Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Муж с женой, граждане РК, живут в ОАЭ. Муж по рабочей визе, у жены виза "домашняя жена". Два ребенка малолетних живут с ними в ОАЭ. Родители обоих из супругов живут в РК. У жены в РК имеется на праве собственности квартира, которую она сдает в аренду, как физическое лицо. До 31.03.2019 г. ей необходимо сдать в налоговую отчет по форме 240.00. В РК они прилетают ежегодно, но находятся менее 180 дней. Кем будет являться девушка, в целях налогообложения - Резидентом или Нерезидентом? По какой ставке ей необходимо рассчитать налог с дохода, 10 или 20 процентов? Нужно ли ей сдать отчет по форме 700.00? Может ли девушка открыть ИП по патенту в РК?
Физическое лицо является индивидуальным предпринимателем на специальном налоговом реджиме по упрощенной декларации - автосервис. С 01 июня начал зарабатывать деньги на FOREX, на бирже. Будет получать доход от выигрыша на разнице курса. Доход по бирже будет превышать в десятки раз МРП*12. Как будет облагаться данный вид дохода? Необходимо ли это декларировать? Относится ли игра на бирже к предпринимательской деятельности? Или это будет доходом физического лица? Нужно ли облагать налогом данный доход? По какой ставке будет облагаться физическое лицо, 10%? Какие законодательные Акты регламентируют данный вид дохода физического лица?
Физическое лицо (резидент РК) c 2017 года сдавал в аренду здание юридическому лицу. Здание и земля под ним находятся в его собственности более пяти лет. ТОО удерживало налог у источника выплаты. В 2018 году физическое лицо стал гражданином РФ. Аренда продолжилась, ТОО удерживало КПН с нерезидента. В 2020 году физическое лицо принимает решение продать здание и землю. Какие налоги ему необходимо будет заплатить с этой реализации?
ТОО арендует автомобиль у сотрудника, оплата в размере 65 000 тенге, заключен договор. Как правильно рассчитать налоги и отчисления с дохода ГПХ в связи изменениями от 14.07.2018 г.? На кого возложена данная обязанность по исчислению и перечислению ОПВ?
Заключили договор с нерезидентом поставщиком (предоставление платформ), в данном случае возникает ли у нас обязательство по начислению НДС за нерезидента ?
Физическое лицо реализует объект недвижимости (производственная база). Право собственности на объект недвижимости возникло на основании договора дарения от физического лица – физическому лицу.
На момент дарения одаряемый был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (упрощенная форма).
1) Как осуществить сделку от физического лица или от ИП?
2) При реализации объекта недвижимости (производственная база) какие налоговые обязательства возникают у продавца?
3)Какие отчеты нужно предоставить после реализации?
4) Возникает ли у продавца обязанность по выплате НДС, если сумма сделки превысит минимальный оборот до постановки на НДС?
Физическое лицо, гражданин России и постоянно проживающий в России, оказывает услуги по ремонту техники клиентам нашей фирмы на территории России. Какие налоги должны удерживаться с его дохода, которые выплачивает ему наша фирма?
ТОО, общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, заключило агентский договор с Украинской компанией. По данному договору Украинская компания выплачивает вознаграждение ТОО. Какие налоговые обязательства возникнут у ТОО в данном случае?
Некоммерческая организация оказала благотворительную помощь физическому лицу (малообеспеченному), с целью улучшить его материальное состояние. При этом справок, подтверждающих несостоятельность, предоставлено не было. Какими налогами будет облагаться данная материальная помощь?
Выдаем бензин сотрудникам, облагаем ИПН. Нужно ли с 2018 года обложить эти суммы сотрудников ОПВ, ОСМС?
Частная клиника занимается лечением по медицине нового поколения на клеточном уровне. Для распространения данной методики и увеличения прибыли компания запустила бонусную систему для пациентов. Схема выглядит следующим образом:
1. Пациент приходит первоначально к нам на консультацию (консультация бесплатная).
2. Врач назначает курс лечения, где первая процедура будет бесплатной и пациент получает значительное улучшение своего состояния.
3. Пациент записывается на следующие процедуры, согласно назначения врача уже на платной основе.
4.Пациент полностью вылечился от своего недуга. Получил результат, сдал повторные анализы в любом медицинском учреждении.
5. После получения результата, вылечившийся пациент, рекомендуя нашу клинику, получает бонусы 10% в денежным эквиваленте за каждого привлеченного нового пациента.
6. С вылечившимся пациентом будет заключено Агентское соглашение, на основании которого будет производиться выплата бонусов 10% с каждого привлеченного пациента.
7. Привлеченный пациент проходит курс лечения, получает 100% результат и он здоров. В этот момент со всех его выплат за лечение 10% полагается выплата первому, привлекшему его пациенту.
1) Как в бухгалтерском учете отражать эти движения?
2) Какие налоговые обязательства возникают по агентскому соглашению, заключённому между физическим лицом пациентом и юридическим лицом медицинской клиникой?
3) Данное агентское соглашение будет облагаться как по договору ГПХ: 10% ИПН, 10 % ОПВ, 1,5% ВОСМС? Или только 10% ИПН?
Реализация физическим лицом подаренной квартиры на праве владения менее года. Планирую продать подаренную квартиру в Казахстане, имею Российское гражданство с видом на жительство в Казахстане. Как будет исчисляться налог на доход от прироста стоимости при реализации?
Компания является плательщиком налога на игорный бизнес, так как пункт 3 статьи 222, статьи 539 и 540, раздел 17 Налогового кодекса действуют только до 1 января 2020 года, с 1 января 2020 года исключаются с оглавления Налогового кодекса заголовки статей 539 и 540, раздела 17. КПН в данном случае будет исчисляться по общеустановленному режиму? Фиксированный налог будет относиться на вычет по КПН?
При приеме на работу бухгалтером работник был резидентом. Договор бессрочный. Через несколько лет работник поменял гражданство и стал гражданином России. Как это отразить в трудовом Договоре. На что обратить особое внимание? Требуется ли разрешение на работу в РК.
Если ТОО оплатило за услуги ИП в 2017 году, но услуги оказаны не были. Как будет декларировать ИП свой доход - по поступлению денег или по акту выплаты?
Планируется импорт с России. Слышали, что до пересечения товаром границы надо выписать СНТ. Как будет проходить этот процесс, как выглядит СНТ, где ее можно найти, куда выписывать СНТ и куда отправлять?
ТОО на общеустановленном режиме приобретает товары по договору комиссии. Каким образом брать НДС в зачет по договору комиссии?
ТОО сдает в аренду ИП офисное помещение, арендатор сделал ремонт за счет арендной платы (за один месяц). Как закрыть данный период ТОО? Должен ли выставлять сф за аренду ИП на полную сумму, или сф и акт по нулям? ИП должен ли предоставить сф и акт выполненных работ на сумму ремонтных работ, это не будет являться доходом ИП? ИП плательщик НДС.
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.