Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Будет ли приостановка лицензии признаваться простоем по причине не зависящем от работодателя?
ТОО применяет общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, МСФО. Ситуация: В связи с истечением срока действия лицензии на осуществление деятельности, при получении лицензии на новый срок была временная приостановка работы на 2 дня. При получении лицензии, согласно порядку оказания государственной услуги приостановка работы является ли простоем по причине не зависящим от работодателя? В каком размере должны оплатить сотрудникам время простоя, в размере не менее пятидесяти процентов от средней заработной платы или в размере оклада по штатному расписанию? Например у сотрудника средняя заработная плата 80 000 тыс.тенге *50% =40 000 тенге к начислению будет? (заработок с учетом индексации за последние 12 месяцев/ 12 месяцев *50%)?
Надо ли заключать договор страхования работников, если деятельность компании приостановлена?
На наше ТОО, которое приостановило деятельность в августе 2022 года пришло от Министерства труда и социальной защиты населения РК уведомление об отсутствии договора обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнений им трудовых(служебных )обязанностей» В указанном случае обязаны ли мы заключать договор, если деятельность ТОО приостановлена? В штате ТОО остались директор- он же учредитель и сотрудница, находящаяся в декретном отпуске.
Если обязаны заключить договор, то не нарушим ли налоговое законодательство , при приостановлении деятельности ТОО, так как в случае обнаружения налоговым органом фактов возобновления налогоплательщиком (налоговым агентом) деятельности в период ее приостановления налоговые органы без извещения указанных лиц признают прекращенным срок приостановления представления налоговой отчетности с даты возобновления деятельности. Не будет ли это считаться возобновлением деятельности? Спасибо!
Здравствуйте! Наше ТОО планирует зарегистрироваться на территории МФЦА, с видом деятельности 82.990 Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг (посредническая деятельность). Также ТОО владеет доле в УК другой компании.
Вопрос: 1. При распределении дивидендов превышающих 30 000 МРП, ТОО которое выплатит нам доход воспользуется статьи 307, освобождение от доходов у источника выплаты, а наше ТОО находясь на территории МФЦА имеет право воспользоваться льготой и применить 0 ставку при КПН?
2. Имеет ли право ТОО не вести никакой деятельности но при этом получить доходы и применить льготу?
Нужна ли оценка при приобретении НМА с целью его передачи в уставный капитал дочерней компании?
Материнская компания покупает программный продукт (НМА) от нерезидента c дальнейшим для передачи в уставной капитал своей дочерней компании. Как правильно учитывать в бухгалтерском и налоговом учете, а также, нужна ли оценка?
Добрый день! ТОО, резидент (организован 20.09.2023г.) ТОО сдает в аренду площадь 282 м2 под кофейню. С 20.09.2023 по 29.02.2024 на ОУР. За 2023г. Сдает 100.00 форму первичный. С 01.03.2024г. перешел на СНР. Вопрос: За 2024 до 01.03.2024 нужно ли сдать ликвидационный отчет по форме 100.00 или обычный(очередной) и срок сдачи до 31.03.2025г.? Так как с 01 марта переходит на СНР и далее будет сдавать 910.00 форму. Прошу ответить Астраханцеву Ирину Евгеньевну. Благодарю!
Можно ли применять ставку 2% по розничному налогу, если покупатели не берут на вычеты затраты?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. (Розничный налог) ИП оказывает услуги (на общеустановленном режиме) питания школам и больницам, через договоры Гос. закупок. (обслуживает гос. учреждения).
ЭСФ, выписанные ИП в адрес гос. учреждений, гос. учреждения берут на вычеты у себя расходы по ЭСФ полученным от ИП?
Если гос. учреждения не берут данные расходы по ЭСФ, может ли ИП, перейдя на режим Розничного налога применять ставку как к физ. лицам -2% (Караганда и Карагандинская область) или, если гос. учреждения берут на вычеты, то ставка на данном режиме будет применяться -8%
ТОО временно не работает, в зимний период директор хочет уволить сотрудника для которого сейчас нет работы.
1. Как уволить сотрудника по инициативе работодателя по закону?
