Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ИП на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Как правильно оформить возврат социальных отчислений в 1С? Сажать ли этот возврат на счет 3211 или на другой счет, так как эта сумма садится как начисление?
Ежегодно оформляем страховку на каждого сотрудника. Данную страховку облагаем налогами. При увольнении сотрудника оформляем возврат. Как правильно оформить данный возврат?
Покупатель приобрел запасные части за наличный расчет. Накладная, фискальный чек, приходный кассовый ордер покупатель получил на руки. ЭСФ выставлен на 2 день. Через неделю покупатель возвращает приобретенные запасные части. Как правильно оформить возврат денежных средств покупателю при наличном расчете? Какие документы должны быть оформлены в кассе? Как произвести возврат в ККМ?
Нужно ли пробивать чек через ККМ при возврате денежных средств поставщиком в кассу?
ИП на общеустановленном режиме налогообложения. Перечислили через банк, ТОО "Ромашка" 500 000 тг за услуги. Услуги не были оказаны. Потребовали возврат денег за не предоставленные услуги. ТОО "Ромашка" готово вернуть деньги, но частями и наличными средствами, так как их счета арестованы, при этом ТОО "Ромашка" требует чек на возврат этих сумм. Мы отказываем и предлагаем два варианта, что можем выписать приходно-кассовый ордер на вносимую сумму (не пробивая чек, так как ничего не продаём им) или они могут перевести эти деньги на наш счёт, через своё доверенное лицо, указав в описании платежа за какую компанию идёт взнос. Как правильно оформить данный возврат?
Вновь открывшееся ТОО для развития бизнеса учредитель вносит в банк денежные средства. Не хотим оформлять как увеличение уставного капитала, регистрировать в юстиции и менять учредительные документы
Вопрос: Как правильно оформить данные отношения? Как это отразиться в бухгалтерском и налоговом учете? На каком счете оно отразится? Напишите проводки цифрами, а также образец приказа и договора.
Информированы, что с 1 июля 2020 г вносятся новые требования в стороны договора займа, в связи с этим как сейчас правильно оформить с учетом изменений от 1 июля 2020?
ТОО резидент РК, плательщик НДС, занимается оптовой продажей очков и линз. ТОО планирует заключить договор с компанией нерезидентом из Узбекистана на поставку очков. Для рекламы и развития продажи на территории Узбекистана, ТОО планирует организовать выставку (на возмездной основе) для компании из Узбекистана. Для организации выставки ТОО привезет партию очков из РК в Узбекистан.
1. Как правильно оформить ввоз и вывоз товара (для выставки)?
2. Должны ли быть какие-то подтверждающие документы, что выставка была проведена?
3. По какой ставке НДС выставить акт выполненных работ узбекской компании?
4. Будут ли какие-то особенности в оформлении командировочных и начислении/выплате суточных сотрудникам?
ТОО занимается продажей оправ, очков, линз. В штате есть врач, оказывают услуги врача-окулиста. Среди товара присутствует товар, освобожденный от НДС (Имеются лицензии медицинские, сертификаты и т.д.) и обычные солнцезащитные очки. Так же имеется медицинская лицензия на ТОО, и услуги врача так же - освобожденный оборот от НДС. ТОО не состоит на учете по НДС.
Вопрос:
1. Как правильно оформлять в базе 1С реализацию товара, чтобы можно было просмотреть, какой оборот сделан по медицинским товарам, освобожденным от НДС и по обычным?
2. Необходимо ли делать Регистры в форме 100.00 по данным категориям товаров?
3. Как в данном случае определить оборот по постановке на учет по НДС? Весь оборот или только не медицинских товаров?
Как правильно оформить в 1С поступление Уставного капитала на расчетный счет в банке?
Как правильно оформить в 1С покупку оборудования из Италии в евро?
ИП на упрощенном режиме, плательщик НДС. Сняли со счета деньги. В назначении платежа указали прочие расходы КНП 321. Как правильно это оформить в 1С Бухгалтерии?
Подскажите, на основании каких документов оформляется благотворительность (как в денежном виде, так и в товарном), в данном случае наша компания оказывает благотворительную помощь в виде безвозмездной передачи медицинских масок детскому дому, достаточно ли письма обращения от дет.дома? или же есть нормы по оформлению благотворительности - договор обязательный, приказ? Просим дать развернутый ответ с указанием статей или же норм. (Переживаем, что могут потом НУ из вычетов убрать, если не будет договора, а только письмо- обращение)
Как правильно отчисляется социальный налог у ИП (общеустановленный режим), как отразить в ф. 200.00?
Верно ли отчисляется социальный налог у ИП (общеустановленный режим), в налоговой ответили, что у ИП от дохода отчисляется 5%? Как отразить в 200.00 ф.?
1.Как правильно отразить штраф при возврате авиа билета в 1С? 2.Какие документы должна предоставить авиакомпания на возложенный штраф при возврате? 3.Правильно ли будет отразить сумму штрафа в ф.300.00 по строке 300.00.015?
ТОО на ОУР, на учете по НДС. Для ТОО транспортная компания (ТК) перевезла товар с Италии в РК. В счете-фактуре от ТК указана сумма услуг общая - 5млн.тг, а НДС указан 30тыс.тг. Как отразить в 1С поступление доп.расходов по перевозке товара? Сумму, необлагаемую НДС самим рассчитать и разделить на разные документы "Доп. Расходы»? Как правильно отразить эту сумму перевозки, чтобы в ФНО 300.00 она села корректно?
Как правильно отразить в ф.100 расходы на текущий ремонт машины, командировочные расходы на проживание и проезд? Если данные расходы отнести в строку 100.00.09 III, соответствует ли это правилам заполнения? При налоговой проверке не будет ли это являться нарушением?
Предприятие - корпоративный фонд, некоммерческая организация. Получило субсидии от государства согласно приказа Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 280, согласно которого государство возмещает часть затрат при принятии на работу инвалида. Как правильно провести в бухгалтерском учете такие субсидии?
Добрый день, Коллеги! Арендодатель, категорически отказывается указывать в счет-фактуре и акте выполненных работ в наименовании аренда нежилого помещения, общее количество площади и стоимость квадратного метра.
В нем указывается арендодателем аренда помещения услуга за 1 месяц и стоимость общая. Можете подробно указать на статьи в налоговом кодексе или в законодательстве требования по правильному отражению всех нюансов в счетах фактурах и актах выполненных работ. У меня на практике с налоговыми представителями было, то что они требовали указывать стоимость квадратного метра в кол-во квадратного метра. Чем чревато неправильное отражение в счетах-фактурах и актах выполненных работ.
ТОО, плательщик НДС, общеустановленный режим, деятельность -поставка учебников по английскому языку по государственным тендерам по РК. ТОО приобрели телевизоры и принтеры как призы для проведения конкурса среди учителей. Призы были переданы победителям.
1) Как правильно отразить списание призов в налоговом, бухгалтерском учете?
2) Можно ли брать на вычеты по КПН?
3) Нужно ли удерживать, доначислить ИПН не у ИВ с победителей?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
![Оформляйте подписку на ИОР ТСник](/files/banners/podpiska_otvet22.jpg)