Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Добрый день! Сотрудник выдавал товар фирмам в долг под свою ответственность ушел с января на больничный с апреля на увольнения долги остались, больничный и компенсацию всё выплатили перед сотрудником долгов нет. Как на будущее делать если сотрудник выдает в долг расписку они должны писать?! Спасибо
Может ли ТОО выплатить дивиденды за 2023 год, в июле 2024 года? Не будет ли это нарушением?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если организация принимает решение приобрести контейнер и оборудовать его под жилое помещение, сдавать в аренду, то как провести процесс приобретения контейнера, его преобразование для использования в качестве жилья или офисного помещения, и какие налоговые обязательства возникнут у организации? Какие юридические процедуры необходимо провести при регистрации?
ФНО 328,00 Извещение об ошибке ФЛК (код ТН ВЭД указан не верно)
Ранее задавали вопрос, может ли ТОО взять на вычет в 2021г аренду которую оформил поставщик ТОО не ндсник счф на бумаге, сами мы ТОО на ОУР ндсники. Был дан ответ: "Такие положения Налогового Кодекса были введены с апреля 2021 года. Затем, отдельным положением о введении указанные нормы приостанавливались до 01 января 2022 года. Начиная с 01 января 2022 года, нормы по отнесению на вычеты на основании ЭСФ введены в полном объеме" не понятен ответ, 2021 год все же можем мы взять вычет более 3000мрп по бумажной счф или нет, что за положение? Можно ли эту статью, чтоб я могла ее прикрепить к ответу в НК
Вопрос по ФНО 250.00, если в ФНО не отразить недвижимость за рубежом и наличие банковских счетов (за рубежом), или указать сумму меньше, чем фактическая. Какие последствия и штрафы не верно предоставленную информацию?
Добрый день. ТОО имеет оптовую и розничную лицензию, не производитель, только хранение и продажа. По данным склада с оптовой лицензией предоставляет отчет Декларация по обороту алкогольной продукции. По перемещениям с оптового склада на розничный и реализации розничным реализаторам с лицензией заполняет графу 12. В данный момент получено извещение с УГД о том что в отчете недостоверное отражение данных, и устное разъяснение о том что перемещения на склад с розничной лицензией необходимо указывать в графе 13. Бухгалтер ссылается на письмо Ответ Министра финансов РК от 22.12.2022 года на вопрос от 14.12.2022 года № 761768 а так же логику самого отчета. Если мы укажем в графе 13 Перемещение, то при обратном перемещении с розничного на оптовый склад в отчете не предусмотрено графы возврата ранее отгруженной отгруженной алкогольной продукции структурным подразделениям либо юридическому лицу его структурными подразделениями. При перемещении на розничный склад, товар реализовывается не сразу, часть остается на витрине магазина, часть продается. В какой графе отчета нужно указывать перемещение алкоголя с оптового склада на розничный и при обратном перемещении с розничного на оптовый?
Добрый день. ТОО на ОУР. НДС. Торговля, в том числе по гос.закупкам. В штате 3 человека. Арендуем склад. Нам пришло извещение по камеральному контролю, и не решаюсь ответить на него. Чтобы не сделать хуже)). Прошу вас помочь с формулировкой ответа на это извещение (во вложении). Благодарю.
Как исправить ошибки прошлых лет по курсовой разнице? Ситуация описана в приложении.
Добрый день, подскажите какие нужны документы для регистрации представительства Кюрасао-компании в РК?
Какие нужно будет сдавать отчеты и налоги по представительству?
Компания ТЭК заключает договор аренды на жд вагоны и также автотранспорт с другой компании ТОО и оказывает услуги нерезидентам и резидентам РК. Вопрос раз есть договор аренды, то это международная перевозка, ставка 0%? Если жд предъявляет услуги по эсф и четко пишет услуги тариф, доп сборы по оказанию услуг ,то это ТЭК затем выставляет своему заказчику как международная перевозка на эту сумму по ставке 0%?
Также отдельной строкой свои услуги вознаграждение и они облагаются 12% не зависимо кто заказчик РК или Нерезидент? Наша компания плательщик НДС. Как правильно без ошибок в учете отразить? если перевыставляем услуги Нерезиденту ставка какая 0 или без НДС? Если рК заказчик и ему жд перевозку в прочие страны доставку товара, то перевыставялем и будет 0 или без НДС? По нашему вознаграждение все облагается ставка 12%? Учитывайте на балансе нет вагонов и транспорта.
Имеет ли значение если бы взяли в аренду вагоны или автотранспорт ,то ставка 0%? Если перевыставляем то ставка без НДС? Также если нерезиденту отправить груз все таможенные платежи которые мы оплачиваем их выставлять по какой ставке?
