Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Подскажите пожалуйста, как начислять больничный лист? Работник был в декретном отпуске, вышел только 7 июля 2021 года и с 26 по 30 июля был на больничном. В базе начисление автоматически не делается это, так как нет выплат за предыдущий год и не производится подсчет. Как в этом случае делается расчет по средней заработной плате за июль или вообще ничего не начисляется? Как правильно определить расчетный период отпуска, если с конца прошлого года сотрудник поменял должность. Расчет дней отпуска делаем с того времени, как началась рабочая деятельность сотрудника? Или мы должны были закрыть тот период, выплатить компенсация и начать с нового периода когда сменилась должность?
ИНКОТЕРМС и существенные условия договора.
Будут ли облагаться дивиденды при выплате?
Может ли головная компания взять в зачет НДС в случае если ЭСФ выставлен на филиал? (Egov)
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС, вид деятельности: - производство. ТОО направляет штатных сотрудников (газоэлектросварщиков) в оплачиваемый трудовой отпуск. На период трудового отпуска принимает работника, заключив с ним разовый договор гражданско-правового характера на оказание услуг, актируя по завершении работ. Правомерно ли действие ТОО, во время ежегодного отпуска заключить с работником договор ГПХ на оказание услуг по его профилю работы? Или возможно заключить договор ГПХ на оказание услуг не по профилю основной работы? Противоречит ли трудовому и налоговому законодательству заключать договор ГПХ со штатным работником на период трудового отпуска?
ТОО (ОУР, плательщик НДС) получил товар с кодом ТН ВЭД 8413702900 от поставщика из России. Нужно ли выписывать СНТ при ввозе товара и при его реализации?
ТОО, ОУР, плательщик НДС. Согласно статье 349 Налогового кодекса можно применить налоговый вычет по вознаграждениям ипотечных жилищных займов, полученных в ЖССБ. У сотрудника ежемесячное вознаграждение составляет 400 000 тенге, при исчислении ИПН, ИПН равен «0». Существуют ли какие-то пределы по данным вычетам?
ТОО имеет кредиторскую задолженность без НДС, не погашенную в течение срока исковой давности. После наступления срока, ТОО должно было отразить на доходы в ФНО 100.00 эту сумму, но не отразило. После истечения срока исковой давности, может ли налоговая наложить на эту сумму штраф или принять какие-нибудь другие меры?
Подскажите, как мы будем отражать и какими проводками. Мы выставили транспортной компании претензию, так как наш груз до места назначения доехал не в полном объёме. Они нам хотят компенсировать данные убытки, мы им выставляем счет на оплату. В текстовке пишем "компенсация убытков (услуги)", без НДС выставляем сумму. Когда они нам оплатят, какими проводками мы должны отразить? И подскажите, они запрашивают бухгалтерскую справку о балансовой стоимости утраченного товара, где мы ее можем распечатать? В 1с или нам необходимо самим оформить ее?
ТОО, ОУР, плательщик НДС приобретает основные средства (для колбасного цеха - кутер, фаршмешалка, мойка, тележка) у физического лица по договору купли-продажи. Возникает ли ИПН у ТОО как у налогового агента? Физическое лицо ссылается на подпункт 32 пункта 2 статьи 319, согласно которому не является доходом физического лица его личное имущество и то, что он пропишет в договоре купли-продажи, что ОС были приобретены не для предпринимательской деятельности. Если будут прописаны эти условия, освобождаемся ли мы от ИПН?
С заказчиком был заключен договор об оказании инжиниринговых услуг в сфере строительной деятельности. Согласно пункта 2.4 прикрепленного договора, мы работали с субподрядчиками от имени заказчика. Соответственно все документы: договоры, первичные документы и так далее были оформлены между заказчиком и третьими лицами. Движение денег поступивших нам от заказчика отражали через бухгалтерские операции, а в налоговом учете отразили только наше вознаграждение как доход. Вопрос: Согласно какой статьи Налогового Кодекса РК можно не отражать в налоговом учете данные бухгалтерских операций?
Физическое лицо привезло из РФ облицовочный кирпич для дома, излишки планирует продать.
- Какие налоговые обязательства у физического лица при ввозе ТМЦ?
- Какие налоговые обязательства у физического лица при реализации остатков ТОО или ИП?
Компания АО, общеустановленный режим, плательщик НДС, приобрело фиксированные активы для продажи. По истечении года данный актив не был реализован. Возможно ли оставить данный фиксированный актив, как актив для продажи по прошествии года? Возникают ли обязательства по налогу на имущество? Если возникают, то с какого периода?
По итогу года в компании убыток, показываю его в ФНО 100.00 за 2019 год. В 2020 году вроде как небольшая прибыль есть, по итогу года. Могу ли я сразу в ФНО 100.00 за 2020 год показать весь убыток? Прибыль меньше чем переносимый убыток. Если в 2020 перенесу остаток, можно ли перенести 2021.
Пример:
Год Строка Сумма
2019 100.00.051 5 677 106
2020 100.00.053 1 740 385
2020 100.00.054 5 677 106
2020 100.00.055 0
Но убыток прошлых лет больше, чем доход текущего года (5677106-1740385=3 936 721). Можно ли в 2021 году, если будет доход, применить оставшиеся 3 936 721 или он сгорает? В какую строку оставшийся убыток за 2019 год написать в ФНО 100.00 за 2021 год. Ведь в ФНО за 2020 в строке 100.00.051 пусто.
ТОО, НДС, на общеустановленном режиме. Какие налоговые и пенсионные обязательства возникают в случае, если мы у сотрудника арендуем автотранспорт? И как это правильно провести по документам?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.