Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ИП на УНР выписывает ЭСФ, какие сроки на исправление, аннулирование, отзыв ЭСФ. И если мы снялись с НДС должны ли мы выписывать ЭСФ юридическим лицам, физическим лицам?
Учет ГПХ в 2020 г? Какими налогами облагается? Согласно какой статье? Ставки налогов? Согласно карантина в 2020 году, были ли посласбления? Согласно каких НПА? Как правильно отражать?
- Поступил товар с России, дата по счет-фактуре 05 июля а по факту пришел 8 июля, какой датой отразить в программе 1С?
- Можно ли сделать в кабинете налогоплательщика заявлением излишне уплаченную пеню с одного налога на другой (с транспорта на эмиссии окружающую среду). С каких налогов можно делать перенос, а с каких нельзя?
Шаблон договора цессии.
Шаблоны должностных инструкций.
Я смотрела Ваш сайт, мне понравилось. Я смотрела по должностным инструкциям, Вы можете дополнить еще, должностные инструкции оператора, водителя, СММ менеджера, контент-менеджера, художник -дизайнера. Буду очень благодарно, заранее спасибо Вам!
Можно ли использовать в кадровом делопроизводстве исключительно только русский язык? (Egov)
Нужно ли пробивать чек через ККМ и в какой момент при реализации товаров через kaspi.kz? (Egov)
Номер обращения 695854 от 15.07.2021 Мы разместили свой товар на Kaspi Магазин. Клиенты оплачивают банку за наш товар. После нашей доставки товара клиенту банк со своего расчетного счета переводит на расчетный счет нашей компании эти деньги. Сам процесс от оплаты клиентом на сайте Каспий Магазин - нашей доставки товара до клиента - и до перечисления денег банком на наш расчетный счет может занять больше 14 дней. Клиент может отказаться от заказа в любой момент. Нужно ли нам пробивать чек через ККМ? В какой момент нужно пробить чек?
Что делать, если возвраты не отражены в ЭСФ?
Подскажите, если у нас за второй квартал возвраты на товары не ушли на портал ИС ЭСФ, можно сказать вообще, были отклонены, из-за внедрения виртуально склада, произошли ошибки, а основные СФ были отправлены во время на портал, как сделать корректно, чтоб отразить правильные обороты, если мы сейчас основные исправим сделаем их исправленными и к ним подвяжем возвраты, не нарушим ли мы закон и не будут ли штрафы и сроки если уже прошли?
Обязательства по выписке СНТ?
Нужно ли оформлять СНТ по товару с ТНВЭД 3921909000?
Открыли в ЦОНе города Тараз филиал, надо ли регистрироваться в налоговом органе?
Компания приглашает на работу иностранного сотрудника, занимается оформлением визы, получении ИИН, делает нострификацию диплома, платит гос. пошлины и так далее, но он еще не сотрудник и еще не факт, что ему одобрят визу и бывали случаи когда в самый последний момент, когда все документы уже готовы, иностранец отказывался ехать в Казахстан из-за нестабильной ситуации с Короновирусом, а компания уже понесла расходы по приглашению иностранца в страну. ВОПРОС: 1. Нужно ли данные расходы, связанные с приглашением иностранца в Казахстан, которые несет компания до момента заключения Трудового договора, облагать ИПН по ставке 20% и расценивать их как материальная выгода физ .лица иностранца? 2. Если данные расходы не облагать ИПН у источника, то можно ли их брать на вычеты? Вообще как правильно такие расходы оформлять, чтобы потом компания могла взять их на вычеты, ведь данные расходы производились в целях предпринимательской деятельности? 3. Вот еще был случай когда компания оплатила только гос. пошлину за оформление визы, иностранец приехал, но работать в компании не стал, что делать с этой гос. Пошлиной, можно ли ее брать на вычеты или нет?
ИП на упрощенке без НДС, товар получает импорт, продажи только частому лицу т.е. магазин розница (косметикой), обязаны ли выписывать ЭСФ?
Подскажите пожалуйста у физического лица есть ИП на упрощенном режиме (аренда) применяем льготы (освобождены от 3% ИПН, СН), данное физическое лицо планирует свой легковой автомобиль перевести с Алматы в Дубай и воспользоваться таможенными услугами (перевозка+растаможка ну платит как физик). Вопрос: лишается ли данное ИП льготы по налогам в 3% (ИПН, СН)?
1) Наше ТОО приобрело 27.04.17 году дом с земельным участком стоимость участка 783 705,36 тенге, а дома 8 595 000 тенге. По прямолинейному методу ежегодная сумма износа 859500 тенге будет да, или каждый год 10% от остаточной стоимости надо брать? Н: 1 год 859500, 2й год 773550, 3й год 695700 и т.д.
ТОО, ОУР в 2018 году в июле заключил контракт на поставку оборудования импорт, сумма контракта 500 000 евро, ТОО оплатило 300 000 евро, 200 000 тыс. евро долг по соглашению сторон списали. Что делать ТОО с 200 000 евро как правильно учесть в налогообложении?
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Для нашей компании Поставщиком услуг не состоящим на учете по НДС были оказаны услуги. Сумма сделки менее 2 000 000 тенге. Поставщик отказывается выписывать ЭСФ. Можем ли мы взять в зачет данные расходы по бумажному варианту счета-фактуры?
Поставщик услуг, выставил АВР 28.06.2021г, ЭСФ выставлен 14.07.2021г, считаю, они позже выставили ЭСФ. Можно ли взять эти расходы на вычеты по КПН на основании такого ЭСФ?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.