Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Вопрос повторяется предыдущий от поставщика нет печати в накладной он ссылается на эту статью В соответствии с п. 4 ст. 33 Предпринимательского кодекса при осуществлении своей деятельности индивидуальный предприниматель вправе использовать персональные бланки деловой документации, печать, штампы, тексты которых должны со всей определенностью свидетельствовать о том, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем. Согласно п. 12ст. 412НК РК счет-фактура, выписанный ИП, может заверяться печатью ИП при ее наличии. Таким образом, законодательство РК позволяет ИП осуществлять свою деятельность без печати.
ТОО на ОУР, плательщик НДС, завезли одноразовые электронные сигареты с Китая, планирует розничную и оптовую реализацию, данных сигарет. Какие налоговые обязательства возникают у ТОО?
Необходима ли лицензия?
В какой момент необходимо оплачивать акциз? Продаваться будут за наличный расчет физическим лицам.
Каков срок исковой давности в 2022 году?
Срок исковой давности 5 лет для крупного предпринимательства установлен с 01.01.2022. Распространяется ли данный срок на период 2017-2021 в 2022г? Отсчет 5ти летнего срока идет перспективно или ретроспективно?
Будет ли действительным документ без печати?
ТОО (общеустановленный режим, НДС НСФО) Вопрос по накладной на отпуск запасов на сторону форма 3-2 (без НДС) от поставщика получили без печати бумажный вариант, является ли такой первичный документ действителен. Товар для дальнейшей реализации.
2) По форте комиссия списывается по выписки Филиала а когда выставляют ЭСФ там головной как быть в разноске с таким документом в 1С.
Прошу Вашей помощи в разборе вопроса. Наше ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС, принимает документы на исполнение работ (АВР) и принятии товара (Накладные) от поставщика который осуществлял поставку и монтаж мебели на крупную сумму. На момент предоставления актов выполненных работ и накладных наш директор который принял работы находится в отпуске, но документы подписал, в данный момент действует и.о. директора, но он не принимал работы. Будет ли действительна подпись директора который находится в отпуске на момент подписания актов и накладных? Пример: Отпуск директора с 15.09.2022 по 14.12.2022гг. Акты и накладные подписаны 04.10.2022г.
Надо ли отправлять заявления 328 формы в НК?
ТОО (ОУР, плательщик НДС) В мае 2022 года экспортировала товары в компанию, зарегистрированном в России. Сегодня получила заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в частности НДС. Компания с России заплатила НДС в августе 2022 года, имеется штамп о приеме заявления об уплате НДС. Это заявление я должна направить с письмом в УГД по месту регистрации ТОО и до какого числа?
Как осуществить проверку начислений по ИП?
Компания AAudit проверяет ведение бухгалтерского учета "ИП С". В программе 1С, заработная плата директору в документе "Начисления" не начисляется автоматически, только вручную. Выяснилось, что изначально, зарплата начислялась в документе "Регистрация прочих доходов в целях налогообложения". В этой связи, программа 1С выдает ошибку, делает некорректный расчет по налогам и отчислениям, а также не отражает начисление в регламентированном учете. Как устранить данную ошибку? Корректно ли начислялся доход директора в документе "Регистрация прочих доходов в целях налогообложения"?
Вопрос по командировке: 1.Работник осуществляет трудовую деятельность по вахтовому методу на участке работ.(с.Тайконур,Туркестанская обл) Живет в г.Алматы, т.к он работает не в Алматы его во время его вахты командировали на обучение в г.Алматы, в данном случае он приехал к себе домой и здесь проходит обучение, для орг-ции эти дни командировки должны быть оплачены (точнее суточные, и если он предоставил еще док-ты на проживание в гостинице хотя сам он с этого населенного пункта в данном случае с г.Алматы , орг-я должна возмещать эти расходы как командировочные? Прошу дать ссылки на нормативные акты.
В Электронной сопроводительной накладной на товары (выданные) нумерация учетной системы сбилось. Считается ли нарушением нумерация в СНТ не по порядку?
ТОО получили груз по ГТД при вскрытии контейнера обнаружили порчу товара. Часть оплаты перечислили транспортной компании за доставку, остальную сумму составили Акт-претензию о порче товара.
Подскажите, как правильно списать сумму долга перед Транспортной. Они закроют долг бухгалтерской справкой, подписав наш Акт. Как правильно оформить в 1С, т.к. ТОО работает на Упрощенном режиме ,будет приостановлена деятельность на 3 года.
