заполнения 910.00 формы остались такими же как и в 1-ом полугодии 2016 года или есть какие-нибудь изменения?
ИП на упрощенной декларации, без НДС, сдает в аренду металлоконструкции, в 1 полугодие 2017 года данные конструкции были все демонтированы и постепенно переустанавливались на новые. В 1 полугодие 2017 ИП дохода от сдачи не имел. С июля 2017 уже будет доход от сдачи.
как сдавать ФНО 910.00 за 1 полугодие 2017 год НУЛЕВУЮ или же надо указать объект для исчисления ОПВ и ОПВ с января по июнь 2017 по МЗП а именно январь - 24 459 - ОПВ 2 445,9 февраль -2 445 ,9 и так далее до июня, то есть объект будет 244 590 с января по июнь и ОПВ 24 459 и так же СО? Как сдавать ФНО 910.00 за 1 полугодие 2017, если ИП за этот период не имел дохода?
ИП на общеустановленном режиме, является плательщиком НДС.
1. Подскажите, как рассчитать все налоги (ОПВ, СО, ИПН, СН)? Подскажите, пожалуйста, на примере.
2. Нужно ли оплачивать социальный налог, если не было оборотов за налоговый период и в каком объеме?
Договор на реализацию ТМЦ заключен с компанией у которой есть филиал. Реализация осуществлялась головную организацию и на филиал компании. Акт сверки за 2019 год головная организация отправила общий с учетом реализации филиалу. Правильно ли это, что акт сверки общий или запросить акт сверки с разбивкой реализации на головную организацию и филиал?
1) Сдача статистического отчета 1-СР. Предприятие занимается торговлей. Ранее в данном отчете указывали объем произведенной продукции равную счету 6010, и многие формы пишут, что отражаете доходы по реализации, но в инструкции по отчету 1-СР написано "для предприятий, занимающихся торговой деятельностью, объемом произведенной продукции и оказанных услуг является разница между доходом от реализации товаров и расходами на приобретение товаров.". Правильно будет указывать разницу между 6010 и 7010?
2) Как правильно определить ОКЭД если раз в месяц оказываем услуги по доставке товаров нашему покупателю? Будет ли это считаться разовым видом экономической деятельности и согласно п.п.5, п.6 инструкции не нужно его показывать?
В ЭСФ в разделе G, графа 14, написано, что надо указать номер заявлении или декларации. Поставщик выписал нам счет-фактуру в бумажном виде, полученный по Таможенной Декларации и входит в Перечень Товаров.
1. В разделе G, графа 14, нам надо указывать № счета-фактуры полученный от Поставщика в бумажной форме или их № Таможенной Декларации надо указывать?
2. Если в этой графе должно указываться № Таможенные Декларации Поставщиков, то впредь в таких случаях надо ли будет у всех наших Поставщиков запрашивать копии Таможенных Декларации?
При заполнении формы 910.00.01 "А" и "В" надо заполнять сумму наличных и безналичных расчетов. Это надо заполнить то, что фактически нам оплатили А то, что акт выполненных работ выполнен, но не оплачен, то эту сумму не включаю в "А" и "В" (оплату ожидаем в январе 2020 года и как нам заказчик оплатит пока не известно, так как в условиях договора наличный безналичный расчет), или, например, была сделана предоплата в 1-м полугодии 2019 г. работы выполнены во 2-м в 2019 г, получается, что сумма по строке 910.00.001 в итоге не будет совпадать с тем, что указываем в "А" и "В". Если сумма получена в 1-м полугодии 2019 г. надо ли ее указывать во 2-м полугодии 2019 г, и нужно ли указывать предоплату, полученную во 2-м полугодии 2019 г, но работы будут выполнены в 1-м полугодии 2020 года?
Подскажите ИП на упрощенном режиме, как правильно заполнить ФНО 700.00, а именно раздел Земельный налог (сумма исчисленного и уплаченного налога 248 332) и раздел налог на имущество (сумма исчисленного и уплаченного налога 2 775). И должно ли ИП по упрощенной декларации сдавать расчет текущих платежей ФНО 701.01?
Организация открыта, прошла юридическую регистрацию в 2020 г., имеет в штате только одного работника в лице руководителя. Как будет заключен трудовой договор с этим руководителем? Как правильно отразить этот договор в системе электронных трудовых договоров?
ТОО экспедиторская компания (ОУР, плательщик НДС) оказала услуги по организации международной перевозки. А в частности, предоставление вагона под тех. рейс. Согласно п. 10 статьи 248 НК РК обороты, связанные с международной перевозкой освобождаются от НДС, но при соблюдении условий статьи 244, 276-12 НК РК, а именно перевозка считается международной, если оформлена единым международным перевозочным документом СМГС. Согласно правилам заполнения СМГС, экспедитор указывается в СМГС только при оплате жд тарифов. Как нашей компании выставлять свое вознаграждение по международной перевозке с НДС или без НДС, если в СМГС не указана наша компания.
ТОО, общеустановленный режим, состоит на учете по НДС. Юридический и фактический адрес микрорайон «А». В объявлении на улице увидели, что данный микрорайон переименован. С какого времени и у кого узнавать не понятно. Вопрос какие наши действия, что надо поменять и на каком основании? Будут ли действительны счет фактуры после того как выясним с какого времени район переименован. Нужна ли перерегистрация, или рассылка писем поставщикам об изменении реквизитов. С чего начать, и что делать, чтобы ничего не упустить?
ТОО, упрощенный режим налогообложения, занимается сдачей аренды помещений. В 2016-2018 гг. приобрели лом алюминиевых банок. Последний закуп был 20.02.2018 года. Какие обязательства у бухгалтера на сегодня? Лом алюминиевых банок на складе планируют продавать, когда не известно. Надо ли делать виртуальный склад и СНТ при продаже?
Добрый день. Решили принять на работу пенсионеров. Объясните какими налогами облагается заработная плата пенсионеров. Какие налоги платит ТОО за пенсионера. И если возможно объясните как в 1С 8,2 правильно завести карточку на пенсионера и где правильно поставить галочки, для правильности начисления налогов. Извините может немного сумбурно задала вопрос. Спасибо!
Мужчина платит алименты на ребенка от первого брака - 25% от зарплаты. Родился второй ребенок в другом браке, он берет декретный отпуск по уходу за ребенком. Как начисляются алименты на 1-го ребенка и начисляются ли?
Мы ИП на ОУР.
1. Как начисляется социальный налог и СО по наемным работникам?
2. Применяется ли вычет наемному работнику, если у него есть ИП на СНР?
3. Может ли сам ИП оформиться директором в свое ИП?
4. Как исчислить ОПВ и СО самому ИП?
Сотрудник был в командировке и предоствил Авиабилет и оплату за гостиницу. Как начислить командировочные?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.