Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО является резидентом РК, плательщиком НДС. Приобрело квартиру, которую поставили на баланс, с июля по декабрь 2018 года никаких действий не производилось, амортизация не начислялась. Можно ли данную квартиру использовать для проживания директора и какими документами необходимо оформить данную сделку? Будет ли начисляться амортизация?
Добрый день вопрос, по заполнению ф.100.00.
У нас импорт товара, который приходит по ТД и из Таможенного союза.
При сверке ф. 100.00 строки 100.00.009 III и ф. 300.00 строки 300.00.21 получается большая разница больше 9 млн. тенге. Это разница получается из-за разных курсов прихода, по налоговому учёту курс ТД, по бух учёту по курсу предоплаты. Если оплаты не было по курсу ТД. Есть приход из РФ, товар поставили на приход в декабре 2015, а 320, 328 сдали в январе. соответственно по ф. 100 эта сумма попала в 2015 г. А в ф. 300 в 1 кв. 2016 г.
Можно ли как-то сделать что бы стр. ф. 100.00 строки 100.00.009 III и ф. 300.00 строки 300.00.21 получались одинаковые. Так как мы сейчас сдадим, и налоговая начнёт писать уведомления. Как в таких случаях правильно поступать? В налоговой, когда объясняешь они слушать не хотят, а ещё такая большая сумма.
В компании с целью конфиденциальности и экономии бумаги при выплате зарплаты сотрудникам создается платежная ведомость на всех сотрудников и к платежной ведомости самостоятельно разработанный компанией квиток отдельно на каждого сотрудника с ФИО, суммой зарплаты, поле для заполнения сотрудником суммы полученной зарплаты прописью, поле для подписи сотрудника.
Такое оформление выплаты зарплаты будет являться нарушением ведения бухгалтерского учета? И можем ли поле суммы полученной зарплаты прописью заполнить компьютерным способом, т.к. в правилах ведения бухгалтерского учета к выплате зарплаты нет обязательного требования заполнения суммы прописью и в платежной ведомости ставится только подпись?
Добрый день мы приобрели в одной компаний технику оплату произвели безналичным расчетом соответственно эта компания нам выдает накладную где указывается весь товар на сумму 30000 тенге, а счет -фактуру они выписывают электронную сказали, что в течении 15 дней выпишут, и мы получили две счет фактуры по 15000 тенге, а накладная одна исходя из этого хотела узнать есть ли какая статья на выписку одной и более счет фактуры на одну накладную.
Возможно ли к одной накладной выписать несколько ЭСФ, в связи с тем, что товар в накладной имеет разные условия поставки, что необходимо отражать в ЭСФ?
Аренда по патенту, зарплатные налоги начисляются по МЗП, возможно ли соц отчисления отправлять свыше начисленной заработной платы?
ИП,упрощенка, ипшник открыл карточку на физическое лицо в нескольких банках и хочет оплачивать счета по ИП. Насколько это правильно и можно ли так проводить платежи?
С одной организации произведена реализация на другую организацию 3 500 тонн зерна, составлено 7 договоров по 500 тонн, реализация будет производиться отдельно по 500 тонн согласно договорам.
Можно ли отписать все документы по одной доверенности на общий объем 3 500 тонн или необходимо на каждую реализацию выписывать отдельную доверенность по 500 тонн?
Какие налоговые риски могут возникнуть у компании если в ФНО 300.00 не учитывать вычеты и платить сумму НДС только с оборота? Также по ФНО 100.00 с расходов убрать командировочные, отчисления в ГФСС, уплаченные налоги и приобретенные товары, работы и услуги?
Может ли ИП на упрощенном режиме заниматься реализацией алкогольной продукции без НДС.
Директор одной фирмы, в которой налоговый режим общеустановленный, является еще и учредителем в другой фирме, в которой налоговый режим упрощенный. И имеется ИП, по которому налоговый режим упрощенный. Можно ли так, или одну из фирм нужно перевести на упрощенку?
Может ли физическое лицо иметь патент на аренду квартиры и открыть ТОО СНР по поиску клиентов по продаже квартир одновременно?
Можно ли принять копию (оригинала не будет, клиенты находятся в разных городах РК) данного документа (бланк –заказ) с подписью клиента? Можем с клиентами подписывать акт выполненных работ, но также копии акта, оригинала не будет? Имеет ли право компания на основании копии документов показывать доход?
ТОО заключило трудовой договор с сотрудником. Возможно ли сократить срок трудового договора если подписан на год, сокращение до 31.12?
Ситуация: АВР был выписан 05.07.2020, забыли выписать ЭСФ, срок по 19.07.2020, выписан 20.07.2020 с датой оборота 06.07.2020. Срок АВР согласно заявке изменить не могут.
Вопрос: Возможно ли выписать исправленный ЭСФ с изменением даты оборота на 05.07.2020?
Можно ли пеню, излишне перечисленную по КБК 101110, перебросить на основную оплату авансовых платежей по КПН, и как правильно это сделать?
ТОО на упрощенном режиме налогообложения, не является плательщиком НДС. Осуществляет реализацию товара, закупленного в Китае, через свой магазин розничной торговли. Доход подходит к 30000-кратному размеру месячного расчетного показателя, и чтобы не превысить допустимый доход и не выйти на НДС и общеустановленный режим планируем осуществлять реализацию до конца года через имеющееся ИП, которое тоже работает на упрощенном режиме налогообложения и не является плательщиком НДС. Т.к. товар числится на ТОО, может ли ТОО безвозмездно передать товар ИП для дальнейшей реализации, чтобы реализованный товар через ИП не являлся доходом ТОО и не облагался налогом в ТОО и ИП. Как оформить данную сделку, чтобы не возникло в дальнейшем претензий от УГД?
На счете 1251 числится сумма бывшего директора. Взял ее в 2015 г. Можно ли ее начислить учредителю как дивиденды? Учредителем был с 01.07.2015 г.-24.07.2018 г. Возникнет ИПН у источника выплаты с дивидендов, или можно эту сумму поставить в доход предприятия?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.