Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
В связи с переездом Компания решила часть ненужной мебели продать и списать вышедшую из строя технику. В мае т.г. была проведена переоценка и пересмотрены сроки использования на 3 года. Как подготовить ОС (перевести на другой счет) и нужно ли, чтобы на эту дату они должны быть с амортизированы?
ТОО, общеустановленный режим. Занимаемся торговлей товаров, делаем ежедневно выгрузку с УТ, в 1 С бухгалтерии товары занесены без детализации по цветам, фасовке, толщине и т. д, а в УТ все детализировано: например, в 1 С бухгалтерии наименование товара арматура, а в УТ арматура толщина 2, 3, 4, 5,10 мм и т, д. До перехода в виртуальный склад делали накладную в УТ, а ЭСФ отправляли по наименованию товара. Теперь в связи с переходом на СНТ нужно весть товар в 1 С Бухгалтерии путем комплектации детализировать как в УТ или можем потом в виртуальном складе делать комплектацию? Можно ли это делать в виртуальном складе? Насколько это правильно? Или до перехода на виртуальный склад привести в соответствии базу 1С бухгалтерия в соответствии с базой УТ? Когда переходят на СНТ, те кто привозят товар из ЕАС?
ИП планирует закрываться, отработали январь и февраль. В 910 форме за 1 полугодие 2018 нет строк по отчислениям работникам, как быть? Если подадим заранее ликвидационную, чем это грозит? Как правильно подать на закрытие ИП?
С 01.01.2021 г. вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. На предприятии директор является нерезидентом (резидент РФ). Возникает ли обязанность по уплате ОПВ за него? Или же только в случае, когда нерезидент сам изъявит желание уплачивать обязательные пенсионные взносы для дальнейшего формирования пенсионных накоплений?
ТОО, ОУП, НДС плательщик, резидент-заказчик. Заключает договор со строительной компанией - исполнитель, на перепланировку офисных помещении в квартиры, рабочий проект (смета) был составлен на 1 000 000 тенге (в 2013 году), строительная компания делает скидку в размере 10% от стоимости проекта, которая отразится в договоре и в форме 2 и 3 (справка и акты выполненных работ). В договоре будет прописано, что стоимость проекта 1 000 000 тенге, но с учетом 10% скидки стоимость договора составит 900 000 тенге. В акте выполненных работ 1 000 000 тг. - 10%. Вопрос: Как повлияет скидка на НУ и БУ для заказчика, если влияет?
Согласно пп.2 п.2 ст.29 Закона РК № 129-V от 04.07.2013 Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" на 2016 год на основании данных Налогового органа выставила счет на оплату обязательного членского взноса, размер которого составил 105 МРП. Взносы организацией были оплачены.
В 2017 году была подана дополнительная форма по КПН за 2015 год, повлиявшая на изменение размера СГД в сторону уменьшения, который в свою очередь влияет на размер обязательного членского взноса (80 МРП), также в сторону уменьшения.
Нужно ли уменьшать вычеты по членским взносам согласно пп.2 п.14 ст.100 НК РК (вследствие изменения СГД в сторону уменьшения) или брать по факту оплаты?
ИП на упрощенном режиме. Появились нововведения, что отчисления за сотрудников в ИП на упрощенном режиме перечисляются ежемесячно. Как производятся отчисления за самого ИП? В какие сроки?
ТОО общеус. режим без НДС, в конце мая 2017 переехали и изменился район с Бостандыкского на Медеуский. Декларации в 1 квартале были сданы в Бостанд. район, во 2 квартале получается что апрель и май налоги еще были уплачены в Бостандыкский а в июне за май оплата прошла уже в Медеуский, и декларация за 2 кв. будет сдаваться в Медеуский район, как быть с налогами которые за апрель были оплачены в другой район. ведь за 2 кв. декларация будет сдана в Медеуский и получается оплата за апрель , которая была в Бостанд. несядет на лицевой счет в Медеуск районе. как быть в данной ситуации?
