Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Как правильно посчитать количество дней в месяц для расчета отпускных если за 12 месяцев (в январе было 12 рабочих дней, марте 4, апрель ни одного рабочего дня, остальные 9 месяцев отработаны полностью). При расчете получилось 21 календарный день отпуска (январь - 2 дня, март-1 день, апрель нет дней). Правильно ли это?
ТОО, обменный пункт валюты. В связи с нововведением в законе не тянем те условия, которые ставит национальный банк для деятельности. С 1 апреля планируем обменный пункт закрыть, соответственно никакой деятельности не будет. Людей отправить в отпуск без содержания. Задумались о приостановлении деятельности в налоговом комитете, так как сдавать нулевые отчеты - это влияет на степень риска. Как это сделать?
Что и за сколько дней надо сдать в налоговый комитет форму по приостановлению? Возможно ли это сделать через кабинет налогоплательщик, если да, то как? На сколько по закону можно будет приостановить деятельность?
Если приостанавливаем деятельность, то никаких движений на фирме быть не должно? Надо ли закрыть все договора (охрана, аренда). ? Как быть со счетом в банке, его тоже нужно закрыть?
Чтобы сохранить помещение намерены на период приостановления платить арендную плату, т.е. по компании будут идти движения. Можем ли в данном случае приостанавливать деятельность?
ТОО (ОУР, плательщик НДС). Поставщики товаров и услуг отозвали ЭСФ. Надо ли отразить возврат ТМЗ в 1С бухгалтерия? Поставщики отправили исправленный ЭСФ, в базе 1С бухгалтерия поменять данные по первичному ЭСФ на исправленный, не проведя исправленный ЭСФ другим документом. Другим документом надо провести дополнительный ЭСФ?
У ТОО имеется дебитор (ТОО). За него оплату произвело физическое лицо (участник того ТОО). Правомерно ли оплатой физического лица согласно выписки банка закрывать дебиторскую задолженность нашего покупателя (ТОО)? Должно ли от физического лица быть письмо либо заявление или достаточно выписки банка? Имеет ли право физическое лицо претендовать на произведенную оплату?
Суммы ИПН, ОПВ, ВОСМС начисленные за прошлый месяц нужно перечислять пропорционально выплаченному доходу? Будет ли являться нарушением перечисление не пропорционально выплаченному доходу, а все начисленные суммы ИПН, ОПВ, ВОСМС за прошлый месяц? Как корректно отразить ОПВ и ИПН в ФНО 200.00?
Утилизационный сбор оплачен за моторные масла и сделан расход на основании прихода товара в базе 1С бухгалтерии, т.е привязан к поступлению ТМЦ как дополнительные расходы, то в ФНО 100.00 сядет как товар? Как правильно посадить утилизацию - на себестоимость товара или отдельно услуга? Это влияет на КПН?
В связи со вступлением в силу Закона «Об утилизации в РК» компания уплачивает утилизационный сбор при импорте товара на территорию РК. Как корректно отражать сбор в учете: распределять на себестоимость как дополнительные расходы или списывать на расходы периода? Если на расходы, то какие проводки?
Бухгалтер работает в двух ТОО. Как заполнять в табеле учета рабочего времени и для начисления заработной платы, достаточно ли приказа и трудового договора?
Как корректно документально провести перенос задолженности с одного контрагента на другого в валюте?
У нас есть поставщик ЗАО БЦ (нерезедент) РФ, у ней есть должник компания Чар (Чешская республика), БЦ составила договор цессии (уступки права требования) продает нам то есть КП (резеденту РК) долг компании Чар, просьба подскажите как провести данную операцию в программе 1С чтоб правильно отразилась задолженность Чар перед нами и нашу пред БЦ? У ТОО КП имеется долг перед БЦ на счете инвестиций (1110).
ТОО ОУР (туристическое агентство) плательщик НДС. ТОО при продаже авиабилетов пробивает чек на 40 000 без НДС, на услуги агенства 1 000 тг с НДС в ОФД. В 1с формируется ПКО на общую сумму 41 000 тг. Предоплата за услуги пробивается без НДС. С августа месяца мы планируем на каждый чек ОФД формировать ПКО в 1с, Как правильно организовать работу кассиров, для проверки облагаемых и не облагаемых оборотов в 1с?
ТОО на общеустановленном режиме (далее Компания), занимается продажей подписок кино и ТВ на своём сайте. Банк предоставляет Компании услугу - электронный банкинг, система дистанционного банковского обслуживания. Клиент Компании заходит на сайт Компании, выбирает продукт и оплачивает за него посредством Банка в онлайн режиме. Банк все полученные средства перенаправляет Компании. В конце текущего месяца, Банк выставляет закрывающие документы Клиенту на сумму комиссии за свои услуги, комиссия считается с общей суммы переводов за месяц. После подписания акта выполненных работ сторонами на комиссионное вознаграждение, Клиент оплачивает Банку комиссию, согласно выписанным документам.
