Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Доброе время суток! ТОО ОУР на НДС, у нас собственные вагоны, которая предназначена для экспедиторских услуг. На территории РФ мы вынуждены были отдать на ремонт, в частности колесной пары, на данный момент нам все заменили. Мы оприходовали что осталось после ремонта (колесные пары) и нашли там же на территории РФ на них покупателей. Вопрос Мы реализацию делаем без НДС? ЭСФ выписываем без НДС не РК? СНТ выписываем и подтверждаем сами, или вообще не выписываем?
Подскажите пожалуйста, как отразить временный вывоз-ввоз товара за пределы ЕАЭС в 1С? Надо ли предоставлять в УГД или ДГД какие либо отчеты при временном вывозе медицинского оборудования на ремонт или на выставки за пределы ЕАЭС?
У компании есть сотрудник с заработной платой МЗП (85 000 тенге), у сотрудника есть обязательство по выплате алиментов согласно постановления, удерживается ли алименты с заработной платы МЗП? Если да, то сколько процентов?
1. ИП продает телефоны как новые так и б/у, а так же аксессуары. ОКЭД 47191. Можем ли мы применять этот окэд для нашей деятельности? Хотели бы перейти на розничный налог и чтоб в дальнейшем не было проблем с налоговой по данному окэд.
2. ИП продает автозапчасти на автомобиль, ОКЭД 47 191 так же. Имеет ли право применять этот данный окэд?
ТОО на ОУР, стоит на учете по НДС, занимается производством столярных изделий. На балансе имеются выставочные образцы межкомнатных дверей разных моделей , все по одному экземляру. Образцы были изготовленые в 2011-2018 годах. Они находились в Комнате образцов и предназначены были для выбора моделей для заказа Заказчиками. В 2023 году был издан приказ о распродаже выставочных образцов по сниженной стоимости, в связи с невостребованностью таких моделей дверей, и в этом же году было продано 19 дверей стоимостью ниже их себестоимости. Вопрос, если продали эти двери ниже себестоимости, можем ли мы всю себестоимость отнести на вычеты в ФНО 100.00? И что касается НДС, не возникает ли в этой ситуации корректировка по НДС?
Можно ли ИП работать на 2 налоговых режимах?
Здравствуйте! ИП осуществляет деятельность по торговле продуктами и работает по режиму на основе упрощенной декларации и оплачивает 3 % с доходов. Теперь имеется намерения сдавать несколько квартир в аренду ( квартиры оформлены на ФЛ,как и ИП ). Имеет ли право использовать спецрежим мобильный с оплатой 1%? Или одному ФЛ запрещено работать по двум режимам СНР
В какой строке формы 101.04 отразить дивиденды по которым КПН уплачен за счет средств компании?
Начислены и выплачены диивиденды юридическому лицу нерезиденту РК, резиденту РФ. КПН за нерезидента не удержали, а выплатили за счет собственных средств ТОО. Если ТОО не удерживает КПН у источника выплаты и уплачивает его за свой счет, то по пп. 1 п. 2 ст. 644 НК РК данный КПН не доход ООО, и по ст. 645 НК РК обязанность ТОО при уплате данного КПН и отражению его в форме 101.04 по ст. 647, 648 НК РК будет исполнена. В какой строке фно 101.04 отразить дивиденды не удержанные у нерезидента, а выплаченные за счет ТОО?
ТОО получила займ от взаимосвязанной стороны – нерезидента. При расчете вычета по вознаграждению в соответствии со статьей 246 НК РК используется формула (А + Д + Е) + (СК/СО) × (ПК) × (Б + В + Г). В результате расчета СК/СО получился равным 0,3 и с учетом коэффициента ПК=4 общий коэффициент, применяемый к сумме вознаграждения от взаимосвязанной стороны получился равным 1,2.
