Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ИП на специальном налоговом режиме имеет сотрудников. Как правильно распределить дивиденды в данном ИП? Возможно ли распределить дивиденды за три года, но выдать в 2021?
ТОО, упрощенный режим налогообложения, плательщик НДС. На одного сотрудника компании пришло постановление об обращении взыскания на заработную плату административного штрафа за нарушение ПДД и оплаты деятельности частного судебного исполнителя. Дело в том, что с его зарплаты уже удерживается 50%: 25%- на несовершеннолетнего ребенка, 2 МРП - на содержание бывшей жены, оставшаяся сумма - погашение задолженности по алиментам.
1. Как в данном случае правильно распределить все взыскания?
2. Как в бухгалтерском учете отразить комиссию банка при перечислении алиментов, штрафов, а также госпошлины?
Сотрудник компании материально-ответственное лицо. По нему получены несколько исполнительных листов: о взыскании задолженности по алиментам, о взыскании материального ущерба. Также при проведении инвентаризации выявлена недостача ТМЦ. Сотрудник согласен возместить недостачу, дал письменное согласие. Как правильно производить удержания по исполнительным листам и недостаче при расчете заработной платы? Как определить сумму и порядок очередности?
На сотрудника организации в 2020 году в бухгалтерию поступил исполнительный лист, где истцом является коллекторская организация "А", в ней прописано что 50% процентов с зарплаты сотрудника нужно удерживать в их пользу, в 2021 году в бухгалтерию поступил еще один исполнительный лист от другой коллекторской организации "Б" с теми же условиями.
Верно ли, что теперь сумму которую перечислялась первым коллекторам нужно поделить пополам, чтобы перечислять вторым? (условно: 20000 тенге которые перечислялись коллекторам "А" делить на 2 и по 10 000 оплачиваем двум коллекторам) или все таки расчет ведется по другому?
Нужно ли писать какие-нибудь письма - уведомления ЧСИ?
ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС. Имеются ОС, валютные операции. Как правильно производить закрытие месяца? Какие операции нужно проводить ежемесячно, ежеквартально, ежегодно?
В ТОО поступили три постановления на взыскание задолженности с сотрудника.
1. Взыскание задолженности за оплату деятельности ЧСИ на сумму 26 473 тенге (поступило после удержания основного долга по кредитному договору)
2. Взыскание задолженности по кредитному договору на сумму 483 715 тенге
3. Взыскание задолженности по кредитному договору на сумму 1 063 000 тенге.
Как правильно произвести удержания по исполнительным листам? В каком процентом соотношении?
Как и какими проводками осуществить списание задолженности, которая образовалась в результате предоставления беспроцентного займа (ссуды) на обучение студентам, обратившимся за помощью в фонд. Заем был предоставлен более 10 лет назад, часть задолженности не возвращена, т.е. сумма задолженности не оплачивается уже более 5 лет. Контакты лиц, взявших заем, на данный момент не имеются, связи с ними нет. Как правильно можно произвести списание данной задолженности? Нужно ли для этого решение учредителей, директора (организация - общественный фонд)?
В связи с ситуацией из-за пандемии ТОО переводит работников на неполную рабочую неделю, то есть планирует сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе сотрудникам. Как правильно составить приказ и дополнительное соглашение на сокращение дней в неделе работникам.
Сотрудника сокращают с 28.02.2017 г. по ст. 52 п.1 п.п. 2 Трудового Кодекса РК. Сотрудник находился в отпуске без сохранения заработной платы 9 месяцев, начисленная сумма за 3 месяца составила 209 314,38 тенге. При выплате компенсации за сокращение штата расчет 209 314,38/41 (фактические дни) = 5105,23 тенге * 20 к.д. (дни для расчета компенсаций) 102 104,6 тенге. Правильный ли расчет?
Можно ли отозвать сотрудника из трудового отпуска на два дня (30 и 31 октября 2018 г.), в случае предоставления отпуска с 29.10.18 г. по 14.11.2018 г.? По желанию сотрудника отпуск продлевается на два дня т.е. 15 и 16 ноября 2018 г. При пересчете отпускных изменится и средняя заработная плата, потому как период поделится на 29 октября, и с 01.11.2018 г. по 16.11.2018 г.? Возникает ли необходимость удержать из заработной платы за октябрь 2 дня излишне перечисленных отпускных? При перечислении отпускных за ноябрь 2018 г. не будет ли нарушения в сроках перечисления отпускных, так как ранее (до отзыва) отпускные были перечислены 23.10.2018 г. за 3 дня до начала отпуска, согласно графика отпусков?
