Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Добрый день! В октябре 2016 году наша компания (заказчик)ТОО с НДС, заключила договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с компанией – резидентом РК (подрядчик). По условиям договора, оплата проходила несколькими платежами. Все оплаты производились в 2016 году.
Однако как недавно выяснилось, Подрядчик снялся с учета по НДС в июне 2016 года. То есть на момент заключения договора с нами, подрядчик уже не являлся плательщиком НДС. При этом, все счета-фактуры в рамках договора подрядчик выписывал с НДС, и указанный НДС мы брали себе зачет.
1. Какие штрафные санкции нам грозят со стороны налоговых органов?
2. Какие действия необходимо предпринять, чтобы их избежать?
ТОО (общеустановленный режим), плательщик НДС, заключило договор поставки товара с другим ТОО (общеустановленный режим), плательщиком НДС на общую сумму 2 000 000 тенге. На каждую поставку товара заключается новый договор, сумма в котором не превышает 1000 МРП. Поставка товара осуществляется с периодичностью в 1 день, либо в день по нескольку договоров, не превышающих 1000 МРП. Если сумма по договору не превышает 1000 МРП может ли покупатель рассчитываться с поставщиком наличными средствами?
ТОО (ОУР) плательщик НДС, принимает наличные деньги от юридических, ИП и частных лиц, сумма платежа варьируется от 50 000 тенге до 3 000 000 тенге. ТОО клиент платит мелкими суммами, но на постоянной основе, т. е. каждая новая услуга рассматривается клиентом как новая сделка, хотя договор заключается с клиентом на год. Какие штрафные санкции влекут за прием наличных денег, и какие штрафные санкции возникают у клиента?
Здравствуйте! Какой статьей административного кодекса регулируется несвоевременное предоставление налоговой отчетности? Какие предусмотрены штрафы, если вторично сдали отчет не во время?
Физическое лицо приобрело транспортное средство (легковую автомашину) без указания в договоре купли продажи цены приобретения, через 2 месяца он продает эту автомашину, и опять в договоре не указывает стоимость продажи этой автомашины. Какие цены нужно указать при сдаче годовой декларации 240.00?
ТОО, частная компания, общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, производство ПЭТ Преформ. Какую форму финансовой отчетности применить к обычной частной компании, работающей по МСФО? Дать ссылку на приказ, формы в экселе. Утвержденные и введенные с 01.01.2020 года они только для организаций публичного интереса?
Индивидуальный предприниматель в Республике Казахстан на общеустановленном режиме какие декларации и расчеты должен сдавать и в какие сроки с 2017 года?
В январе 2017 года ТОО подали заявление на смену налогового режима, с общеустановленного режима (не плательщики НДС) на упрощенный налоговый режим. Какие формы отчетов должны мы сдать, в уведомлении переход упрощенку с 01.02.2017
17 июля открыли ОО. В уставе прописано:
-
Объединение является некоммерческой, неправительственной организацией, которая осуществляет свою деятельность на неприбыльной основе.
-
Объединение может заниматься предпринимательской деятельностью постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. Предпринимательская деятельность Объединения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
-
Объединение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
-
Доходы от предпринимательской деятельности Объединения не могут перераспределяться между его членами, должны использоваться для достижения уставных целей и подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Вопросы:
-
Какие формы отчётности в налоговый орган, в статистическое управление у Общественного объединения?
-
Как отражать приход финансовых средств от коммерческой деятельности?
-
Предполагаются в сентябре большие расходы, и в случае возникновения прибыли от проведенного семинара, как корректно их отразить и отчитаться перед государством?
-
Будет ли прибыль являться средствами для развития ОО? Если да, то как это отразить?
ТОО в начале года сдало расчет 701.01 по земле за 2018 год. Оплата авансовых платежей произведена за 1,2,3 кварталы. В июле 2018 года земля реализована. Какие формы отчетности и в какие сроки следует сдать?
ИП на упрощенке, 09.04.2018 года встал на учет по НДС. Какие формы налоговой отчетности сдавать?
ИП применяет специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Какие формы налоговой отчетности необходимо сдавать в 2018 году? Обязан ли ИП кроме полугодовой ф.910 сдавать ф.200 квартальную? Как рассчитать налоги :
1. если нет наемных работников?
2. если имеются наемные работники?
Ситуация: ИП, плательщик НДС, применяющий СНР на основе упрощенной декларации с 2015 года. Подал заявление о смене режима налогообложения, а именно на общеустановленный с 20.11.2017г. (работников нет).
Вопросы:
1. Какие декларации и в какие сроки нужно сдать, с каким статусом "первоначальная или очередная", и по каким формам налоговой отчетности?
2. Налог и обязательные платежи нужно платить на ежемесячной основе, получается ли что ОПВ, ИПН, СН, ОСМС и СО нужно оплачивать за самого ИП до 15 декабря 2017, хоть даже и уведомление подали с 20.11.2017, ведь в соответствии с Налоговым Кодексом РК налоговый режим налогообложения применяется с 01.11.2017?
3. Какие налоговые ставки предусмотрены для ИП на ОУР?
Возникает ли у частного благотворительного фонда обязательство по предоставлению ФНО и отчетов в статистическое управление при отсутствии оборотных средств, перечислений, проведении каких-либо операций, отсутствии сотрудников? Обязаны ли устанавливать ККМ, если фонд не занимается реализацией товаров и услуг? Какой режим налогообложения применим для некоммерческих организаций? Каковы последствия для фонда при отнесении деятельности фонда к категории высокой степени риска?
ТОО, общеустановленный режим налогообложения. Какая формула расчета налогов за январь 2021 года?
ТОО на общеустановленном режиме, не стоит на НДС, вид деятельности "Прочие виды образования, не включенные в другие категории", имеет научную лицензию.
ТОО с Немецкой фирмой заключило Контракт в рамках проекта «Поддержка зеленой экономики в Казахстане и Центральной Азии для низкоуглеродного экономического развития» (проект) для оказания поддержки Правительству Республики Казахстан в разработке проекта LEDS (низкоуглеродное экономическое развитие)". По контракту ТОО собирает сведения, обрабатывает и сдает отчет - работа носит консультационный характер. ТОО оказывает услуги, нерезидент оплачивает услуги. Предоплаты производятся ежемесячно (февраль, март, апрель), акт выполненных работ будет подписан в мае и окончательный расчет в мае.
1) Показываем доход только в ф. 100.00?
3) Дополнительно должны сдавать какие-либо формы?
ТОО на общеустановленном режиме, будет заниматься куплей продажей квартир, хотела бы узнать какие ФНО кроме ФНО 200.00, 100.00 могут возникнуть при продажах? Кассового аппарата, основных средств нет. 25.08 приобретаем земельный участок жилого комплекса.
При заполнении Формы Р-1 (Акты выполненных работ) на оказание маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах обязателен Отчет. При каких еще услугах и в какой форме необходимо представить отчет? Т.е. какие обязательные пункты, данные необходимы в данном отчете? Есть ли утвержденная форма данного отчета?
Имеет ли право ИП на специальном налоговом режиме оказывать услуги, например, по сдаче помещения для размещения офиса, по сдаче квартир в аренду, оказывать различные виды услуг, или оказывать работы. Или с 01.01.2019 года надо перейти на общеустановленный режим, а затем оказывать вышеперечисленные услуги, работы?
Планируем работать с Узбекистаном, продавая им услугу "доступ к базе". Каким образом и как правильно указать наименование услуги, чтобы выписывали им документы без НДС?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.