Здравствуйте! Государственная IT-компания планирует взять вне штата 2 – 3 сотрудников по тарифу сдельной работы, чтобы они написали мобильное приложение, на сумму примерно 1 500 000 каждому это 4 500 000 тенге.
Вопрос:
1. Можно ли начислить на такую работу наряд на сдельную работу? Если можно, то в таком случае как начислить оплату по сдельным расценкам? Где можно взять расценку по такому виду работ или услуг?
2. Как правильно оформить таких сотрудников вне штата?
3. Оформляются по Трудовому договору, или по ГПХ?
4. Как правильно оформить? Если эти IT физические лица работают в другой компании, то нужно их оформлять по трудовому договору по совместительству? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
Здравствуйте. Можно еще, пожалуйста, по вопросу №833729 от 01.07.24. если возвращаем ОС по меньшей стоимости от приобретения на наших цифрах. В прикрепленных файлах все движение по ОС. Уточняю для себя, согласно пп.1 п.2 с. 270 выбытие отражается по балансовой стоимости, как я понимаю первоначальная - амортизация, это верно? Т.к. Параграф дал ответ, что надо по Налоговой остаточной стоимости, на мое уточнение на ст. НК, сказали что это ваше суждение делайте как хотите. В возвратной накладной в проводках в НУ, я сразу поставила сумму балансовой стоимости 2599625,81( перв.стоимость 3 497 254,47 - амортизация 897 628,66) и уже в операции я вообще убрала все проводки по НУ. По налоговому учету осталась сумма 23315.04 (отчет по движению стоимости ФА(НУ)) и соответственно она дальше продолжает амортизироваться, все верно? Большая просьба посмотреть правильно ли я все сделала и можно ли так было делать.
За 2020-2023 годы налоговыми органами была проведена Тематическая налоговая проверка по КПН, НДС и ИПН. Могут ли налоговые органы повторно проверять данный период с 2020-2023 года по этим же налогам ?
учредитель продает ТОО на общеустановленном режиме, при этом хочет получить сумму всей накопленной прибыли за последние 4 года в виде дивидендов. Сумма 49 млн тенге. Эта сумма входит в необлагаемый ИПН предел 30000 мрп, но накопленна за несколько лет. Должна ли сумма предполагаемых дивидендов 49 млн не облагаться ИПН?
ТОО участник Астанахаб стоит на учете по НДС , оказывает услуги по разработке программного обеспечения нерезидентам (Китай) Какие отчеты надо сдавать? И какие налоги возникают к уплате? Налоги будут оплачивать ТОО Астанахаб или нерезиденты Китай?
Можно ли применять СНР учителю логопеду?
Здравствуйте! Физическое лицо имеет намерения оказывать услуги ,как учитель-логопед(дефектолог). Может ли работать по ОКЭДу 85599 и на СНР по упрощенной декларации? В штате сотрудники не планируются
Какие обязательства будут возникать у компании при покупке недвижимости за пределами Казахстана?
ТОО, резидент Республики Казахстан, неплательщик НДС, планирует приобрести недвижимость (квартиру) за границей у физического лица в Кыргызстане. Просим дать разъяснение касательно налоговых обязательств на территории РК и обязательств по предоставлению отчетов (в налоговые органы, Нац банк). Возникает ли расчет и уплата налога на имущество и земельного налога на территории РК? В случае если ТОО в последующем будет предоставлять недвижимость в аренду, какие налоговые обязательства и обязательства по предоставлению отчетов возникают на территории РК?
Добрый день! ТОО (ОУР, плательщик НДС) реализует товар на экспорт в РФ на условиях поставки FСA Астана. Признаем доход от реализации и выписываем ЭСФ по курсу на дату реализации товара ,когда дата в накладной на отпуск товара и дата отгрузки в ТТН совпадают. В случае если даты накладной на отпуск запасов и дата в транспортной накладной отличаются: когда транспортная компания забирает груз в другой день , а по условиям договора право собственности на товар переходит в момент передачи товара первому перевозчику, т.е мы должны признавать доход от реализации на дату забора груза. Если нет возможности поменять накладные на отпуск запасов(чтобы даты совпадали) , как правильно отразить данную операцию в учете ?
Добрый день, ТОО ОУР, НДСник, резидент.
1. Приобретаем, сно договора купли-продажи 25.06.2024г., сахарный завод с земельным участком, зданием , оборудованием (у ТОО на ОУР, НДСника, резидент, они покупали раньше сахар в России), сделали оценку, какие налоговые обязательства у нас возникают именно в связи с покупкой и сроки?
2. Доставку товара (товар купили в РК) осуществил ТОО ДИН, и указал в счете: транспортно-экспедиторские услуги, в стоимость товара включить сумму или могу на расходы периода сразу отнести? Спасибо.
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.