Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО ведет деятельность - транспортно-экспедиционные услуги (ТЭУ) и работает как с резиденами так и с нерезидентами. ТОО работает по СНР (упращенная декларация) и не являются плательщиками НДС.
Вопросы:
1) Может ли ТОО, осуществляющие ТЭУ работать по упрощенке и не являться плательщиками НДС?
2) Как в бухгалтерском учете (БУ) отражать операции по ТЭУ и какие рекомендуемые проводки должны быть в БУ с отражением экспедиторского вознаграждения?
3) Какое налогообложение ТЭУ будет при переходе на общеустановленный режим?
4) Какие налоговые обязательства возникают при международной перевозке в части НДС и КПН за нерезидента?
5) Как выписывать электронную счет-фактуру (ЭСФ) клиенту, учитывая экспедиторское вознаграждение, при этом не выделять его? Просим дать полный ответ с примерами на поставленные вопросы, ссылаясь на законодательные акты.
ТОО, ОУР, резидент, НДС. СГД за 2022г. превысил 325 000 МРП, но с убытком.
Вопрос: Сдает ли компания Авансовые платежи по КПН в 2024г. до сдачи 101.01 с цифрами или пустую т.к. 2022 - убыток 2023 – убыток 2024 - предполагается убыток Ранее не сдавались АП по КПН, т.к. не превышали СГД 325000 МРП Прошу ответить Астраханцеву Ирину Евгеньевну.
Добрый день. ТОО, плательщик НДС, общеустановленный режим, продажа алкогольной продукции. Из Индии пришел груз, после таможенной очистки на сайте ИС ЭСФ на нераспределенном складе появились две Таможенные декларации. дата исходного документа 05 февраля, дата обработки 13 февраля. Вопрос - есть ли сроки в которые я должна обязательно переместить товар на действующий склад? Или пока реализации нет такой необходимости нет? Заранее благодарю за ответ
Оплатили таможенный сбор за закрытие ДТ на реэкспорт возврат товара , в учете на основании ДТ отнесли сумму сбора через операции вручную в БУ на затраты периода . По НУ данная операция не отражается и в расчете КПН не берем на вычет ?
Нужно ли платить ОПВР по договорам ГПХ?
ТОО (ОУР) плательщик НДС заключает договора ГПХ на выполнение работ, оказания услуг с физическими лицами. Нужно ли ТОО платить обязательные пенсионные взносы (ОПВР) за физических лиц, работающих по таким договорам ГПХ?
Есть ТОО, на ОУР. НДС-ник. Есть директор и имеется зам.директора. Учредитель и директор одно физ лицо. Все полномочии директор передал заму. Директору заработная плата не начисляется Вопрос. Можно ли не оплачивать налоги директору так как он не в штате ? Это же не нарушения ? или надо заявления заполнить ? О том что не надо перечислять налоги?
Здравствуйте. ТОО на обще установленном режиме налогообложения не плательщик НДС приобретает электрокары в количестве 10 штук у разных физических лиц . При этом эти автомашины (электрокары)принадлежали физическим лицам менее года (около 3-х месяцев были в собственности физ лица). Электрокары физ лица приобретали в Китае и пригоняли самостоятельно.
Вопрос: какие налоговые обязательства при приобретении электрокаров возникают у ТОО и какие налоговые обязательства при продаже электрокаров возникают у физ лиц?
Будет ли нарушение если зарегистрировать трудовые договора на портале ЕНБЕК задним число за прошедший период?
ТОО, ОУР. В октябре 2022 года получили предоплату от Европейского партнера на проведение ремонтных работ на объектах РК и Узбекистана. Работы до сих пор не закончены. АВР ни разу не выставляли. Вопрос: существуют ли какие либо ограничения по такого рода валютным поступлениям по срокам закрытия? То есть, не попадаем ли мы в 2024г.на доходы из источников нерезидентов? Например, как безвозмездно полученные доходы. Или уже должны были в 2023г.по ним отчитаться. Спасибо
Сотрудник ТОО- пенсионер на общеустановленном режиме получил пожизненную инвалидность 2 группы. Зп 250000, какие налоги удерживаются ? и как правильно оформить такую инвалидность в 1с?
В ТОО давно висит сальдо на счете 1254. Что можно с ним сделать ? Судя по всему, была отражена недостача, но так и не закрыта виновным лицом. Что сделать с данным сальдо ?
