Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ИП , не плательщик НДС применяет СНР на упрощенной декларации имеет по договору дарения от 14.03.2016 года СТО-автомойку. Рыночная стоимость не производилась оценщиками. Согласно договора купли-продажи нежилого помещения от 07.09.2020 года автомойка продана за 88000 тенге. Оценочная стоимость автомойки по данным оценщика на 07.09.2020г составляет 90000 тенге. Налоговый орган для определения имущественного дохода ссылается на статьи 331 пункта 7 подпункт 3 Налогового Кодекса. Как на самом деле правильно определить имущественный доход?
Казахстанская фондовая биржа (далее «KASE») приняла решение о включении в официальный список KASE купонные облигации нашей компании. А так же компания применила стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда». При составлении 100 формы, в какую строку отнести:
1) «расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение»?
2) «расходы по финансовой аренде»?
ТОО в Казахстане заключило договор оказания услуг по предоставлению иностранного персонала с Францией. Одновременно Франция является единственным учредителем ТОО. Предоставленный персонал остается работником в направляющей компании и одновременно становится работником в принимающей компании. Франция выставляет для ТОО ежемесячно два инвойса: 1. Сборы за экспатов - данный инвойс является возмещением сумм вознаграждения, которые Франция самостоятельно выплачивает экспатам ежемесячно. Выплаченные суммы вознаграждения не облагается налогами во Франции. 2. Комиссия за управление – инвойс за услуги Франции по предоставлению персонала. Какому налогообложению подлежат вышеперечисленные инвойсы в Казахстане? Первый вид инвойса, как мы думаем, это не услуга от нерезидента, а возмещение выплаченных доходов физическим лицам нерезидентам и так как данные доходы не облагаются налогами во Франции, мы должны облагать налогами (СН и ИПН) в Казахстане? И должны ли мы начислять и уплачивать НДС 12% с возмещаемых вознаграждений? По второму инвойсу понятно, что это услуги от нерезидента, которые подлежат удержанию КПН 20% и облагаются НДС 12%. Возможно ли к данному инвойсу применить конвенцию об устранении двойного налогообложения?
Какое значение должно быть отражено в этой колонке 200.02.AC сумма ИПН к перечислению? (Egov)
Освобождаются ли обороты по реализации лома и отходов цветных и черных металлов от НДС (Egov)
Какими нормативно-правовыми актами установлен порядок определения даты увольнения? (Egov)
Здравствуйте! Вопрос: заключено соглашение на оказание услуг по ТЭО с нерезидентам Китай, оказана услуга по авиаперевозки Алматы-Пекин, в дальнейшим выставляют хранение данного груза. В соглашение адрес и банковские реквизиты указаны Гонконг (льготное налогообложение). В предоставленном сертификате адрес указывают город Шэньчжэнь. Подскажите пожалуйста, мне применять КПН 20 % и за авиа перевозку и хранение ? Сертификат получается не действительный ?
Уточняющий вопрос! Мы покупаем авиабилет с Москвы до Актау, снимаем гостиницу на физическое лицо гражданину РФ, не сотруднику ТОО для оказания нам услуг наладчика оборудования. Какими налогами будет облагаться эти расходы как от физического лица (ИПН 20% только?) и как от ИП РФ (это наш НДС 12% и КПН 20%)?
ИП планирует заключить договор с пиццерией на оказание курьерских услуг по доставке пиццы. Можно узнать в этом случае, под каким ОКЭД-ом нужно открыть ИП при такой деятельности?
ТОО отрыло депозитный счет. Какими проводками отражается начисление вознаграждения по депозиту? и Как правильно отразить операцию в 1С?
Как правильно вести учет рабочего времени при сменном графике работы? В ТОО сотрудники кол-центра начали работать по графику 2/2, ранее Трудовой договор заключался с указанием пятидневной рабочей недели. 1.Нужно ли заключить дополнительное соглашения с сотрудниками? 2. Как правильно табелировать, можно ли вести отдельный табель для сотрудников со сменным графиком, отдельный для сотрудников с пятидневной рабочей неделей. 3. Как делать начисления в программе 1С Бухгалтерия?
Как внести изменение в штатное расписание?
Здраствуйте! Хотим внести изменения в штатное расписание ТОО, а именно расформировать отдел в административном блоке, сократить должность руководителя и специалиста, и добавить эти две должности как специалистов в другие отделы, из 3-х примеру отделов сделать 2. Вопрос: необходимо ли письменно уведомить этих сотрудников, или можно устно ознакомить? Как сделать правильно?
Добрый день ! Мы заключили договор с ТОО Иностранное Предприятие "ББМК" в лице директора дивизиона горного оборудования (попросила доверенность на этого директора ,потому как они утверждают что являются официальным диллером турецкой компании) заключили договора на поставку бульдозера CATERPILLAR D6R2. ,товар отгрузили с Китая .Вопрос : Кто должен выписать СНТ ?
Налог на имущество. есть ли изменения в НЗ по налогу на имущество ?
ТОО резидент РК, ОУР, плательщик НДС, выплатил аванс нерезиденту в апреле 2021 года в размере 50%. АВР за услуги предоставлен нерезидентом в июне 2021 года на полную сумму 100%. Остаток 50% ТОО оплатили в августе 2021 года. Доход нерезидента в ф.101.04 отражается в 2 или 3 квартале? И когда у ТОО возникают обязательства по оплате КПН за нерезидента по двум оплатам?
Как производится работнику компенсация за лечение? Какими налогами облагается такой доход работника? Какие документы должны быть предоставлены работником? Опишите пожалуйста на примере последовательность отражения в учете с проводками
ТОО ОУР плательщик НДС. Можно ли заключать Договор ГПХ как с физ.лицом, если лицо имеет статус Индивидуального предпринимателя?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.