Вопрос: Может ли ТОО брать 100% расходов по займу на вычеты от взаимосвязанной стороны при условии, что коэффициент СК/СО*ПК = 1,2
ИП на упрощенном режиме, зарегистрирован в Талгарском районе, с доходов ИП ИПН оплачиваем в УГД по Талгарскому району или в аппарат акима по Талгарсмому району, и ф.910 в строка 27 мы должны указывать аппарат акима БИН, вообще в каких случаях заполняется это строка 27 в ф.910.Как правильно должно быть, и согласно каким НПА?
Здравствуйте! Дирекция ТОО определило задачу создания резерва по отпускам в конце периода. Ранее резервы по отпускам в программе 1С не начислялись. Определенно количество отпускных дней, на конец года выведена сумма накопленных отпускных в денежном эквиваленте по каждому сотруднику.
Вопрос 1. Каким документом отразить начисление резерва в программе 1с, 8.3 и каким документом начислить на резерв налоги и отчисления (СН, СО, ОСМС, ОПВР) Далее ТОО планирует производить начисления резерва ежемесячно.
Вопрос 2. При настройке в программе 1С автоматического начисления резерва, нужно указать % отчислений в резерв. Какой % отчислений указать если ТОО рассчитывает дни отпуска по стандарту - «один отработанный месяц – 2 отпускных дня»?
Вопрос 3. По правилам ведения бух учета начисление резерва по отпускным дням, и автоматически рассчитанные налоги, относятся на бух.счет 3430. Какими документами сторнируются начисления отпускных со счета 3430 при начислении отпуска? Какими документами сторнируются налоги со счета 3430 при начислении налогов на начисленные отпускные?
Вопрос 4. Какими операциями корректируется или автоматически рассчитывается резерв отпусков на конец года?
Будет ли приостановка лицензии признаваться простоем по причине не зависящем от работодателя?
ТОО применяет общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, МСФО. Ситуация: В связи с истечением срока действия лицензии на осуществление деятельности, при получении лицензии на новый срок была временная приостановка работы на 2 дня. При получении лицензии, согласно порядку оказания государственной услуги приостановка работы является ли простоем по причине не зависящим от работодателя? В каком размере должны оплатить сотрудникам время простоя, в размере не менее пятидесяти процентов от средней заработной платы или в размере оклада по штатному расписанию? Например у сотрудника средняя заработная плата 80 000 тыс.тенге *50% =40 000 тенге к начислению будет? (заработок с учетом индексации за последние 12 месяцев/ 12 месяцев *50%)?
Надо ли заключать договор страхования работников, если деятельность компании приостановлена?
На наше ТОО, которое приостановило деятельность в августе 2022 года пришло от Министерства труда и социальной защиты населения РК уведомление об отсутствии договора обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнений им трудовых(служебных )обязанностей» В указанном случае обязаны ли мы заключать договор, если деятельность ТОО приостановлена? В штате ТОО остались директор- он же учредитель и сотрудница, находящаяся в декретном отпуске.
Если обязаны заключить договор, то не нарушим ли налоговое законодательство , при приостановлении деятельности ТОО, так как в случае обнаружения налоговым органом фактов возобновления налогоплательщиком (налоговым агентом) деятельности в период ее приостановления налоговые органы без извещения указанных лиц признают прекращенным срок приостановления представления налоговой отчетности с даты возобновления деятельности. Не будет ли это считаться возобновлением деятельности? Спасибо!
Здравствуйте! Наше ТОО планирует зарегистрироваться на территории МФЦА, с видом деятельности 82.990 Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг (посредническая деятельность). Также ТОО владеет доле в УК другой компании.
Вопрос: 1. При распределении дивидендов превышающих 30 000 МРП, ТОО которое выплатит нам доход воспользуется статьи 307, освобождение от доходов у источника выплаты, а наше ТОО находясь на территории МФЦА имеет право воспользоваться льготой и применить 0 ставку при КПН?
2. Имеет ли право ТОО не вести никакой деятельности но при этом получить доходы и применить льготу?
Нужна ли оценка при приобретении НМА с целью его передачи в уставный капитал дочерней компании?
