Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Возникает ли обязанность по представлению ФНО 871.00 при сдаче в ареду складских помещений?
ИП на общеустановленном режиме реализует запчасти. С этого года он ввел еще одну деятельность - это сдача складского помещения, нужно ли ему сдавать отчет 871 формы?
Как отразить сумму штрафа по договору?
Компания оказывает консалтинговые услуги, режим налогообложения на основе упрощенной декларации. Заказчик принял решение расторгнуть досрочно с нашей компанией договор. В итоге согласно условиям заключенного договора обе стороны решили, что часть суммы предоплаты будет заказчику возвращена, а какая-то часть суммы исполнителем будет удержана в виде штрафа, так как какие-то работы уже были на тот момент выполнены. Подскажите, как в бухгалтерском учете отразить удержание штрафа, и какие проводки необходимо сделать в данной ситуации.
У индивидуального предпринимателя один вид деятельности - оказание услуг по купле-продаже недвижимости. При регистрации выбрал СНР на основе упрощенной декларации, истолковав подпункта 3 статьи 683 в свою пользу. Правомерно ли его решение или данный вид деятельности могут признать агентскими?
Касательно приостановления деятельности ИП с началом осуществления адвокатской деятельности (Egov)
Как заполнить трудовую книжку?
К вопросу №2 о записях в трудовую книжку: Мы заключили дополнительное соглашение, где прописали работодатель переводит на должность, но приказа мы не делали о переводе, потому что все осталось без изменения, кроме наименования должности, значит я ввожу запись номер и дату приказа штатного расписание? основой где были произведены изменения, и в следствии чего был заключено дополнительное соглашение. Или номер дополнительного соглашения?
Как лучше удержать и оформить списание ТМЗ. В магазине имеется сотрудник, который принимал коробки с товаром на склад магазина. Выявили, что одной коробки не хватает, мы хотели оформить и удержать с его зарплаты. Как начать процесс, нужно издать приказ, списать ТМЗ и удержание сделать? Можете расписать процесс, как указать в 1с бух и проводки?
Как ликвидировать компанию?
1. ТОО на общеустановленном режиме, не является плательщиком НДС, не имеет банковского счета, уставный капитал не оплачен. С момента государственной регистрации финансово-хозяйственная деятельность не велась. На текущий момент ТОО находится на приостановлении сдачи ФНО. Участниками ТОО принято решение о ликвидации предприятия. Какова процедура ликвидации ТОО, находящегося на приостановлении сдачи налоговой отчетности? Нужно ли подавать заявление на возобновление сдачи ФНО перед отправкой ликвидационной налоговой отчетности?
2. Компанией пройден первый этап ликвидации: сданы Уведомления о добровольной ликвидации ТОО в Госкорпорацию «Правительство для граждан» и в УГД ДГД своего района, а также размещено объявление в газете о ликвидации ТОО. Каковы дальнейшие действия ТОО по процедуре ликвидации?
В Республике Казахстан зарегистрирован филиал иностранной компании из США. При оформлении сотрудника в штат филиала возникли вопросы: 1. Какова разница в налогообложении дохода сотрудника-гражданин США с резидентством США по трудовому договору с филиалом иностранной компании в Республике Казахстан, если рассматривать, что: а) сотрудник - гражданин США с резидентством США, проживает в Казахстане и получает доход по трудовому договору с филиалом, зарегистрированном в Республике Казахстан, б) сотрудник - гражданин США с резидентством США, проживает в США и работает дистанционно в Казахстане? 2. Что должны делать для соблюдения законодательных и налоговых норм сам сотрудник-нерезидент и Филиал при заключении данного трудового договора с учетом вопросов пункт 1? 3. Возможно ли производить оплату заработной платы в данной ситуации в долларах США? 4. Требуется ли привлечение сотрудника в данном случае через рекрутскую компанию или возможно трудоустройство напрямую в филиал?
С какого года применяется Конвенция об избежании двойного налогообложения между РК и Кипром (Egov)
ТОО (ОУР, плательщик НДС). Как начисляется пособие по нетрудоспособности, если работник болел ковидом с 13.07.2021 года по 11.08.2021 года?
Как применяются налоговые преференции согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 274 Налогового кодекса. Обязательно ли должен быть договор концессии?
Был оформлен документ «расчеты налогов при поступлении активов» (расчет - материальная выгода). Билет приобретался супруге руководителя, они являются иностранцами. Подскажите, мы учли ИПН? Нужно обложить 10% или 20%, так как супруга является иностранкой?
ТОО ОУР, плательщик НДС. Компания осуществляет продажу товаров по всей Республике Казахстан. Перевозка товаров сопровождается специальной железнодорожной охраной. На приемке в одном из пунктов обнаружилась недостача товара, которая была документально зафиксирована обеими сторонами, а затем нами была выставлена претензия охранному агентству, обеспечивавшей сохранность продукции. В свою очередь, охранное агентство согласилось полностью возместить причиненный ущерб. Какой документ и проводки необходимо выставить и сформировать в сторону охранного агентства для покрытия ущерба?
ИП (СНР на УД, не плательщик НДС, без ведения бухгалтерского учета) собирается строить крупный складской комплекс, после окончания строительства возместить оплаченный НДС, что для этого нужно: 1. Перейти на НДС до закупок строительных материалов? 2. Перейти на НДС после окончания строительства и возмещать НДС по ранее приобретенным материалам?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.