Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Компания находится и зарегистрирована в Российской Федерации. Ежемесячно оплачивает услуги в размере 250 000 российских рублей физическому лицу гражданину Республике Казахстан по договору ГПХ. Кто и в каком размере должен оплачивать налоги? Какая ответственность, если налоги не удержать?
ТОО - импортирует сырье из Российской Федерации в возвратной таре. Должны ли мы сдавать отчеты по форме 016 уведомление о ввозе (вывозе) товаров (в нашем случае тары)? Если да, то какие сроки отчетности предусматривает данная форма 016?
В январе месяце, из-за того, что в системе Кселл долго обрабатывались безналичные платежи, директору срочно нужна была связь, оплатили через приложение КаспиГолд через карту сотрудника. Теперь, при формировании с ними Акта сверки, у меня не идет именно эта оплата 10 000 тенге. Как провести это в 1с? Получается же, что это доход сотрудника от постороннего физического лица. Или же можно это списать через доходы периода, хотя это оплата.
Затраты по переводу у нотариуса, как и каким числом можно их взять на затраты в бухгалтерском учете и в налоговом?
И еще вопрос, у компании не будет дохода , так ее доход -это дивиденды дочерних компаний, которые тоже корректируются. Каким образом брать затраты в налоговом учете?
С 2 кв 2021 перешли на режим розничного налога, нас сняли с учета по НДС.К нам пришел Импорт с Америки по которому мы уплатили на весь товар НДС. Каким образом нам реализовывать товар с НДС или Без НДС? Куда девать уплаченный НДС?
В феврале 2021 года между ТОО ААА и ООО БББ было заключено дополнительное соглашение в связи с тем, что часть услуг на сумму 200 000 рублей не была оказана. ООО БББ вернуло денежные средства в марте.
Вопрос:
1. Каким образом ТОО ААА может отразить данную операцию в бухгалтерском и налоговом учете? Можем ли произвести отражение в 2021 году и в бухгалтерском и в налоговом учете?
2. Какие документы необходимо предоставить ТОО ААА для ООО БББ в связи с признанием части услуг невыполненными.
Физическое лицо - пенсионерка хочет сдавать свою квартиру. В связи с этим стоит вопрос какой режим выбрать
Вопрос:
- можно ли сдавать квартиру и не регистрировать ип, платя только ЕСП в данном случае?
- если нельзя ЕСП можно ли выбрать патент? что для этого нужно?
- может лучше выбрать упрощенную декларацию?
- нужно ли покупать кас.аппарт если будет патент или упрощенный режим:?
- каким образом (если будет сдаваться квартира ) платить тогда налог на землю и имущество? также как и платили через квитанцию алсеко?
ТОО, плательщик НДС, общеустановленный режим, сфера деятельности -Стоматологические услуги, дополнительный вид деятельности- розничная продажа стоматологических материалов. Какими документами оформляются экспорт товара, нужно ли выставлять ЭСФ? Нужно ли сдавать в налоговую какие ни будь отчеты и документы? Есть ли сроки при экспорте товаров?
Вопрос по налогооблажению на автотранспортные средства оформленные с Армении (Грузии). Физическое лицо в РК получило желтые номера (как временная регистрация). Правомерно ли начисление транспортного налога как в РК так и в Армении? Получается ли двойное налогооблажение? Какие льготы предусмотрены?
Наша компания (ТОО на общеустановленном режиме, резидент РК, без НДС),заключила договор с - агентством- резидентом РК, которое ведет соц. сети и они дают рекламу в соц.сетях. При этом оплата за размещение рекламы производится с корпоративной карты нашего ТОО, Facebook снимает деньги в USD за рекламу. Что влечет за собой данная операция? Нужно ли сдавать декларацию и платить налоги за оплату Facebook?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.