Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Как рассчитать компенсацию при увольнений сотрудника работающие по графику сменности ? Если можно напишите на примере ))) Допустим у меня сотрудник 2 280 460/1362= 1674,35 средняя зарплата у него 16 к/дн неиспользованного отпуска. Как посчитать ?
ТОО оказало услугу по замене масла в автомобиле. Клиенту выписана накладная на масляный фильтр и акт выполненных работ на услуги СТО. Затем в рамках гарантийного случая (без оплаты клиентом) работы СТО были переделаны и установлен новый фильтр. Какие бухгалтерские записи сделать на списание израсходованного фильтра и услуг? и каким документом оформить в 1С этот гарантийный случай?
ТОО планирует приобрести елки у рф и привезти сюда на продажу физ лицам, какие налоги будут, нужно ли снт?
ТОО на ОУР, плательщик НДС, экспедитор, берет вагоны у российской компании в пользование, и передает их в пользование другой казахстанской компании. Какие налоговые обязательства возникают у ТОО, если они будут прописаны в СМГС как собственники вагонов.
Добрый день. Юридическая компания, плательщик НДС, работает с нерезидентами. Нерезидент выставил инвойс за свои услуги. Услуга - Это публикация в интернет-ресурсе, вот ссылка. https://www.lexology.com/firms/1173893/saniya_perzadayeva
1. Просим дать анализ характеру услуги и пояснить, возникает ли обязательство у компании по оплате НДС и КПН за нерезидента у источника выплаты? инвойс прилагаем
2. Также прилагаем копию сертификата и апостиль, полученный от нерезидента. Можно ли их применить в таком виде для освобождения по конвенции и можно ли при такой услуги применить конвенцию?
ТОО присоединяется к другому ТОО при этом директором в обоих ТОО является один человек. При присоединении нужно уволить директора с ТОО которое присоединяется у него там есть дни отпуска или просто и как правильно это сделать?
Подскажите пожалуйста с точки зрения эксперта, Ситуация: по НСД игорного бизнеса ТОО оплачивает налоги, при раздельном учете (ТОО выделяет аренду) в ФНО 300.00 в зачете отражаем только сумму коммунальных услуг в размере 21%, сумма НДС относимого в зачет превышает сумму начисленного НДС. УГД против такого ФНО и выставляет уведомление на корректировку.
Вопрос: возможно сумму НДС по превышению откорректировать, Каким образом? Подскажите пожалуйста с точки зрения эксперта, возможно прописать в Учетной Налоговой Политике, что по игорному бизнесу имеются сопутствующие услуги по угощению поситителей (именно: питание и алко продукция, сигареты) Это все входит в стоимость игры за посещение одной суммой, мы не выделяем по ККМ и не пробиваем по ним чеки отдельно. То возможно ФНО 300.00 в начислении по НДС частично увеличить на сумму зачетного, уровнять значение, чтобы не возникло вопросов у налоговиков. И возможно питание и алко продукция, сигареты списывать на себестоимость реализованных услуг на вычеты на счет 7010, по приказу ТОО, так как это входит в специфику сферы, и обслуживание и маркетинг ТОО.
Нашим ТОО заключены договора на техническое обслуживание нашего оборудования с 3-мя ИП мы осуществляли авансовые платежи, на сегодняшний день реализации не сделано на сумму авансовых платежей (сумма 300 000 000 тенге ) по 100 миллионов с каждого ИП, ИП предлагают произвести возврат путем внесения наличных средств в кассу, имеем ли мы право принимать денежные средства за не предоставленные услуги наличными? или ИП должны производить возврат безналичным способом (ИП не НДС плательщик).
ТОО, ОУР, плательщик НДС, приобрел товар у Нерезидента - Белоруссия (импорт из ЕАЭС) , товар привезла транспортная компания из Белоруссии, на основании Договора. Какие возникают у ТОО налоговые обязательства перед транспортной компании? Необходимо запросить Сертификат резиденства у транспортной компании из Белоруссии? КПН за нерезидента, НДС за нерезидента необходимо платить. Товар привезли в 17.11.2023 и оплата транспортной компании произведена 27.11.2023г.
Как осуществить закрытие умершего ИП?
Вопрос по ИП умер сам владелец ИП по отчету 910 за 2 е полугодие к начислению 3 млн тенге . Подскажите как закрыть ИП.
В каком году брать на вычет услуги стоимостью более 1 000 МРП, если ЭСФ по ним оформлена не была?
ТОО, ОУР, НДС. В 2022 году получили АВР на сумму более 1000 МРП, ЭСФ по данному АВР получили только в ноябре 2023. В каком году брать на вычет по КПН? по дате оборота АВР (в 2022) или по дате выписке ЭСФ (в 2023)?
