Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
1. Как исчисляются ОСМС с 01 января 2018 года?
2. В какие сроки необходимо оплачивать отчисления и взносы по ОСМС?
По заполнению Декларации по индивидуальному подоходному налогу. Налог от прироста стоимости ценных бумаг, облигаций, валюта ($) доллары США.
Вопрос: Как считать налог от прироста стоимости при реализации облигаций в долларах США.
Вариант 1.
Покупка от 01.01.2017 года на сумму 100 $
Продажа от 01.02.2017 г. на сумму 120 $
Прирост 20 $
Расчет налога 20 $ * 10% =?
Если считать от прироста стоимости в долларах, то на какую дату брать курс доллара, чтобы показать сумму налога с прироста стоимости в тенге?
Вариант 2.
Покупка - 100 $ * на курс от 01.01.2017 г = KZT 1
Продажа -120 $* на курс от 01.02.2017г = KZT 2
ТОО Упрощенная форма, отчетный период полугодие, количество человек по штату 50, КПН 3% от суммы дохода (из этой суммы 0,5 =Социальный налог), 5% от МЗП (1142,95 тг в месяц), 10% от ЗП, НДС Не облагается 2800-кратный МЗП (64 005 200 тенге).
Вопрос:
1. Вопрос по начислению налогов с заработной платы, Количество человек по штату 30, какими налогами облагается заработная плата сотрудников?
ОПВ= ЗП *10%,
СО= ЗП-ОПВ*5%,
ИПН= ЗП-ОПВ-МЗП*10%.
2. Вопрос по НДС как понимать «если будет превышен минимум оборота по реализации товаров, работ и услуг, составляющий 30 000-кратную величину МРП(63630000), в течение любого периода (не более 12-месячного)», ТОО зарегистрировано 01.11.2016г. за период 01.11.2016г.-31.12.2016г. оборот составил 26 347 100,00 тенге, значит любой 12-месячный период наступит 31.10.2017г., а дальше начинается новый двенадцати месячный период на следующий 30000-кратную величину. Предположим, что ТОО на 31.10.2017г. оборот будет менее 30000 кратного показателя, с 01.11.2017г. начинается новый отчет. Или применяется нарастающий итог.
3. После тог как ТОО оплатило все налоги с дохода т.е. 3%, оставшаяся сумма будет считаться чистым доходом, учредитель принимает решение выплатить сам себе этот чистый доход какие налоги с этого нужно заплатить?
Являясь нерезидентном РК, имею ли право быть собственником имущества, зарегистрированного в РК?
Каков порядок получения вида на жительство в РК?
Согласно требованиям законодательства, лицо обязуется находиться 180 дней в РК, каким образом исчисляется срок пребывания, со дня получения разрешения либо с момента подачи документов?
Как исчисляются дни, после получения вида на жительство 180 дней в суммарном выражении, либо беспрерывно должен находиться на территории РК?
Сроки рассмотрения в государственном органе по оформлению вида на жительство?
Возникает ли необходимость уведомления регистрирующих органов имущества, после получения вида на жительство, которое было в собственности до получения вида на жительство?
У фирмы на 31.12.2016 г. числилась кредиторская задолженность перед компанией юридическим лицом -нерезидентном за поставленные товары. В бухучете эта кредиторская задолженность была пересчитана на 31.12.2016 по курсу на 31.12.2016. В январе 2017 г. задолженность была погашена. Как считается курсовая разница по налоговому учету-от суммы кредиторской задолженности на дату приобретения товаров или от суммы кредиторской задолженности на дату 31.12.2016?
ТОО, плательщик НДС, работает по общеустановленному режиму налогообложения, бухгалтерского учет ведется по МСФО для МиСБ .
- Главный бухгалтер ТОО уходит в декретный отпуск. На время отсутствия главного бухгалтера принимаем нового сотрудника. Как нужно указать в приказе: принять главного бухгалтером на время отсутствия или принять временно исполняющим обязанности главного бухгалтера на срок?
- После родов через 5 месяцев, главный бухгалтер хочет выйти на работу, может ли ТОО отказать сотруднице в выходе на работу до достижения ребенку 3-х лет?
Как в 1 С сформировать форму Инв-4 по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности?
Здравствуйте! Подскажите, как сформировать регистры к годовому отчету в 1С?
