Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Можно ли использовать в кадровом делопроизводстве исключительно только русский язык? (Egov)
Нужно ли пробивать чек через ККМ и в какой момент при реализации товаров через kaspi.kz? (Egov)
Номер обращения 695854 от 15.07.2021 Мы разместили свой товар на Kaspi Магазин. Клиенты оплачивают банку за наш товар. После нашей доставки товара клиенту банк со своего расчетного счета переводит на расчетный счет нашей компании эти деньги. Сам процесс от оплаты клиентом на сайте Каспий Магазин - нашей доставки товара до клиента - и до перечисления денег банком на наш расчетный счет может занять больше 14 дней. Клиент может отказаться от заказа в любой момент. Нужно ли нам пробивать чек через ККМ? В какой момент нужно пробить чек?
Что делать, если возвраты не отражены в ЭСФ?
Подскажите, если у нас за второй квартал возвраты на товары не ушли на портал ИС ЭСФ, можно сказать вообще, были отклонены, из-за внедрения виртуально склада, произошли ошибки, а основные СФ были отправлены во время на портал, как сделать корректно, чтоб отразить правильные обороты, если мы сейчас основные исправим сделаем их исправленными и к ним подвяжем возвраты, не нарушим ли мы закон и не будут ли штрафы и сроки если уже прошли?
Обязательства по выписке СНТ?
Нужно ли оформлять СНТ по товару с ТНВЭД 3921909000?
Открыли в ЦОНе города Тараз филиал, надо ли регистрироваться в налоговом органе?
Компания приглашает на работу иностранного сотрудника, занимается оформлением визы, получении ИИН, делает нострификацию диплома, платит гос. пошлины и так далее, но он еще не сотрудник и еще не факт, что ему одобрят визу и бывали случаи когда в самый последний момент, когда все документы уже готовы, иностранец отказывался ехать в Казахстан из-за нестабильной ситуации с Короновирусом, а компания уже понесла расходы по приглашению иностранца в страну. ВОПРОС: 1. Нужно ли данные расходы, связанные с приглашением иностранца в Казахстан, которые несет компания до момента заключения Трудового договора, облагать ИПН по ставке 20% и расценивать их как материальная выгода физ .лица иностранца? 2. Если данные расходы не облагать ИПН у источника, то можно ли их брать на вычеты? Вообще как правильно такие расходы оформлять, чтобы потом компания могла взять их на вычеты, ведь данные расходы производились в целях предпринимательской деятельности? 3. Вот еще был случай когда компания оплатила только гос. пошлину за оформление визы, иностранец приехал, но работать в компании не стал, что делать с этой гос. Пошлиной, можно ли ее брать на вычеты или нет?
ИП на упрощенке без НДС, товар получает импорт, продажи только частому лицу т.е. магазин розница (косметикой), обязаны ли выписывать ЭСФ?
Подскажите пожалуйста у физического лица есть ИП на упрощенном режиме (аренда) применяем льготы (освобождены от 3% ИПН, СН), данное физическое лицо планирует свой легковой автомобиль перевести с Алматы в Дубай и воспользоваться таможенными услугами (перевозка+растаможка ну платит как физик). Вопрос: лишается ли данное ИП льготы по налогам в 3% (ИПН, СН)?
1) Наше ТОО приобрело 27.04.17 году дом с земельным участком стоимость участка 783 705,36 тенге, а дома 8 595 000 тенге. По прямолинейному методу ежегодная сумма износа 859500 тенге будет да, или каждый год 10% от остаточной стоимости надо брать? Н: 1 год 859500, 2й год 773550, 3й год 695700 и т.д.
ТОО, ОУР в 2018 году в июле заключил контракт на поставку оборудования импорт, сумма контракта 500 000 евро, ТОО оплатило 300 000 евро, 200 000 тыс. евро долг по соглашению сторон списали. Что делать ТОО с 200 000 евро как правильно учесть в налогообложении?
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Для нашей компании Поставщиком услуг не состоящим на учете по НДС были оказаны услуги. Сумма сделки менее 2 000 000 тенге. Поставщик отказывается выписывать ЭСФ. Можем ли мы взять в зачет данные расходы по бумажному варианту счета-фактуры?
Поставщик услуг, выставил АВР 28.06.2021г, ЭСФ выставлен 14.07.2021г, считаю, они позже выставили ЭСФ. Можно ли взять эти расходы на вычеты по КПН на основании такого ЭСФ?
Как отразить проводками финансирование ДАМУ?
Наша компания приобрела товар у нерезидента (поставщик РФ). Товар был отправлен через экспедиторскую компанию. В экспедиторской расписке перечень наименования оказанных услуг оформлен следующим образом: 1. Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Челябинск в г. Алматы (РК); 2. Въезд на терминал по подразделению Челябинск; 3. Страховка груза. Вопрос: По какой ставке наша компания должна произвести уплату КПН за нерезидента?
Нужно ли выписывать ЭСФ физическим лицам при заключении с ними договоров ГПХ свыше 1000 МПР?
Нужно ли выписывать ЭСФ физическим лицам при заключении с ними договоров ГПХ свыше 1000 МПР. ТОО на ОУР не является плательщиком НДС.
ТОО продает товар на экспорт, оформляет СНТ, СНТ подтвержается инспектором, но товар покупатель не забрал, и он возвратился в Казахстан. накладную на реализацию пометили на удаление т.к покупатель просто не принял товар, не расписывался в накладной. .Что детать с СНТ на экспорт?
Прошу дать пояснение по следующим вопросам:
1. если оплата от заказчиков поступает через QR код/картой по пост терминалу, данная оплата является наличной или безналичной оплатой?
2. Нужно ли по оплатам от заказчиков которые поступают через QR код и картой по пост терминалу выбивать фискальный чек?
3. Как отражать в 1С поступившие оплаты от заказчиков через QR код и картой пост терминала?
4. Компания занимается курьерскими услугами, обычно клиентами являются физические лица. Большинство физических лиц оплачивают курьерские услуги через QR код или наличными по 100% предоплаты, без заключения договора. Вопрос: можно ли работать с физических лиц без договора и есть ли предел по суммам?
Сотрудник написал заявление на трудовой отпуск от 29.06.2021года, что пойдет в отпуск с 15.07.2021 по 26.07.2021 года ( на 10 календарных дней). А 14.07.2021 года пишет заявление об увольнении с 26.07.2021 года. Директор хочет, чтобы сотрудник отработал месяц, Как правильно посчитать время отработки при увольнении, если дата увольнения в последний день отпуска. При всем этом еще остался неотгуленный отпуск в количестве 20 календарных дней.
ТОО на СНР, заключили договор на аренду производственной базы с земельным участком, для получения лицензии по лицензируемому виду деятельности, данный договор прилагаю, составлен не совсем корректно, так как в договоре не прописана сумма оплаты за аренду и Арендодатель не выставляет АВР, подскажите пожалуйста считается ли данный договор безвозмездно переданным имуществом и возникает ли у нас как у Арендатора обязательства по земельному и имущественному налогам.
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.