Некоммерческая организация издала приказ о назначение ген менеджеру о годовом пособие на образование детей в размере не более 10 000 USD в год на одного ребенка.
1. Эта сумма рассматривается как доход работника и облагается теми же налогами или как выданные в подотчет?
2. Если нет то как ее проводить?
Как отразить учет в туристкой компании?
ТОО AAudit, восстанавливает бухгалтерский учет туристической компании ТОО BTl. В прикреплённом файле, есть пример ОСВ, где на счете 6010 накоплен доход в размере 16 634 000, а расходная часть составляет всего 215 740. Однако, стоимость тура не является доходом турагента, он является комиссионером. При реализации турпакета клиенту, вся задолженность по оплате за этот тур переносится туроператору, турагент признает только свою комиссию. В учете должны применяться транзитные счета. Но, бухгалтер ТОО Bars Travel все продажи относил напрямую на счет 1210. Расчеты КПН за 2017 и 2018 гг. будут неверными, так как операции проводились некорректно. Вопрос: Нужно ли переделать все операции согласно правилам ведения Учета в туризме? Какие проводки применять?
Физлицо уехала в Корею временно на заработки, в РК ее ИП было закрыто и на протяжении 1,5 лет не было никаких отчислений по ней. У нее предпенсионный возраст (1965 г.р), может ли она сама оплачивать себе пенсионные, есть ли возможность просчитать себе пенсионный выплаты в будущем? Какие еще отчисления она должна платить?
Организация приобрела основное средство, которое требует монтажа (это приобретение материалов, услуг, зарплата работников и др.). Предоставьте, пожалуйста, пошаговую инструкцию поступления Основного средства + монтаж Основного средства + Принятие Основного средства после монтажа к учету в программе «1:С Бухгалтерия 8.3».
Входит ли, в врачебный стаж преподаватель кафедры физиологии, научного сотрудника центра внутренней терапии?
Как оформить договор с сотрудником по авто?
ТОО наняло сотрудника с личным авто (по мере необходимости встречи с клиентами, командировки по КЗ) для выполнения своих функциональных обязанностей. Бензин ему будет выдаваться посредством индивидуальной топливной карты. Расход бензина определяется через ЭСФ и накладную, когда в конце месяца Топливная компания выставляет нашему ТОО, затем ТОО сдает в свое УГД форму 870.00 по этим данным. Также ТОО намерено покупать шины или оплачивать ТО его авто.
Вопрос: Как оформить сотрудника, чтобы эти расходы были предусмотрены при найме, может в трудовом договоре? Вариант Договора аренды личного авто с сотрудником или стороннего авто отпадает, т.к. это дополнительные расходы по аренде, расходы по ОПВ, ИПН, ВОСМС и трудоемко. Т.к. нужно вести путевые листы (где километраж будет не корректен, т.к. сотрудник будет использовать свое авто и в личных поездках), а также бухгалтеру придется сдавать форму 870.00 в УГД, где зарегистрировано авто.
Компания (ТОО, резидент РК, НДС плательщик) оказало рекламные услуги Нерезиденту из РФ. Сторона нерезидента в договоре указало стоимость услуг с учетом Российского НДС в размере 18%, удерживаемого и уплачиваемого в бюджет РФ. Оплата за услуги поступает за минусом РФ-НДС. Вопрос: Какую сумму необходимо указывать в Акте выполненных работ с учетом РФ ндс или без учета НДС (если данные услуги являются необлагаемыми в РК)?
Имеет ли право экспедитор применять СНР?
1 вопрос. ТОО сфера деятельности - экспедиторская деятельность. Занимается организацией грузоперевозок, не имеет на балансе собственного транспорта. Имеет ли ТОО - экспедитор применять упрощенный режим налогообложения?
2 вопрос. Если ТОО экспедитор работает на упрощенном режиме налогобложения, получая инвойсы от агента нерезидента (авиа перевозчика) обязан ли удерживать КПН у источника выплаты? Оплачивать КПН за нерезидента? и сдавать форму 101.04?
При оплате клиента за оказанную услугу банковской картой через POS-терминал, параллельно пробивается чек на ККМ - с видом оплаты «карта». Позже клиент отказался от услуги, по терминалу проведена операция - возврат, деньги вернулись на счет покупателя. Необходимо ли провести какие-либо действия на ККМ? Следует ли на кассовом аппарате делать возвратный чек по карте, и как оформить эти операции в 1 С Бухгалтерия?
Может ли ТОО получить займ в иностранной валюте у своего единственного учредителя?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.