Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Сотрудник был в командировке и предоствил Авиабилет и оплату за гостиницу. Как начислить командировочные?
Часы работы с 09.00 до 22.00 часов. Часовая оплата 796-00 тенге/час.
Два провизора (два дня работает один провизор и два дня отдыхает)
Аптека работает без выходных и без обеда. Сколько часов будет считаться сверх нормы дневная работа?
ТОО (ОУР) форма собственности частная, плательщик НДС, занимается услугами по ремонту скважин, численность работников не превышает ста человек.
Работница - материальный бухгалтер (АУП), имеет ребенка до 1,5 лет, на данный момент является кормящей матерью, согласно ст. 70 Трудового Кодекса РК хочет воспользоваться правом работать неполное рабочее время, т. е. 7 часов в день. В трудовом договоре установлен оклад при повременной оплате труда, указано в разделе "Условия труда" обязательное рабочее время 8 часов в день, 40 часов в неделю. Должна ли организация начислять полный оклад, как если бы она отрабатывала полное время (40 часов в неделю), или должны начислять согласно фактически отработанному времени (36 часов в неделю)?
Работник принят на работу во время карантина и ЧП 01 апреля 2020 г. Заявление написал 31 марта 2020 года, в связи с ЧП 1 апреля не смог прийти на работу т.к. не пропускали на блок постах. 03 апреля экстренно попал в больницу и работнику была сделана операция. Больничный лист принес в мае. Как начислять больничный лист?
ИП, общеустановленный режим налогообложения, бухгалтер начисляет заработную плату по собственнику ИП 50 000 тенге и по директору (физическое лицо), по ИП отправляют сумму социальных отчислений, чтобы перекрывать полностью 2 МРП Социального налога. Правильны ли данные отчисления при заработной плате ИП, надо ли начислять заработную плату ИП, возможно ли платить только дивиденды и 2 МРП социального налога?
Как начисляется акциз? Верно ли, что начисляется и уплачивается акциз производителями, при импорте, давальцами и при реализации с АЗС?
ИП на ОУР. Как в 2018 году исчислить социальные отчисления за самого ИП? Какие пределы для исчисления и по какой ставке? Сохранились ли положения о том, что если социальные отчисления превышают социальный налог, то социальный налог равен нулю?
Бухгалтерский учет в микрокредитной организации.
Проверьте правильность проводок:
Дт 1271 Кт 3541 Начисления % (вознаграждения) по одобренному кредиту
Дт 1272 Кт 3542 Начисления пени при просрочке платежа
Дт 1273 Кт 3543 Начисления штрафа при просрочке платежа
Дт 1030(1010) Кт 1271 Получена оплата %
Дт 3541 Кт 6010 Начислены доходы по вознаграждению %
Дт 3542 Кт 6280 Начислены доходы по пени
Дт 3543 Кт 6280 Начислены доходы по штрафам
Дт 1284 Кт 1110 Начислена сумма кредита после одобрения
Дт 1110 Кт 1030 (1010) выдана сумма кредита
Дт 1030 (1010) Кт 1284 Возвращена сумма выданного кредита
Дт 7470 Кт 1284 расходы по не возвращенным кредитам.
За счет чего списываются расходы по не возвращенным кредитам. Если за счет резерва, то как его создать
Сотрудник отработал более 1 года, этот сотрудник увольняется, подскажите пожалуйста, как начислить отпускные?
Добрый день. ТОО, общеустановленный режим. Сотрудник, который работает в компании с 2013 года в очередной раз собирается уходить в оплачиваемый трудовой отпуск, только не полностью на 24 календарных дня сразу, а в июле на 14 календарных дней, а в августе на 10 календарных дней. Каким образом начисляются отпускные? Полностью за 24 кален/дня в июле или фактически частями?
Как начислять сумму по медстрахованию на самого ИП?
В 2018 году ИП начисляет сумму ОСМС за себя в размере 5 % от 2 МЗРП - 2 х 28284 = 56568 х 5 % = 2828-40
ТОО, плательщик НДС, общеустановленный режим, МСФО для МСБУ, вид деятельности-производство и реализация кондитерских изделий. В договоре стоимость шеф-монтажа входит в стоимость оборудования. Эту сумму уплатили Поставщику, уплатили все платежи при Таможенном оформлении, НДС с полной суммы.
Как можно отразить в этом договоре стоимость шеф-монтажа для начисления КПН и чтобы не платить повторно НДС?
Сотрудник был отправлен в командировку за пределы РК (Дальнее зарубежье). Как начислить командировочные?
ТОО на УРН, не плательщик НДС. В ТОО 2 учредителя, у 1-65%, у 2-35%, они планируют снять дивиденды. Как правильно и грамотно все сделать? Какими налогами будут облагаться? (или же можно их снять как ИП, и отнести на вычеты дивидендов)
ТОО работает по " упрощенке" с августа 2017 года. Учредители не резиденты (граждане РФ). Собираемся начислить и выплатить дивиденды за 2017 год.
1. Когда нужно начислить дивиденды и в какие сроки выплатить?
2. Сколько платить % ИПН за нерезидентов?
3. В какой отчетности отражать выплату дивидендов за нерезидентов?
4. Как часто можно начислять и выплачивать дивиденды учредителям ТОО, работающему по "упрощенке"?
У ТОО (резидента РК) учредитель ООО нерезидент РК (резидент РФ). Учредитель выдал займ на 1 год в тенге, с выплатой процентов в размере 12 % годовых, начисляемых на сумму займа. Согласно договора, при полном возврате суммы займа через 1 год, погашаются и 12% годовых, начисляемых на сумму займа.
Вопрос: необходимо ли нашим ТОО признавать сумму 1% помесячно? Или будем признавать сразу всю сумму 12% на день выплаты процентов.
КГП на ПХВ:
1. Нормы амортизации по основным средствам должны быть такие как в ГУ? Так как единственным участником этого предприятия является акимат. Имущество было получено как взнос в уставный капитал.
2. Оклады назначаются согласно БДО (Базовые Должностные Оклады) или можно установить фиксированные оклады?
ТОО общеустановленный режим, не плательщик НДС, сфера деятельности- подготовительные курсы для старшеклассников, в системе ЭСФ зарегистрированы. С 01.10.19 г. компания обязана использовать ККМ С ФПД. Аппарат приобрели, прошли регистрацию в Налоговом управлении, через компанию, которая продала ККМ. ККМ стационарный Миника 1105ФКZ. С чего начать, какие дальнейшие действия? На какой сайт зайти, чтобы видеть свою кассовую книгу, если привязка этого сайта к 1-С ? Где можно найти пошаговую инструкцию для правильного начала работы получив ККМ в руки? Система оплаты связи Казактелеком расписана компанией, продавшей ККМ. Где получать подтверждающие оплату документы, счета фактуры и обязаны ли иметь договор на предоставление этой услуги от Казахтелеком?
1. Если вносим изменения в 100 ФНО в приложение №100.07, заполняем заново все приложения с новыми цифрами или добавляем «плюсом» или «минусом» суммы, которые изменились по статьям?
2. Как настроить программу 1С Предприятие для того, чтобы в Прочие вычеты были внесены расходы медицинского страхования, уплаченные в пределах начисленных?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.