Материнская компания покупает программный продукт (НМА) от нерезидента c дальнейшим для передачи в уставной капитал своей дочерней компании. Как правильно учитывать в бухгалтерском и налоговом учете, а также, нужна ли оценка?
Добрый день! ТОО, резидент (организован 20.09.2023г.) ТОО сдает в аренду площадь 282 м2 под кофейню. С 20.09.2023 по 29.02.2024 на ОУР. За 2023г. Сдает 100.00 форму первичный. С 01.03.2024г. перешел на СНР. Вопрос: За 2024 до 01.03.2024 нужно ли сдать ликвидационный отчет по форме 100.00 или обычный(очередной) и срок сдачи до 31.03.2025г.? Так как с 01 марта переходит на СНР и далее будет сдавать 910.00 форму. Прошу ответить Астраханцеву Ирину Евгеньевну. Благодарю!
Можно ли применять ставку 2% по розничному налогу, если покупатели не берут на вычеты затраты?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. (Розничный налог) ИП оказывает услуги (на общеустановленном режиме) питания школам и больницам, через договоры Гос. закупок. (обслуживает гос. учреждения).
ЭСФ, выписанные ИП в адрес гос. учреждений, гос. учреждения берут на вычеты у себя расходы по ЭСФ полученным от ИП?
Если гос. учреждения не берут данные расходы по ЭСФ, может ли ИП, перейдя на режим Розничного налога применять ставку как к физ. лицам -2% (Караганда и Карагандинская область) или, если гос. учреждения берут на вычеты, то ставка на данном режиме будет применяться -8%
ТОО временно не работает, в зимний период директор хочет уволить сотрудника для которого сейчас нет работы.
1. Как уволить сотрудника по инициативе работодателя по закону?
2 Какие расчеты мы должны произвести? Зарплата, выплата за неиспользованный труд отпуск?
Как доказать что применение сертификата верно, если в апостиле фамилия отличная от подписи?
Заказчик ТОО (резидент РК, плательщик НДС, ОУР) заключил в 2022 году Договор на оказание рекламных услуг посредством сети интернет с Исполнителем ЮЛ с резидентством в Кипре. Исполнитель предоставил апостилированный сертификат резидентства за 2022 год, который был Заказчиком своевременно предоставлен в налоговую. В феврале 2024 года налоговая обратилась к Заказчику с требованием внести исправления в налоговую отчетность и уплатить налог по ставке 20% за ЮЛ-Кипр. Причина непринятия сертификата налоговой - ошибка в апостиле: там заверяется подпись лица, подписавшего сертификат, при этом в п. 2. апостиля указана другая фамилия. Сканы приложены. Пока все переговоры с налоговой проводятся в устной форме. Как можно исправить эту ошибку и избежать доначисления налогов?
ИП, СНР на основе упрощенной декларации, плательщик НДС. ИП открыл депозит, согласно которому начисляются вознаграждения. В ФНО 910.00 нет графы, для отражения дохода от вознаграждения. Вопрос: нужно ли сдавать отдельно налоговую отчетность и какую, если банки удерживают КПН с вознаграждения сразу?
Какой датой оприходовать автомобиль, если техпаспорт оформлен позже фактического использования?
Добрый день! ТОО НДСник на ОУР, по договору купли -продажи у физ.лица, оплатили в 3 три этапа по графику платежей, купили транспорт пикап Митцубиши 2022 гв., (но с первого платежа 08.10.23, 08.11.23, 08.12.23г.,) начали использовать его для предп.деят.,ездили на месторождение. Но техпаспорт оформили 10.01.2024г.(хотя решение, приказ о постановке на баланс от 26.12.2023годом). В НУ принятие к учету каким годом делать2023 или 2024? ф 100 за 2023 амортизация большая выходит. Чтобы рисков не было, как правильно провести в бу и ну. Спасибо. (эсф не дают, есть только договор купли-продажи и акт прием-передачи сама сделала)
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.