Как произвести корректировку долга в программе 1С версия 8,3?
ТОО на ОУР при формировании формы 100.00 произвела инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности. По итогам выявились сомнительные обязательства с истекшим сроком давности. Списали операцией корректировкой долга. При формировании регистра по строке 100.00.004 Прочие доходы образуется сумма с отрицательным значением. Правильно ли 1С проводит данные операции, возможно ли отражение в данной строке отрицательное значение?
Как правильно произвести в 1С начисление пени по пенсионным и социальным отчислениям?
ТОО, общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, торговля лакокрасочными изделиями. Все покупки в виде:
- цветов (букеты) на день рождения сотрудника (в месяц может у нескольких работников день рождения);
- коробки конфет (АО Рахат) для передачи при приезде нерезидентов в гости;
- шоколадные конфеты (угощения на стол) при приезде гостей нерезидентов, резидентов РК;
- спиртные напитки;
- упаковочные материалы;
- прочие расходы.
Все расходы по фискальным чекам, товарным чекам (при покупке на рынках, с рук физических лиц) компания относит на счет 7212 (расходы не идущие на вычет, за счет чистого дохода). Насколько правильно отражать данные расходы в 1С, через авансовый отчет? Можно данные расходы проводить на счетах бухгалтерского учета не идущих на вычеты? Чем чревато проведение расходов в 1С?
ТОО (не плательщик НДС) занимается торговлей. ТОО планирует запустить в продажу подарочные сертификаты различных номиналов и при покупках на определенную сумму или товар давать покупателю кэшбек (или скидку на следующую покупку).
1. Сертификаты ТОО заказывает по цене 75 тг за шт, но номинал сертификатов будет разный (5 000, 10 000 и 15 000 тг). Как правильно приходовать подарочные сертификаты? Как вести учет данных сертификатов? Как провести данные проводки в 1С бухгалтерии, чтобы не задвоился оборот по реализации? Как отражать оплату сертификатом?
2. При покупке определенного товара покупателю будет предоставляться кэшбек. Сумма скидки указана в чеке. Как правильно отобразить эту скидку при оформлении документов (накладной и фискального чека) покупателю?
Музыкальный телеканал. Ежегодно проводим вручение музыкальной премии казахстанским певцам. Это масштабное мероприятие. На него мы продаем билеты. В том числе посредством интернет-ресурсов, таких как Тикетон, Кассир.кз, Заказ билетов. Часть билетов мы заказали напечатать в типографии, их я ставлю на приход, потом оттуда делаю реализацию. Уточнение, с Кассир.кз, Тикетон, Заказ билетов мы заключили договора на распространение билетов. Деньги оплачивают нам непосредственно они с учетом удержания своей агентской комиссии. И реализацию я выставляю на них же.
1. Как правильно провести реализацию билетов в бухгалтерском учете?
2. Билеты, которые покупаются электронно, как их отразить? Эти билеты покупатель распечатывает сам, после оплаты на сайте. Их нужно отражать как реализацию услуги?
АО, общеустановленный режим, резидент РК, плательщик НДС. Сотрудник организации был направлен в командировку. По возвращении из командировки сотрудник к авансовому отчету приложил чеки с АЗС, т.к. ездил на своем личном автотранспорте. Как правильно провести расходы данному авансовому отчету в бухгалтерском и налоговом учете?
Как правильно провести процесс преобразования ИП в ТОО? Будет ли правильным сначала открыть ТОО, а после открытия ТОО закрыть ИП? Какие необходимо совершить действия? Какие могут быть совершены ошибки?
ИП на ОУР+НДС. Как провести в учете ГТД? Инвойс от 15 марта 2017г., ГТД от 27 марта 2017г (штампик таможни от 29 марта 2017г)? Какой датой принимаем в поступление ТМЗ? Какой датой проводим ГТД? Какие будут проводки? Как быть, если на два инвойса вышло одно ГТД?
Вопрос №1 как правильно приходовать товар по ГТД импорт? Наименование должно быть так как в ГТД или можно добавлять свои корректировки.
Вопрос №2 если приходуем товар от поставщика РК то тогда можем вносить свои корректировки (например цвет товара) ?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.