Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
КГП на ПХВ первый год прибыльный, но есть убытки прошлых лет. Вышестоящая организация ГУ настаивает что часть чистого дохода должна быть перечислена им. При составлении формы 100.00 за 2023 год учитывая убытки прошлых лет, налогооблагаемого дохода не будет.
Вопрос: 1. На каком основании ГУ требуют перечислить им часть чистого дохода?
2. Если надо перечислять, то какую сумму перечислять, если по форме 100.00 налогооблагаемого дохода нет?
Можно ли принимать наличными расчеты по аренде между ТОО и ИП в размере 5 200 000 тенге ежемесячно?
ТОО (ОУР) арендует у ИП(СНР 910.00) недвижимое помещение (офис). Заключен договор, стоимость аренды 5 200 000 тенге в месяц. У ИП есть расчетный счет и кассовый аппарат.
Вопрос: можно ли проводить расчеты по кассовому аппарату более 1000 МРП, на полную стоимость аренды? Или только можно пробивать раз в месяц чек на 1000 МРП? Заранее благодарю.
Как продать газель с НДС или без?
ТОО на ОУР, плательщик НДС, продал автомашину ГАЗель, которую купили в 2016 году у Юр. лица и продали Физ лицу за 1 млн тенге, авто полностью амортизировалась в 2021 году (нет остаточной стоимости).
Вопрос: ТОО должно продать данное авто с НДС или без НДС, как определить доход при продаже данного авто (будет ли 1 млн за авто считаться доходом ТОО), если нет остаточной стоимости, как в Ф. 300.00 и Ф.100.00 отразить продажу данного авто?
Как перекинуть излишек по лицевому счету
ТОО (ОУР, плательщик НДС) имеет на налоговом лицевом счете сальдо (переплату) на сумму 320 000т по КБК 105101. Сальдо возникло из-за превышения зачета НДС над суммой начисленного НДС за квартал. ТОО не является экспортером товаров, и зачет НДС был по услугам нерезидентов с оплатой в текущем квартале. Может ли ТОО перекинуть этот излишек НДС на другой КБК (101111, например) и зачесть его в счет предстоящих платежей без налоговой проверки? Если да, то каков порядок действий?
Наша компания резидент (участник МФЦА) предоставляет питание для сотрудников за счет компании. какими налогами облагается и как их правильно отразить на расходы в 1С (проводки). является ли данные расходы совокупном доходом каждого сотрудника и должны ли мы облагать всеми налогами каждого сотрудника (ОПВ, ОПВР, ВОСМС, ОСМС, ИПН, СО, СН.)?
У компании есть договор на оказание медицинских услуг сроком 2 месяца. Какими налогами облагается и как их правильно отразить на расходы в 1С (проводки). является ли данные расходы совокупном доходом каждого сотрудника и должны ли мы облагать всеми налогами каждого сотрудника (ОПВ, ОПВР, ВОСМС, ОСМС, ИПН, СО, СН.)
Компания участник Астана Хаб , применяет 100% освобождение от КПН. Начислили дивиденды учредителю, гражданину РК. Какими налогами будут облагаться дивиденды? Можно ли дивиденды в пределах 30 000 мрп освободить от ИПН?
ТОО, общеустановленный. ТОО открыл депозит в банке Halyk в феврале 2023 года, сроком на один месяц. Вопрос: я могу взять на вычеты КПН у источника выплаты, удержанный банком, согласно п.2 ст. 288 НК РК, подпункт 10)? И уменьшить налогооблагаемый доход? Или это относится к другой статье?
Как можно отнести на вычеты суммы НДС?
ТОО в 4 квартале 2022 и в 1 и 2 квартале 2023 года занималось экспортом мазута за пределами ЕАЭС. В результате образовался неразрешенный НДС. По результатам таможенных деклараций операции в 1С были проведены в 2023 году.
Вопрос состоит в следующем. Как брать на вычет в КПН эти суммы НДС. Все в 2023 или же по факту реализации: то что в 4 квартале 2022 подать доп к 100.00 за 2022. Если в 2023 то всё понятно. А вот если нужно подавать доп декларацию к 100.00 за 2022, то получается так: 100.00.051Убыток, подлежащий переносу - 27887480. А в какой строке тогда отразить в 100.00 за 2023 год.
Подскажите пожалуйста в какие строки попадает выбывшее ОС в 100.00 форме. Продали машину 100.00 форма с 300.00 на эту сумму не сходится. Должно быть так? В каких строках в 100.00 форме будет отражено такое ОС? В 100.00 форме есть строка 100.00.008 Доход от выбытия ОС, при выбытие указала этот код строки но сумма не отражается. Должна ли эта сумма там отражаться или другую строчку надо прописать?
Добрый день! ТОО с НДС заключило лицензионный договор в декабре 2022года с физ.лицом нерезидент Испании, Барселона, Сан-Андрес-де-Льеванерас. Предмет договора: Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату неисключительную и непередаваемую лицензию на использование прав на ноу-хау (технологию), для целей и в порядке, предусмотренном договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное договором вознаграждение. Использование ноу-хау ограничивается реализацией следующих целей: производство и продажа удобрений. Настоящая Лицензия предоставляется на всю область применения ноу-хау. По настоящему договору Лицензиар передает следующие права на ноу-хау (технологию):
a. неисключительное право использования технологии производства удобрения «Зеромакс Фос», оформленное в режиме ноу-хау. Подписание настоящего договора означает, что Лицензиар передал Лицензиату 1 (один) экземпляр ноу-хау в виде документации на USB флеш-накопителе и одновременно в бумажном виде, как прошитый документ с подписью Лицензиара на каждой странице документа или по электронным каналам связи. Сумма лицензионного вознаграждения 132 000 евро, выплачивается вознаграждение ежемесячно по разным сумма согласно договора. За все время ТОО не исчисляло КПН/НДС за нерезидента.