Вопрос: В течение месяца получаем суммы денег от Банка, которые платят физические лица на сайте. Как должны закрыть эту сумму денег? Товар или услугу мы никак не отгружаем, не передаем. Банк просто получает и переводит средства, и получает за это комиссионное вознаграждение.
ИП, общеустановленный режим, отправляли товар на экспорт в Кыргызстан, они прислали заявление, сумма НДС в их сомах, например 49724, на эту дату в тенге это 240 794. Должны взять в зачет в тенге на дату заявления? Как отобразить в 1С, через ручные проводки или есть специальная операция?
Сдана ФНО 200.00 за 2кв 2010г, в форме не проставлен значок (наличие структурных подразделений), в уведомлении отражены налоги по ИПН и СН, по ОПВ и СО не отражены и не сели в начислении (лицевой счет), но в самой форме все начисления проставлены. Подскажите, как сейчас сдать дополнительную форму и что нужно проставить, чтоб начисления отразились?
Если ТОО, состоящее на упрощенном режиме, на текущую дату (за 3,5 месяца текущего года) имеет оборот по продажам 61 000 000 тг. и, при этом, это еще не предел, как перейти с упрощенного режима на общеустановленный режим в связи с карантином?
ТОО занимается продажей дезинфицирующих средств и медицинских изделий (имеет талон -разрешение на подобную деятельность), и так как предел по доходам для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость на текущий год 79 530 000 тг. и мы к нему приближаемся, нужно ли вставать на учет по НДС при этом виде деятельности? Как это сделать в период карантина? Согласно каких НПА данный вид деятельности освобождается от уплаты НДС?
ТОО занимается производством, общеустановленный налоговый режим. Производство временно остановили сроком с декабря 2016 г. до 31 марта 2017г. Как нам это отразить в бухгалтерском учете? Какие налоги оплачиваем?
Могут ли или к чему именно относятся Публикации вакансий на сайте "консультационные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, инжиниринговые, рекламные, дизайнерские, маркетинговые услуги, услуги по обработке информации, а также научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические (технологические) работы;
работы, услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, сопровождению таких программ и баз данных;
услуги по предоставлению персонала в случае, если персонал работает в месте деятельности покупателя"?
ИП, упрощенный режим. Занимаются транспортными услугами, но возник вопрос, транспортные ли услуги это или экспедиторские. На Хоргосе получают спецтехнику, нанимают водителя, и водитель на этой технике едет в Россию (везет технику заказчику). В договоре с клиентом прописано следующее: Получить автотехнику и относящиеся к ней документы и осуществить доставку автотехники.
Вопрос:
1. Действительно ли данные услуги можно классифицировать как транспортные или же это экспедиторские услуги?
2. Уместно ли применение упрощенного режима налогообложения?
3. При оказании транспортных услуг, по территории России, Узбекистана, можно ли собирать чеки по ГСМ и брать списание данного бензина на вычеты в целях уменьшения НОД? Или же требуются какие-то дополнительные документы?
4. При оприходовании такого бензина, и пересчете в тенге, курс брать на какую дату?
5. Необходимо ли по данным приобретениям, платить какие-либо налоги за нерезидента?
Открыли новую торговую точку - обменный пункт- обратились в фирму, которая нас сопровождает по 1 С - для того, чтоб нам установили новый модуль обменный пункт по 1С, а также установили, зарегистрировали и ввели в эксплуатацию веб.кассу. Нам предоставили документы со следующим перечнем:
по акту вып.работ:
модуль 3с Обменный пункт - 32000 тенге,
интеграция 1с и вебкасса - 70000 тенге,
регистрация вебкасса - 5000 тенге
поставка лицензии ККМ вебкасса - 31000 тенге
регистрация офд - 2000 тенге
регистрация в НК-7000 тенге.
НА ОБЩУЮ СУММУ 147000 тенге
и накладная: термопринтер чеков - 1 шт - 18000 тенге.
Не совсем понятно как корректно это определить - что это? по акту вып.работ - все поставить на ОС - на все 147000 тенге, как одна позиция ОС? Если да, то на какой счет? Или же Модуль 3с обменный пункт - это НМА? а все остальное вебкасса и ввод ее в эксплуатацию - на Прочие ОС? Запутались. Помогите пожалуйста разобраться.
Заключены договора с работниками по аренде личного авто в производственных целях, по ним оплачивали только ИПН, с июля месяца появилось ОСМС. Производим отчисления с заработной платы. Нужно ли с этой суммы отчислять ОСМС, это будут взносы или отчисления?
Компания заключает Договора ГПХ на чтение лекций.
Например: до 01 июля 2017года по договоренности лектору выплата составляет 20 000тенге. В договоре отражается сумма 22 222 тенге, так как компания за лектора платит 10% ИПН 2 223тенге. Как исчисляются с 01 июля 2017 года ОСМС по договорам ГПХ, чтобы лектору выплата составила 20000тенге?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.