ТОО 10.01.20 г. заплатило предоплату по спецификации 1 за предстоящую поставку товаров поставщику РФ в рублях. Но по факту получилось что данной поставки не будет, решили предоплату перенести на следующую спецификацию. Следующая спецификация на условиях пост.оплаты т.е. себестоимость по курсу на дату перехода право собственности - 20.03.20г. Как и какой датой произвести корректировку долга (10.01.20 чтобы себестоимость товаров рассчиталась по курсу предоплаты или после 20.03.20)? Будет ли возникать курсовая разница? Предоплата за товары будет являться немонеторной статьей?
ТОО (ОУР, НДС плательщики) купило на год ПО у РФ, в договоре прописано сумма в долларах. Передача была через интернет ресурс и акт на 12.07.2018 на сумму 7085,78 долларов (курс на 12.07-343,11). Итого 2 431 201,97 тенге (акт). НДС принят в зачет и к оплате от нерезидента на 12.07.2018 г. Оплата 10.09, КПН посчитали на 10% (роялти со справкой нерезидента) 708,57 долларов, Но оплата была в рублях. Теперь в оборотке по этой компании на 3310 по USD долг висит 2 364 410,67, а на рублевом переплата 2 465 171,46. Как перекрыть долларовый и рублевый, а также разницу между долларовым и рублевым?
Компания с 2015 г. на общеустановленном режиме, плательщик НДС. С октября месяца компания планирует перейти на упрощенный режим. Какие факторы влияют на возможность смены данных режимов, зависит ли это от оборота компании, ДТ/КТ задолженностей с контрагентами компании, т.е. необходима информация о том, как правильно перейти на упрощенный режим, на что ориентироваться и какие дальнейшие действия по порядку?
Компания занимается охранной деятельностью ОКЭД 80.10.1. Может ли Компания применить специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации?
Планируем перейти на розничный налог, нет заявления на переход, где его взять? Если переведемся, то с какого момента нас поставят?
ТОО, Общеустановленный режим, НДС, продажа медицинского оборудования.
Хотим применить Режим Розничного налога 3% от дохода.
1)Дать ссылку на утвержденный список перечня видов деятельности для целей применения СНР розничного налога?
2)Если мы подадим до 25 февраля налоговое заявление на снятие с учета по НДС, то с какого числа мы сможем применять данный режим?
3)Алгоритм перехода на режим розничного налога? Где можно подать заявление о переходе на данный режим (ссылка на НПА)?
4)Допустим мы перешли с 1 марта, нам нужно будет в ликвидационной ФНО 300.00 указывать данные за январь и февраль 2021 г.?
5)Допустим мы перешли на данный режим, возникает ли обязательство по сдаче ФНО 100.00 за январь и февраль 2021 г.?
6)Какую форму налоговой отчетности сдавать, применяя данный режим?
ТОО имеет сеть аптек. Необходимо ли переходить на систему виртуальный склад? Что для этого необходимо сделать?
Добрый день. ИП, упрощенный режим, занимается производством и реализацией БАДов. Сын Индивидуального предпринимателя открыл ТОО на упрощенном режиме, и Индивидуальный предприниматель решил передать некоторое свое имущество ТОО (БАДы, кассовый аппарат и т.д.) и вести свою деятельность уже через ТОО.
Каким образом это можно сделать? Какие налоги должны быть уплачены? Можно сделать взнос в уставный капитал, либо реализовать БАДы по определенной цене?
ТОО, ОУР, сотрудника решили перевести на другую должность, увеличив зарплату. Как правильно оформляется данная процедура? Приказ на основании дополнительного соглашения, либо доп. соглашение на основании приказа?
Как правильно в 1С предприятия 8,3 перевести сотрудника на неполный рабочий день по 4 часа в день. Документом кадровое перемещение в 1с установить новый оклад, или достаточно будет указать в приказе оплата пропорционально отработанному времени.
Спасибо!
ТОО сдало в эксплуатацию жилое здание. 1с стандартной платформы. На балансе на счету 1341 основного производства числятся пятна, где аккумулировались расходы по строительству. Как перевести квартиры с основного производства в раздел товары? С пятен на квартиры? Как учесть кв. м подвала, лестничной площадки, тех помещений?
Сотрудник с установленной инвалидностью 2 группы занимает должность кассира. Возможно ли перевести такого сотрудника на другую работу (должность), не противопоказанную ему по состоянию здоровья, без его согласия? Как поступить в случае отказа работника?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.