Вопрос, верно ли что, это является Роялти, возникает КПН за нерезидента в 2022 года 15% так как сертификат резиденства уже не предоставят и за 2023 год 10% в случае сдачи сертификата резидентсва до 05 апреля в УГД.
Необходимо ежемесячно рассчитывать кПН за нерезидента от выплат вознаграждения? или от годовой суммы?
Возникает ли НДС за нерезидента?
ТОО (резидент РК) владеет 100% доли в ООО (резидент РФ). В 2024 году ООО начисляет для ТОО дивиденды в размере 1 000 000 рублей, при этом удерживается налог с дивидендов при выплате 150 000 рублей. Сумма к выплате 850 000 рублей. Вопрос: Какую сумму дивидендов отразить в декларации по форме 100.00 в строке 100.00.014 и скорректировать в строке 100.00.016 в соответствии со статьей 241 НК РК?
Имеет ли право ТОО дополнительно на зачет уплаченного иностранного налога в сумме 150 000 соответствии со статьей 303 НК РК при применении такой корректировки?
В 2023 году ФЗЛ получило имущественный доход. При этом ФЗЛ является ИП и обязан в 2024 сдать входящую декларацию по форме 250 за 2023 год . Вопрос - Какую форму по имущественному доходу ФЗЛ обязано сдать - 240 или 270?
ТОО Выплатило дивиденды среди учредителей (физ. лица) сумма чистого дохода превышает 30 000 МРП.
Вопрос: Выплата дивидендов физическому лицу производится за минусом ИПН у источника выплаты по ставке10%, пример Начислены дивиденды 100 000 тенге, ИПН 10% -10 000 тенге, подлежит выплате - 90 000 или 100 000 тенге?
Наша компания пользуется услугами такси, так как на балансе нет своего транспорта. Заключён договор с Яндекс. Один раз в месяц получаем ЭСФ, АВР и детализацию по поездкам. Документ Поступление услуг на всю сумму ЭСФ. Но бывают личные поездки сотрудников. Сотрудник вносит в кассу сумму задолженности, либо удерживаем из зарплаты.
Какими проводками отразить личные поездки сотрудника? По поступлению услуги в 1 С вся сумма по ЭСФ идет на вычеты, а ведь должна за минусом личных поездок. Как откорректировать оборот по НДС и НДС на сумму личных поездок сотрудников? Каким документом? Например: сумма по ЭСФ 53 144,00 тенге из них 47 450,00 -оборот облагаемый НДС и 5 694,00 НДС личная поездка была на сумму 22 064,00 тенге оборот.
Доброе время суток! ТОО ОУР на НДС, у нас собственные вагоны, которая предназначена для экспедиторских услуг. На территории РФ мы вынуждены были отдать на ремонт, в частности колесной пары, на данный момент нам все заменили. Мы оприходовали что осталось после ремонта (колесные пары) и нашли там же на территории РФ на них покупателей. Вопрос Мы реализацию делаем без НДС? ЭСФ выписываем без НДС не РК? СНТ выписываем и подтверждаем сами, или вообще не выписываем?
Подскажите пожалуйста, как отразить временный вывоз-ввоз товара за пределы ЕАЭС в 1С? Надо ли предоставлять в УГД или ДГД какие либо отчеты при временном вывозе медицинского оборудования на ремонт или на выставки за пределы ЕАЭС?
У компании есть сотрудник с заработной платой МЗП (85 000 тенге), у сотрудника есть обязательство по выплате алиментов согласно постановления, удерживается ли алименты с заработной платы МЗП? Если да, то сколько процентов?
1. ИП продает телефоны как новые так и б/у, а так же аксессуары. ОКЭД 47191. Можем ли мы применять этот окэд для нашей деятельности? Хотели бы перейти на розничный налог и чтоб в дальнейшем не было проблем с налоговой по данному окэд.
2. ИП продает автозапчасти на автомобиль, ОКЭД 47 191 так же. Имеет ли право применять этот данный окэд?
ТОО на ОУР, стоит на учете по НДС, занимается производством столярных изделий. На балансе имеются выставочные образцы межкомнатных дверей разных моделей , все по одному экземляру. Образцы были изготовленые в 2011-2018 годах. Они находились в Комнате образцов и предназначены были для выбора моделей для заказа Заказчиками. В 2023 году был издан приказ о распродаже выставочных образцов по сниженной стоимости, в связи с невостребованностью таких моделей дверей, и в этом же году было продано 19 дверей стоимостью ниже их себестоимости. Вопрос, если продали эти двери ниже себестоимости, можем ли мы всю себестоимость отнести на вычеты в ФНО 100.00? И что касается НДС, не возникает ли в этой ситуации корректировка по НДС?
Можно ли ИП работать на 2 налоговых режимах?
Здравствуйте! ИП осуществляет деятельность по торговле продуктами и работает по режиму на основе упрощенной декларации и оплачивает 3 % с доходов. Теперь имеется намерения сдавать несколько квартир в аренду ( квартиры оформлены на ФЛ,как и ИП ). Имеет ли право использовать спецрежим мобильный с оплатой 1%? Или одному ФЛ запрещено работать по двум режимам СНР
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.