ТОО, ОУР, резидент РК, плательщик НДС ТОО хочет приобрести товары и услуги у нерезидента - резидента Чехии Наименования товаров и услуг:
1.Vista Omni - устройство
2.Vista DirectFive - устройство
3.RTLS Studio Software License - лицензия на ПО
4.myRTLS Care (year) - расширенная гарантия на устройства (услуга, наверное)
5.Project Management - услуга по управлению проектом
6.System Design & Engineering - услуга по разработке архитектуры сети
7.DHL - доставка п.5 "услуга по управлению проектом" могут иметь различные вариации переноса на другой язык: - управление проектом - ведение проекта - обслуживание проекта п.6 "услуга по разработке архитектуры сети" другие варианты: - конфигурирование системы - подбор оборудования и конфигурации Услуги будут оказываться на территории РК.
Вопросы:
1. Каково налогообложение при оплате налогов за нерезидента по вышеуказанным услугам при наличии сертификата резидентства и апостиля?
2. По каким из перечисленных услуг допустимо применение конвенции при наличии сертификата резидентства и апостиля?
3. Каково налогообложение при оплате налогов за нерезидента по вышеуказанным услугам при отсутствии сертификата резидентства и апостиля?
Представительство получает денежные средства от Головной компании из России. Нужно ли отправлять уведомление по Форме 018 в кабинете налогоплательщика?
ТОО (ОУР, плательщик НДС) в 2021 году осуществляет деятельность в социальной сфере (пункт 3 статьи 290) и уменьшает исчисленный КПН на 100% (пункт 1 статьи 290). В ФНО 100.00 за 2021 год в составе прочих доходов задекларирован доход по вознаграждениям по депозитам по строке 100.00.014, удержанный банком КПН (15%) - по строке 100.00.058 на основании Справки о начисленном вознаграждении и удержанном подоходном налоге. В 2022 году ТОО не применяло социальный статус и в последующих годах не планирует применять.
Вопрос: имеет ли право ТОО право на перенос КПН, удержанный с депозитов в 2021 году, на последующие налоговые периоды с целью уменьшения КПН к уплате на основании статьи 302 (пункт 3)?
Компания Филиал Общества с ограниченной ответственностью в г. Астана, которая является представительством компании резидента Российской Федерации, в РК открыли корпоративную карту на сотрудника РФ, который не трудоустроен в Казахстанском филиале. И с этой карты производят оплату услуг/покупку различных доступов для головной организации в РФ (например, услуги Zoom). Филиал данными услугами не пользуется. Как необходимо отражать данные покупки в 1С РК? Обязательно ли трудоустраивать сотрудника в филиал РК? Обязан ли филиал в РК уплачивать за эти покупки НДС и КНП у источника выплат?
Добрый день, Мы Частная компания (зарегистрированы в МФЦА) на общеустановленным режиме, плательщики НДС, 100 % дочка компании из РФ. Ситуация. Наша материнская компания оказала услуги резиденту РК по строительству. Резиденты РК не платили за услуги 2 года. Теперь в 2023 году, решили погасить долг, также все штрафные санкции. Только при условии, что новым кредитором будет не Материнская компания, а дочка зарегистрированная в РК, то есть мы (ЧК). Задолженность в рублях, но будем пересчитывать в тенге, по курсу Национального банка, так как обе резиденты РК. Оплата будет по графику. Уступка прав по номинальной стоимости. Вопрос, какие налоговые обязательство возникает у резидента РК дочки ЧК от переуступки прав? Если это доход, как оно будет признаваться у ЧК по графику или общей суммой? Если это не доход какие проводки нужно сделать у ЧК?
Юридическое лицо приобретает молоко у крестьянских хозяйств и физических лиц. Молоко перерабатывает и выпускает разные виды сыров и других продукции. Может ли Юридическое лицо применять спецналоговый режим для сельхозпроизводителей? То есть иметь льготы по КПН, соц налог, имущественный налог и т.д.
Здравствуйте! Каким документом можно пользоваться для обложение налогом косвенный доход работника при командировке если суточные сверх. норм , т.е командировка более 40дней, потом при формировании регистров по ф.200.00 чтобы в регистр попали эти суммы? если возможно фото на примере с док-ми 1С Благодарю!
Физическое лицо, имеет ИП на СНР, не плательщик НДС. Вопрос касательно имущественного дохода физического лица. Как определить доход от прироста стоимости при продаже квартиры, приобретенной по договору долевого участия или в результате уступки права требования доли в жилищном строительстве? Здесь учитывается срок владения? К примеру, при реализации квартиры, владея меньше года, возникает имущественный доход. Заранее признательна.
ТОО (ОУР, плательщик НДС) планирует заключать договора с физическими лицами в РК на проектирование, обследование домов, сооружений. ТОО имеет ОКЭД 71121 «Деятельность в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики», т.е. ТОО будет оказывать данные услуги физическим лицам. Т.к. ТОО плательщик НДС, данные услуги облагаются НДС, необходимо ли ТОО выписывать ЭСФ физическим лицам? Расчет за услуги ФЛ будут производить безналичным путем на рсчетный счет ТОО.
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.