Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Как отразить уменьшение уставного капитала?
Добрый день! ТОО на ОУР, учредитель - юридическое лицо резидент Германии (Дюссельдорф).Срок владения ТОО учредителем менее 3-х лет. ТОО планируется уменьшить уставной капитал. В 2017 году Участник вносит уставной капитал в качестве клада недвижимого имущества в размере который составляет 2 067 344 000 и подписывается договором о внесением вклада в уставной капитал. Компания хочет уменьшить уставной капитал, выплатой денежными средствами участнику. Финансовое положение компании позволяет это сделать. Выплата будет осуществляться через банк после перерегистрации в юстиции. Вопрос: Как правильно, через какую операцию и какие счета в 1С бухгалтерии отразить это уменьшение уставного капитала участника?
Какие отчеты надо сдать при смене режима?
Здравствуйте! ТОО упращенка без НДС перешла 01 апреля на общеустановленный режим без НДС.
1) Какие налоговые декларации нужно предоставить за период 1кв 2024г. и какие налоги к оплате.
2) Какие налоговые декларации нужно предоставить ТОО общеустановленный режим с 01 апреля 2024 год и какие возникают к оплате налоги.
3) Сколько составляет сумма оборота в год если ТОО на Общеустановленном режиме. предел оборота в год
ЮЛ на ОУР зарегистрированное в г. Алматы приобрело земельный участок 0,5 га по адессу обл.Жетысу, р-н Алакольский , с.о. Аргайтынский, с. Акши . Категория земель: Земли рекреационного назначения. Целевое назначение участка: для строительства и обслуживания зоны отдыха. Подскажите, пожалуйста, какую налоговую ставку применять для начисления земельного налога в 2024 году. И просим предоставить таблицу с поправочным коэффициентом на этот год для Жетысуйской области. Заранее признательна
Как отразить доходы КХ, которые не включаются с доход при применении единого земельного налога?
Добрый день! ИП работает по СНР для плательщиков единого земельного налога. Предоставляет отчетность 920 .00. У КХ имеется обязательства по лизингу и кредиту ,но часть процентной ставки субсидируется государством и перечисляется на расчетный счет. Также имеются возмещение стоимости гербицидов .Надо ли указывать эти виды доходов в 920 форме? Или указывать данные суммы в 220 форме?
Филиал Сингапурской компании в РК, ОУР, плательщик НДС, нерезидент Филиал Сингапурской компании оплатил инвойс, выставленный на головную Сингапурскую компании за консультационные услуги примерно 7000 долларов США. Фактически это является расходами головной компании, эти услуги будут оказаны для головной компании не для филиала, но оплатил филиал.
1. Каково в данном случае налогообложение по данным услугам - по НДС и КПН за нерезидента, возникает ли у филиала обязательство их уплате?
2. Какие нужно/можно оформить документы чтобы избежать налогообложения по вышеуказанной операции?
3. В случае если невозможно для филиала избежать налогообложения как оформить данную операцию в бухучете и в ФНО (300.00, 101.04, 100.00)?
Какие налоги уплачиваются за сотрудников нерезидентов компании зарегистрированной в Астана Хаб?
ТОО на ОУР, без НДС, деятельность IT, является участником АСТАНА-ХАБ, имеет сотрудников-нерезидентов. Какие налоги обязано ТОО уплачивать, а от каких освобождено являясь участником Астана ХАБ?
Должен ли платить КПН, если нет, как это отразить в Ф.100.00, (в какой строке указать, что ТОО освобождено от уплаты КПН)
Добрый день впервые сталкиваюсь с СМР. ТАК КАК МЫ ВООБЩЕ ЗАНИМАЕМСЯ ПРОИЗВОДСВОМ МЕБЕЛИ. у нас есть договор на СМР где мы обязаны выполнить строительно монтажные работы. заказчик говорит что я должна отписать АВР+ ЭСФ одной позицией -"строительно- монтажные работы по адресу..." БОЛЬШЕ ОТ БУХГАЛТЕРИИ ЗАКАЗЧИКУ НИЧЕГО НЕ НАДО ???? ТОТ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ КОТОРЫЕ ОНИ УКАЗЫВАЕТ В ДОГОВОРЕ (акт приемки выполненнных обьемов работ, акт приемки выполненных работ, спроавка о стоимости, исполнительная документация согласно перечню) ЭТО НЕ БУХГАЛЕТР ГОТОВИТ ???? а как быть с тем что мы закупали для них стройматериалы, технику, изготавливали мебель. это все как списывать и вообще на какие счета нужно относить. и в каком порядке это все списывается.
ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС., хочет осуществить безвозмездную передачу товара другому юридическому лицу согласно Договора. (благотворительность).
Вопрос 1: можно ли провести акт благотворительности не проводя акт реализации и не выписывая ЭСФ по себестоимости товара, а просто провести акт списания данного товара по себестоимости в базе 1С?
Вопрос 2: Контрагент-получатель просит указать в Договоре стоимость товара, получаемого безвозмездно. Правильно ли будет указать в Договоре стоимость данного товара согласно нашего коммерческого предложения (наша продажная цена) и прописать, что данный товар передается безвозмездно, т.е. бесплатно?
