Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Может ли ТОО взять на вычеты по КПН расходы на добровольное страхование и обязательное страхование автотранспортных средств, если арендуем автотранспорт у другого ТОО?
Можем ли взять в зачет НДС и на расходы по КПН материалы, приобретенные на расходы для офиса (мыло (моющие средства), одноразовые стаканы, бумажные полотенца, маски медицинские?
ТОО является официальным представителем поставщика (завода) из РФ. Импортирует их товары. Поставщик прислал в электроном формате листовку с кратким описанием товарных номенклатур. Может ли ТОО в рекламном агентстве распечатать данные листовки где прописан завод изготовитель и расходы по печати листовок отнести на вычеты? Будут ли расходы связаны с предпринимательской деятельностью? По факту название нашей фирмы не указано, но мы раздаем их покупателям.
ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС. Можем ли взять на вычеты и в зачет по НДС расходы на проживание, если документ выписан на сотрудника (физическое лицо)?
ОО «ААА» (далее Исполнитель) оказывает ТОО «БББ» (далее Заказчик) консультационные услуги по продвижению сообщества выпускников частной школы. В рамках оказания данных услуг и полученных за услуги денежных средств от ТОО «БББ» проводится конкурс. По результатам 4 команды-победителей получают денежные призы от ТОО «ААА».
1. Можно ли взять на вычеты расходы по выплаченным студентам призовым суммам?
2. Какое требуется документальное оформление расходов?
Отнесение расходов на затраты в 100.00 форме 2017 года?
1. Деятельность частного судебного исполнителя
2. Пеня за несвоевременную выплату заработной платы (по решению суда)
Можно ли взять на вычеты в 2017 году данные расходы?
В 2018 году Социальный налог был начислен, но не уплачен. На вычет по КПН начисленный СН не был взят. В 2019 году задолженность по социальному налогу была погашена. Может Компания взять на вычет по КПН, согласно ст. 263 Налогового кодекса РК, уплаченную сумму по СН при расчете КПН за 2019 год?
ИП применяет СНР на основе упрощенной декларации. Оказывает услуги монтажа. Имеет наемных работников. При определении налогооблагаемого дохода за полугодие можно ли взять на вычет заработную плату работников, и затраты, связанные с предпринимательской деятельностью?
По прохождению одного года сотрудники предпочитают взять деньги вместо отпуска. Могут ли сотрудники написать заявление на получение компенсации за один рабочий год? В заявлении рабочий год пишется, например "с "01"января по "31" декабря", можно написать "с "01"января по "01"января"?
Если у частного лица, он не ИП, а частное лицо, закупили товар и за него оплатили 10% ИПН, можно ли этот ИПН себе взять на затраты.
ТОО (общеустановленный, плательщик НДС) заключило договор подряда с ИП, по условиям договора компания оплачивает ИП за транспортные услуги, услуги охраны и т. д. (работы связанные с получением дохода компании) и должно обеспечивать питанием работников ИП за свой счет (так как работы выполняются в отдаленной местности и отсутствуют другие места питания). При этом, компания начисляет и оплачивает ИПН 10% на данные расходы. Можно ли взять данные расходы по налогам и затраты на питание работников ИП на вычеты по КПН?
Добрый день! Наша компания купила товар в РФ (Санкт-Петербург), в стоимость товара входит НДС (18 %). Товар границу РК не пересекал, так как был приобретен для нашего судна в РФ. Может наша компания брать в зачет НДС РФ (18 %)? Если да, то в какой строке 300.00 формы данный НДС отражается.
ТОО на ОУР и НДС, приобретает технику на 1 000 000 с НДС, и передает ее безвозмездно физическому лицу. При этом данная техника не участвует в розыгрыше.
Правильно ли понимаем: в зачет данный НДС взять ТОО не может, но при этом при передаче физическому лицу должен накрутить на 1 000 000 НДС и показать в ФНО 300.00? Данное оборудование на 1 000 000 тенге в ФНО 100.00 не идет на вычет?
ТОО, плательщик НДС, работает по общеустановленному режиму налогообложения, бухгалтерского учет ведется по МСФО для МиСБ. Можно ли взять в зачет НДС по основным средствам, числящимся на остатке, при постановке на учет по НДС? Какие будут бухгалтерские проводки, в какую строку ФНО 300.00 нужно ставить полученную сумму НДС?
Директор ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС) был в командировке в Германии. Билеты приобретены через ТОО «BST». ТОО «BST» выставил счет-фактуру за сервисный сбор за оформление билета с НДС.
1. Могу ли я взять в зачет НДС в зачет, выставленной ТОО «BST»?
2. Могу ли я взять в зачет НДС по электронным билетам по перелету директора в Германию и обратно при наличии электронного билета и посадочного талона? За билеты был произведен расчет безналичным путем.
Работники ТОО (общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС) на основании договора с компанией, которая проводит тест на коронавирус, сдают тест на коронавирус. Можно ли отнести на вычет в налоговом учете расходы для сдачи теста? Какие документы должны быть у ТОО для подтверждения расходов? Каким -либо внутренним правилом надо ли закрепить?
Компания не предоставляла сотрудникам отпуск в течении 2 лет подряд. В настоящее время отпуск был предоставлен в апреле месяце с оплатой.
Можем ли взять 2 отпуска в мае месяце и сделать начисление, а оплату произвести когда будет доход? Будет ли в ситуации ЧС выставляться пеня за не своевременную оплату сотрудникам, если сотрудники не против подождать оплату?
ТОО плательщик НДС. Оптовая продажа товаров. Продали товар контрагенту 11.06.2014г., на сумму 1 186 650,00 тенге. Мы подали в суд. В декабре 2014 года суд вынес решение в нашу пользу. Можно ли взыскать моральное и материальное возмещение за несвоевременую не уплату долга? Как правильно исчислить индексацию присужденных денежных сумм. 1 186 650,00 тенге, за каждый день просрочки решения суда? Каким образом по закону применить ставку рефинансирования?
ТОО на ОУ режиме. В уставной капитал вносится право землепользования на три участка с разным сроком пользования. (до 2019,до 2020,до 2022) и общей оценочной стоимостью 350000 тенге. Можно ли данное право учитывать как расходы будущих периодов, и списывать их на расходы пропорционально времени их использования, разделив оценочную стоимость пропорционально площади, или это НМА. Какие проводки при этом возникают. Если это НМА, то на какой срок ориентироваться, начисляя амортизацию.
ИП (упрощенный режим налогообложения) - вид деятельности по ОКЭД 49320 (деятельность такси). Можно сделать дополнительный вид деятельности, чтобы заниматься маркетингом через интернет, компания находится в России (Evolution Life) оплату будут производить в рублях на личный банковский счет (Halykbank на котором сейчас ИП). Разрешено это законом, и что нужно сделать для нового вида деятельности?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.