Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ИП на специальном налоговом режиме по упрощенной декларации, неплательщик НДС, резидент РК. Оформил на ИП коммерческое имущество, назначение - промышленная база. В сентябре 2020 года это имущество официально оформили на ИП и получили документы. В ноябре 2020 года этот объект будет продан физическому лицу.
1. Так как это коммерческая недвижимость, то при продаже не имеет значения срок владения объектом меньше года. При реализации данного объекта будет оплачен ИПН 10% от стоимости имущества или с разницы между продажей и покупкой?
2. Данный объект приобретает физическое лицо. Физическое лицо не является предпринимателем. Но на данном объекте находится 2 договора аренды. Один договор - это ТОО с НДС арендует площади и юридический адрес у этого ТОО зарегистрирован на этом объекте. Может ли физическое лицо теперь дать юридический адрес этому ТОО? Как это сделать, так как ТОО на НДС.
3. Как может новый хозяин физическое лицо сдавать в аренду ИП и ТОО площади на этом объекте: ему зарегистрировать ИП или он может сдавать площади как физическое лицо? Налог будет платить с дохода по 10%? Если это физлицо будет получать доход от аренды в год менее 12 МЗП, физлицо может не платить ИПН за год и может не сдавать ФНО 240.00?
Какими документами оформить товар -перемещение с ТОО на филиал для того, чтобы дважды не садились остатки в 1С 8.3 бухгалтерия на счету 1330 дважды, при формировании общей оборотки за ТОО и филиал?
Индивидуальный Предприниматель имеет наемных работников, планирует оформить своим работникам получение "социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения", заходит на портал https://egov.kz/cms/ru/services/e по средствам ЭЦП и система позволяет ему получить пособие только на себя у него нет возможности добавить сотрудника. Как ИП, имеющему наемных работников, оформить получение пособия 42 500 тенге на своих работников? В Электронных обращениях нет возможности выбора такой услуги как " получение социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения".
Здравствуйте, иностранная компания покупает действующее ТОО, на общеустановленном режиме налогообложения, не стоящее на учете по НДС, отчитывается по формам 200, 870, 100. с изменением учредителей как изменятся обязательства по отчетам в ДГД и в статистические органы?
Фирма в дальнейшем планирует заниматься производством супов, бульонов, ОКЭД 10891. Для данного производства необходимо взять кредит. Банк настаивает, что бы был присвоен ОКЭД. В статистическом управлении объяснили, что пока не будут видны объемы работ, присвоить ОКЭД не можем. Как поступить в данной ситуации? ОКЭД необходим.
Учредитель повысил заработную плату Генерального директора. В этом случае какие документы нужно оформить, для повышения заработной платы директора?
ИП на ОУР. Резидент РК. Сотрудники намерены пойти в отпуск в первой половине января 2019 года. Необходимо выплатить отпускные в конце декабря 2018 г. По каким ставкам ОПВ, ИПН, социальные отчисления, ОСМС рассчитать отпускные?
ТОО на ОУР. Как изменится расчет заработной платы с учетом увеличения МЗП в 2019 году. При расчете отпускных для сотрудников которые с 03.01.2019г идут в отпуска уже применять новые показатели для расчета или еще нет утвержденных законодательных норм?
Как с 01.01.19 года рассчитывается ИПН? Везде показывают расчет на 25 МРП, т.е. 63125 тенге. Возможно ли ставить минимальную з/плату 42 500 и какой будет расчет ИПН? Если ставим з/плату 50 000 тенге, выходит ИПН 25 тенге, это с 90% скидкой. Правильно ли это?
С 2019 года, корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника будет применяться, если начисленный доход работника за месяц не превышает 25 МРП (в 2019 году- 63 125 тенге).
Привести пример расчета заработной платы, если доход работника составляет сумму менее 63 125 тенге?
1.В каком порядке производится расчет и исчисление налогов и других обязательных платежей по заработной плате работника?
Утверждены ли законы и иные правила на 2020 год в части расчетов заработной платы?
2. По исчислению ВОСМС по доходам физ лица по договору ГПХ с-но закону об ОСМС ст.28 - ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме ВСЕХ ВИДОВ ДОХОДОВ физического лица и не должен превышать 10- кратный минимальный размер заработной платы.
ВОПРОС: обязаны ли мы исчислять ВОСМС с косвенных доходов ФЗЛ (проезд, проживание и т.д.) или только с доходов за оказанные услуги ? Такая же ситуация в 2019 году была и с удержанием ОПВ до внесения изменений в Закон о пенсионном обеспечении.
Компания в 2016году предоставляет расчет авансовых платежей на сумму 46 479 998,96 тенге. ФНО 100.00 за 2016г. предоставлена в срок и сумма КПН составила 57 104 674 тенге. Управление государственных доходов извещает, что сумма КПН за 2016г превышает суммы авансовых платежей за 2016г на 10 624 678 тенге на 23% и сумма штрафа от суммы превышения 40% в нашем случае 4 249 871 тенге.
Чтобы как бы избежать такого штрафа компания предоставила дополнительную ФНО за 2016г. с уменьшением суммы КПН на 1 761 567 тенге. КПН за 2016г составил 55 343 109,96 тенге и превышение составило 19% от суммы авансовых платежей. В Управление государственных доходов после дополнительная ФНО 100.00. предоставлено пояснение. После Управление государственных доходов составляет протокол о нарушении. Правомерны ли действия Управления государственных доходов и подскажите как избежать такого штрафа?
Компания является плательщиком НДС, оказывает строительные услуги. На балансе компании имеются две работающие единицы спецтехники, поэтому закупаем запчасти на ремонт. Как и на основании каких утвержденных Минфином документов списываем запчасти?
Как сдавать отчет по приказу от 10.04.2020 №374 по использованию иностранных товаров и товаров по заниженным ставкам пошлин до 10.06.2020. Можете подсказать где можно найти этот отчет? Куда его нужно сдавать?
Крестьянское хозяйство переходит на новую версию программы 1С.
1. У предприятия имеются основные средства (автомобили), срок службы которых истек, но они еще в рабочем состоянии, а так же с частичным сроком амортизации. Как и какими документами поставить на учет основные средства в программе 1С 8.2
2. По какой стоимости принять к учету, на забалансовый счет, арендованный автомобиль у работника, так как по договору аренды ТОО ремонтирует его и покупает бензин за свой счет.
3. Плательщики единого земельного налога не сдают 870 форму. Относится ли это к арендованным автомобилям работников для АУП.
Незавершенное строительство закрываем для реализации. Как и какие расходы по незавершенному строительству отнести на вычеты по КПН?
ИП по УД. Не плательщик НДС. Работников нет. Ежемесячный доход 1 000 000 тенге. Какие налоги должны начислять, в какие сроки и какие формы налоговой отчетности?
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС (пропорциональный метод). Была одна реализация в СЭЗ. Договор заключен, товары в перечне для данного СЭЗ, копию свидетельства о вхождении в СЭЗ покупатель предоставил, ТТН и декларация оформлены. Как и в какой строке отразить реализацию в СЭЗ в ФНО 300.00?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.