Добрый день! Поставщик по услугам электроэнергии за январь выставляет ЭАВР датой оказания услуг 31.01.2024, дата выписки 13.02.2024, дата подписания 13.02.2024, поставщик выставляет ЭСФ с датой оборота 13.02.2024 руководствуясь п.3 ст.379 НК РК (Датой совершения оборота по реализации работ, услуг является день выполнения работ, оказания услуг, за исключением случаев, установленных в пунктах 4, 5, 6 и 13 настоящей статьи. При этом днем выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания, указанная в: акте выполненных работ, оказанных услуг) , в свою очередь мы руководствуясь п.5 ст.379 НК РК (При реализации электрической и (или) тепловой энергии, воды, газа, коммунальных услуг, услуг связи...датой совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг является последний день календарного месяца, в котором поставлены товары, выполнены работы, оказаны услуги) просим исправить в ЭСФ дату совершения оборота на 31.01.2024г, Налоговый Кодекс не определяет на каком носители предоставлен АВР (бумажный или электронный). Правомерны ли наши требования?
ТОО, ОУР, резидент РК, плательщик НДС ТОО - международный перевозчик. В ТОО физлицо оплачивает за перевозку наличными за международную перевозку грузов.
1. Как ТОО может сделать закрывающие документы по международной перевозке на частное лицо, чтобы не было нарушений? Может ли просто выписать АВР и ЭСФ на частное лицо, без указания каких-либо данных (ФИО, ИИН) ?
2. Достаточно ли CMR для оформления закрывающих документов или еще нужна заявка на перевозку, или еще какие-либо документы?
ТОО (резидент РК, плательщик НДС, ОУР) выдало займ в валюте под рыночный % своему учредителю ООО (ЮЛ, нерезидент, РФ). Является ли ООО взаимосвязанной стороной для ТОО? Как рассматривается вознаграждение, полученное ТОО от ООО: как вознаграждение или дивиденды? И в какой строке ФНО 100.00 и в каком размере нужно отражать такой доход: 100.00.001 I или 100.00.014 - 226-1-16 или 100.00.014 - 226-1-17?
Добрый день по камеральному контролю 300.00. фно пришло уведомление о завышении зачета сумм НДС , уплаченного за нерезидента. сумма 139378 тенге Вопрос: что и как необходимо проверить, чтобы найти расхождение. По нерезидентам сдаем форму фно 101.04, Возможно проверить сданные формы 101,04 и оплату по ним? Ведь на сайте эсф отражены обороты по реализации по выписанным и отправленным. по нерезидентам не видно.
Здравствуйте. У компании есть земля загородом. На ней находится цех, нежилое здание. По сути это склад. И вот его периодически ремонтируют, утепляют. Покупаются инструменты, материалы. Недавно установили трансформатор и счетчик новый, купили дверь. Подскажите пожалуйста как правильно отражать такие расходы, материалы, услуги и ОС. Трансформатор и счетчик, в 1С, поставила как ОС. Но они же на складе установлены. Я предполагаю что стоимость имущества должна увеличиваться. Хотя это не кап. ремонт?
ТОО (общеустановленный режим налогообложения, резидент РК, плательщик НДС, учет по МСФО), вид деятельности «Аренда коммерческой недвижимости». ТОО купило 15.06.2023 г. Облигации US Treasury 1 026 шт. на общую сумму $99 973,44, номинал $100.00, шестимесячные. Дата погашения 14.12.2023 г. 15.12.2023 г. на брокерский счет ТОО было зачислено $102 600,00, погашение приобретенных облигаций US Treasury в количестве 1 026 шт. Как правильно в бухгалтерском учете отразить указанные операции? Какие будут проводки? Будет ли курсовая разница?
Когда подрядчик должен встать на НДС, если закрывающие документы будут только в конце строительства?
1-ТОО Заказчик (плательщик НДС) 2-ТОО Ген.подрядчик (не плательщик НДС). Договор на СМР подписали, срок строительства 18 месяцев, сумма договора 2,0 млрд.тенге. Согласно договора оплата за СМР производиться ежемесячно, а форма 2 закрывается в конце строительства, то есть через 18 месяцев. Примечание: У Ген.подрядчика других объемов СМР нет. Вопрос: Когда Ген подрядчик обязан встать на учет по НДС ?
Добрый день! Вопрос по транспортной экспедиции ТОО ОУР с НДС оказывает услуги по предоставлению вагонов по маршруту скажем от станции ж/д Россия до станции ж/д Белоруссия мы выписываем Без НДС. если маршрут ляжет с РФ до РК ты выписываем НДС 0% также оказывает транспортно-экспедиторские услуги в котором иногда участвуют и жд и транспортные перевозки, на территории РФ-РК (НДС 0%), РФ-РБ (НДС 0%), РБ-РК (НДС 0%) РК-РК (НДС 12%) Правильно ли мы выставляем за эти услуги в ЭСФ НДС?
ТОО АКМ в рамках договора аренды ведет добычу полезных ископаемых каменную скалу, из которой производит щебень и продает. ТОО Инцим для ТОО АКМ производит буровзрывные работы, АВР выписывает как услугу взрывных работ, где указывает номенклатуру "буровзрывные работы" кол-во фактическое количество добытого камня. Вопрос : на основании каких документов мы должны оприходовать добытый камень ?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.