Где в 1с 8.3. посмотреть "Стоимостный баланс подгруппы на начало налогового периода" ,"Поступило за налоговый период", Стоимостный баланс на конец налогового периода" для определения дохода от выбытия Фиксированных активов ? В отчете по движению ФА (НУ) или Ведомость амортизации ОС ?
Добрый день! ТОО, ОУР, НДС, МСФО МСБУ. Учредитель внес в уставный капитал ОС в виде ноутбука. Как оформить правильно? чтоб в будущем компанию не признали не зарегистрированной.
1) что входит в годовой бухгалтерский баланс, отчеты?
2) какие отчеты входят налоговый отчет?
3) договора хозяйственные что туда входит?
Добрый день! Вопрос в следующем: Аванс за приобретенный товар мы оплачиваем 02.05.2023 года в евро 100% предоплата. Товар приходит к нам 06.06.2023 года. Курс приобретение мне ставить по курсу оплаты аванса или по курсу прихода товара по ГТД? Подскажите пожалуйста.
Компания резидент, участник МФЦА.
Вопросы:
1) Сотрудник является студентом, применяем ли стандартные вычеты по нему?
2) Где найти ОКПО компании?
Какой процент должен рассчитываться у иностранца нерезидента из Кореи без вида на жительство?
ДД! Мы ТОО резиденты РК. У нас есть сотрудник по трудовому договору гражданин Кореи без вида на жительство (есть только РВП) нерезидент РК. Подскажите, пожалуйста, по какому проценту у него должен считаться ИПН? 10% или 20%?
Добрый вечер! Прошу вас проконсультировать меня. Мне в акт приема-передачи нужно добавить пункт о том, что работник не имеет права сдавать ноутбук в ломбард, относить на ремонт без разрешения работодателя, имеет право работать с ноутбуком по адресу расположения работодателя и из дома( по необходимости). Что за причиненный ущерб( порчи, сдачи в ломбард, сдачи на ремонт и его там поломки, не возврата ноутбука при увольнении- работник несет ответственность( административную, уголовную). И что мы имеем право обратиться в суд. Благодарю!
Физлицо имеет в собственности квартиру, согласно Договора Доверительного управления этой квартирой управляет ИП (ИП принадлежит маме собственника квартиры). Данное ИП сдает эту квартиру в аренду компании (ТОО). ТОО снимет в аренду данную квартиру для проживания своего сотрудника-нерезидента. Договор аренды прикладывается. Вопрос: Есть ли обязательство у собственника квартиры сдавать 700 форму? ведь в данном случае жилье сдается для жилья(не выведено из жилого фонда), но плательщик аренды - ТОО, и ИП ежемесячно выписывает ЭСФ для этого ТОО?
Здравствуйте! Прошу предоставить образец Решения о выплате дивидендов единственному участнику ТОО на часть чистой прибыли за год. Также образец Приказа и других документов, необходимых для оформления выплаты дивидендов. Спасибо!
Добрый день. ТОО, упрощенный режим (910ф), НДС, заключил договора с на получение услуг от компаний нерезидентов, не зарегистрированных на территории РК. ТОО имеет сайт , где размещены товары нар потребления от разных поставщиков по всему миру, задача ТОО доставить купленный через сайт товар покупателю в любую точку, в т.ч. и Казахстан. Сбор и отправка товара осуществляется за пределами РК , конкретно на территории США., а доставка в разные страны. Для доставки ТОО нанимает экспедиторские компании, с которыми заключает договора. Эти компании нерезиденты. В марте оплатили услугу перевозки компании нерезиденту (договор прилагаем) на сумму 11822,2$ и за услуги складирования и хранения товара другой компании нерезиденту -7236$ (договор прилагаем)
Вопрос:
1. какова процедура налогообложения данных услуг (КПН и НДС)?
2. Нужно ли отчитываться по ним в какие либо органы, кроме налоговых? Инвойсы пока не предоставлены, но там не будет разделения по границам
Можно ли применить конвенцию при получении международных перевозок при приобретении у нерезидента?
ИП на ОУР. Заключен договор с Компанией с РФ (Транспортно - экспедиторские услуги ) по организации перевозок груза с Италии до РК ,в Акте Выполненных работ нерезидент расписывает две строчки, отдельная строка международная перевозка груза Италия -Россия, вторая строка Россия-Рк. Вопрос можем ли согласно п 3 статьи 666 НК РК ,применить самостоятельно освобождение от налогообложения при выплате дохода нерезиденту .
Здравствуйте! Компания недропользователь Заказчик заключила Контракт с лабораторией из Киргизии Подрядчик на проведение технических испытаний. Предмет контракта: В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет технические испытания геологических проб Заказчика, включая доставку проб от Заказчика до Подрядчика с возвратом истертого материала Заказчику, далее – «технические испытания» или «Работы» согласно Техническому заданию. В контракте в пункте Общая стоимость и цены прописано – Цены Подрядчика не включают НДС 12% (согласно Приложению № 18 к Договору ЕАЭС взимание НДС в размере 12% производиться в стране Заказчика). Можете пожалуйста разъяснить вышеуказанный пункт.
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.