Как распечатать доверенность, заверенную ЭЦП юридического лица, выданную на пользователя системой ЭСФ с указанием прав и полномочий по выписке ЭСФ? Запрашивает контрагент, которому была выставлена ЭСФ, подписанная уполномоченным лицом.
Можно ли отозвать дополнительную налоговую отчетность, если в ней неверно отражены данные. Например, взносы по ОСМС верхний предел, от которого исчисляются 5 %, 15 МЗП, т.е. 18 344 тг. Бухгалтер допустил ошибку и указал в налоговой отчетности сумму большую, чем 18 344, и, соответственно, неправильно отражен ИПН. Теперь ИПН нужно увеличить, а взносы по ОСМС уменьшить. Как можно исправить налоговую отчетность.
ТОО занимается капитальным строительством. Если в акте выполненных работ просто прописать "Строительно-монтажные работы", то каким образом списывать все материалы, входящие в сумму по данному акту выполненных работ? В каких случаях и когда ТОО обязано выписать промежуточный акт выполненных работ и по какой форме?
ТОО оплатил в Банк комиссию за подключение пакетного предложения. За пользование пакетного предложения комиссия полугодовая. Как списать данную сумму, сразу одной суммой или отнести на расходы периода, т.е. ежемесячно до 6 месяцев?
Компания (ТОО, общеустановленный режим) составила договор аренды автомобиля у сотрудников и у физического лица.
1: можно составить договор аренды авто безвозмездно с сотрудниками (но оплачивается ГСМ-для предпринимательской деятельности, текущий ремонт, замена масел и т.д.), не возникнут налоговые нагрузки от безвозмездной аренды авто от сотрудников? (сотрудники не водители, но авто эксплуатируется на полях для геофизических работ).
2: можно составить договор аренды авто без экипажа с физическими лицами безвозмездно (Компания сама заправляет ГСМ, текущие расходы, мойка авто и т.д.)? Не возникнут налоговые нагрузки от безвозмездной аренды авто от физических лиц? (физические лица не водители, но авто эксплуатируется на полях для геофизических работ)
3: на одном авто могут ездить несколько сотрудников, в зависимости от работ. Как списывать ГСМ- по машинам или по сотрудникам?
1. На складе лежит много лет товар, завезенный из стран ТС (импорт). Кода ТНВЭД нет и не было. Можно ли его списать в счет ЧИСТОГО ДОХОДА и в каком размере (у нас товара примерно на 5 000 000)? Нужно ли будет по нему убирать из зачета НДС импортный?
2. Работник по совмещению на 4 часовой рабочий день. Оклад 25000. Нужно ли платить ИПН с дохода?
Добрый день! ОУР Подскажите пожалуйста, как лучше списать товар (товар мы импортируем), который мы отправили на завод производителя так, как по сертификации товар не прошел.
Добрый день! ТОО на ОУР плательщики НДС приобрели муку с 20 сентября 2016 г. срок годности 6 месяцев истек 25.05.2017 г., как списать по бухгалтерскому учету. Прошу написать поэтапно процесс списания и какие необходимы нормативные документы, и по каким нормам производить списание?
Добрый день! Компания планирует провести инвентаризацию дебиторской задолженности и после списать задолженность, по которой нет вероятности оплаты. Скажите, как правильно оформить данную операцию, как списать правильно, чтобы отнести на вычеты данную задолженность, какие документы должны быть для подтверждения, нужно ли будет корректировать НДС и в каком периоде? Заранее спасибо.
Добрый день! ТОО "А" РК оказал услуги ООО "Газ" РФ на 25000 долларов, ООО "Газ" РФ не оплатил 30% от выставленной счет-фактуры и остался остаток 6863 долларов в т.ч. НДС. По истечении 3 х лет, можем мы списать сумму 6128 долларов и сумму 735 долларов. Поставить в зачет ндс (итого 6863 долл.)? Проводки:
дт 7470 кт 1210 6128долларов
дт 3130 кт 1210 735 долл.
ТОО на общеустановленном режиме в 2012 году выполнило работу, клиент оплатил какую-то часть, остальное платить отказывается. Срок исковой давности подошел. Что сделать с остатком на счете 1210, как признать в НУ? В какой строке в 100 форме указать? Какие проводки в БУ?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.