2 Какие расчеты мы должны произвести? Зарплата, выплата за неиспользованный труд отпуск?
Как доказать что применение сертификата верно, если в апостиле фамилия отличная от подписи?
Заказчик ТОО (резидент РК, плательщик НДС, ОУР) заключил в 2022 году Договор на оказание рекламных услуг посредством сети интернет с Исполнителем ЮЛ с резидентством в Кипре. Исполнитель предоставил апостилированный сертификат резидентства за 2022 год, который был Заказчиком своевременно предоставлен в налоговую. В феврале 2024 года налоговая обратилась к Заказчику с требованием внести исправления в налоговую отчетность и уплатить налог по ставке 20% за ЮЛ-Кипр. Причина непринятия сертификата налоговой - ошибка в апостиле: там заверяется подпись лица, подписавшего сертификат, при этом в п. 2. апостиля указана другая фамилия. Сканы приложены. Пока все переговоры с налоговой проводятся в устной форме. Как можно исправить эту ошибку и избежать доначисления налогов?
ИП, СНР на основе упрощенной декларации, плательщик НДС. ИП открыл депозит, согласно которому начисляются вознаграждения. В ФНО 910.00 нет графы, для отражения дохода от вознаграждения. Вопрос: нужно ли сдавать отдельно налоговую отчетность и какую, если банки удерживают КПН с вознаграждения сразу?
Какой датой оприходовать автомобиль, если техпаспорт оформлен позже фактического использования?
Добрый день! ТОО НДСник на ОУР, по договору купли -продажи у физ.лица, оплатили в 3 три этапа по графику платежей, купили транспорт пикап Митцубиши 2022 гв., (но с первого платежа 08.10.23, 08.11.23, 08.12.23г.,) начали использовать его для предп.деят.,ездили на месторождение. Но техпаспорт оформили 10.01.2024г.(хотя решение, приказ о постановке на баланс от 26.12.2023годом). В НУ принятие к учету каким годом делать2023 или 2024? ф 100 за 2023 амортизация большая выходит. Чтобы рисков не было, как правильно провести в бу и ну. Спасибо. (эсф не дают, есть только договор купли-продажи и акт прием-передачи сама сделала)
ИП на общеустановленном режиме сдает 220.00 форму налоговой отчетности за год. ИП-шник пенсионер, в форме 200.00 строка 220.00.014- Корректировка совокупного дохода лица в соответствии с пунктом 1 статьи 341 Налогового кодекса в том числе заполняется I . А в статье 341 п.1 пп.22 Налогового кодекса это пенсионные выплаты по возрасту. В этой строке полученные пенсионные выплаты, пенсионером ИП-шником показывать?
Приняли на работу в ТОО (ОУР)по трудовому договору гражданина России , время проживания в РК менее 183 дней, какие налоговые обязательства при расчете зарплаты работника -нерезидента возникают ?
На каком счете учитывать Accruals?
В соответствии с законом "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" компания ведет учет по принципу "начисления" и составляют финансовую отчетность в соответствии с международным стандартом для малого и среднего бизнеса. При этом в законодательстве имеется разночтение с МСФО. МСФО: Cуть метода начисления состоит в том, что результаты экономических операций и прочих событий, влияющих на экономические ресурсы компании и требования к компании должны признаваться и отражаться в том периоде, в котором они произошли. Расходы хозяйствующего субъекта отражаются по мере их возникновения, а не по мере фактического получения или выплаты денежных средств или их эквивалентов Для управленческого и финансового отчета, компания формирует Accruals. По закону: Операции и события отражаются в системе бухгалтерского учета, при этом должны обеспечиваться: 1) адекватное подкрепление бухгалтерских записей оригиналами первичных документов. При этом система 1С доработала возможность начисления Резервов по отпускам.
Вопрос: на каком счете БУ ДТ/КР будет корректно отражать Accruals в 1С:
а) с поставщика на основании заявок на закупку
b) c сотрудниками. ( пример: бонусы)
Какой код КОФ поставить билбору и куда будут относится затраты на авторское право и технадзор?
Добрый вечер, подскажите по КОДу КОФ какой код подходит для металлоконструкции Билборд , сложно подобрать его сделали вручную сами но приобрели у ИП , код 150.287500 не подходит так как -" Металлоизделия готовые, не включенные в другие группировки".
Если были оказаны услуги как авторское право на сооружение и тех надзора, куда можно отнести на какие затраты и ли увеличение стоимости билбода?
Здравствуйте, за проверку валютного договора (Устав ТОО - предоставляли устав чтобы получить уставный капитал в валюте) банк списал комиссию в 1,000 тенге (в том числе НДС 12% - 107.14) согласно банковской квитанции. Должен ли банк выставить ЭСФ? ТОО ведет бухучет по МСФО. Можно ли брать этот НДС в зачет? Если НДС не относится в зачет, то в будущем при расчете КПН идет ли этот НДС на вычеты? Какие проводки провести?
Обязана ли компания осуществить исчисление и удержание КПН при выплате дивидендов нерезиденту?
ТОО на ОУР, плательщик НДС. Учредителем ТОО является ООО нерезидент ,страна Россия. На балансе компании имеется нераспределенная прибыль прошлых лет . Планируем выплатить дивиденды в сумме 10 000 000 тенге . По протоколу собрания учредителей принято решение о распределении чистой прибыли 10 000 000 тенге и так же указано «оплатить на расчетный счет» сумму 10 000 000 тенге. Оплату производить будем в российских рублях. Мы обязаны начислить КПН 15%.
Начисляем от суммы 10 000 000 тенге, так как в решении указана именно эта сумма к распределению чистой прибыли, но удержать с учредителя ТОО мы не можем, так как в решении указана сумма к выплате 10 000 000 тенге. Начисляем кпн 1 500 000 тенге и оплачиваем дивиденды в рублях на расчетный счет в сумме 10 000 000 тенге (конвертируем в российские рубли ). Не будет ли с нашей стороны нарушением то, что мы не удерживаем КПН при выплате дивидендов (то есть выплатим 10 000 000 тг, несмотря на то что должны были выплатить 8500 000 тг) с учредителя и оплатили налог за счет средств ТОО?
ТОО лицензируемый вид деятельности (игорный бизнес), в связи с окончанием срока действия лицензии на деятельность и отказом государственного органа в выдаче новой лицензии в связи с тем, что законом не предусмотрено выдача лицензии при наличии действующей лицензии .Были вынуждены приостановить свою деятельность. В данном случае будет ли простой считаться по причинам не зависящим от работодателя и работника ? Или же это простой по вине работодателя?
Необходимо ли платить налог на имущество, если договор по купле-продажи недвижимости был расторгнут?
29 декабря 2023 года ТОО приобрело, а точнее у нотариуса оформило сделку купли-продажи помещения и 29 декабря 2023 года ФНАО "ГК "Правительство для граждан" по г.Алматы зарегистрировало право на недвижимое имущество. А вскоре ТОО совместно с прежним хозяином помещения решили отменить сделку и 05 февраля 2024 года нотариусом зарегистрировано восстановление права на недвижимое имущество прежнего хозяина и, соответственно, ФНАО "ГК "Правительство для граждан" по г.Алматы зарегистрировали восстановление права прежнего хозяина на имущество. С 29.12.2023 года по 05.02 2024 года получается, что помещение было в собственности ТОО. Вопрос: Считается ли с 29.12.2023 года по 05.02 2024 года что помещение было в собственности ТОО? Возникает ли у ТОО необходимость в сдаче Ф.700.00 за декабрь 2023 года, сдачи Ф.701.01 за январь-февраль 2024 года и обязательство по оплате налога на имущество?
Какой налоговый учет будет у компании на СНР плательщика НДС, плательщика налога на имущество?
ТОО, СНР на УД, не плательщик НДС. Окэд 68201, есть земля, здание, парковочные места. Подскажите пжл, по поводу налогового учета в тоо на снр +плательщика ндс, налог на имущество, подскажите, предельные доходы, ставки, особенности ведения учета. заранее признательна.
ОСИ ОУР не НДС ,резидент РК ОСИ нужно списать ТМЗ. Вопрос: Кто должен быть в комиссии при списании ТМЗ и как правильно оформить списание ТМЗ в ОСИ?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.